Списание части косвенных расходов (25,26 сч.) без распределения на 90 сч. (1С:8.2 УПП 1.3)

13.06.14

Задачи пользователя - Закрытие периода

Нашей бухгалтерии срочно понадобилась помощь в ускорении работы. Необходимо было каждый месяц списывать часть затрат с 25 и 26 счета на 90 (в себестоимость продаж) в разрезе номенклатурных групп документом "Прочие затраты". При ручном вводе процесс занимал долгое время.
Обработка писалась для УПП 1.3. Формула расчета описана ниже.
Может у кого тоже есть такая проблема или подобная. Обработку можно взять как основу и доработать под себя.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Списание части косвенных расходов.epf
.epf 16,41Kb
21
21 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Обработка "Списание части косвенных затрат на выбранный счет"

Обработка предназначена для списания затрат 25 и 26 счетов на 90.02.1 "Себестоимость продаж", путем создания документов "Прочие затраты".

Период обработки задавать обязательно равный 1 месяцу.

При открытии обработки автоматически заполняются счета распределения по НУ и БУ, список номенклатурных групп и подразделения-исключения.

При необходимости данные можно в обработке поменять и сохранить настройку, нажав на кнопку  "Сохранить значения".  Для последующего использования сохраненной настройки после открытия обработки

необходимо нажать кнопку  "Восстановить значения".

 

Формулы расчета.

Сумма списания рассчитывается по формуле:  Оборот Дебет счета распределения по каждой статье затрат / (Выручка общая без НДС / Выручка ном.групп без НДС) .

Общая выручка без НДС = Оборот Кредита 90.01 - Оборот Дебета 90.03.

Выручка по номенклатурной группе без НДС = Оборот Кредита 90.01 по ном.группе - Оборот Дебета 90.03 по ном.группе.

Табличная часть "Номенклатурные группы".

В табличной части указывается список номенклатурных групп, по которым требуется распределить косвенные затраты.

Для каждой номенклатурной группы создадутся документы "Прочие затраты" (по каждому подразделению).

Табличная часть "Подразделения-исключения".

В табличной части "Подразделения-исключения" указываются те подразделения, по которым НЕ надо списывать часть косвенных затрат на 90 счет.

Когда все данные в форме обработки заполнены, нажать кнопку "Выполнить".

УПП затраты списание

См. также

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    32973    108    152    

73

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    88126    323    172    

291

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

7788 руб.

15.03.2016    117202    290    158    

279

Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в конфигурации 1С:Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую необходимо выполнять на постоянной основе. Однако, как зачастую бывает, важные и регулярные задачи могут быть упущены из виду. В связи с этим, нами было разработано решение для автоматического закрытия месяца в 1С:УНФ для оптимизации данного процесса.

3600 руб.

30.09.2022    8087    18    0    

18

Учет доходов и расходов Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    19801    48    23    

42
Оставьте свое сообщение