Создаем операцию, которая закроет сальдо по субсчетам.
Можно подключить как внешнюю обработку.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Наименование |
Скачано |
Купить файл (только для физ. лиц) |
По подписке PRO
|
Сворачивание взаиморасчетов на 60 и 62 счетах:
.epf 11,57Kb
|
23 |
1 850 руб.
Купить
|
1 SM
Скачать
|
Подписка
PRO — скачивайте любые файлы со
скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на
компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкой
При использовании обмена между УТ и БП вводили корректировки расчетов в БП, затем в УТ, затем с обменом корректировки выгрузились в БП и все стало печально.
Но так как выгрузились не сразу, а процесс был растянут на годы, теперь остается только свернуть сальдо по взаиморасчетам с клиентами.
Проверено на БП 3.0.75.58
Выбираем:
• Дату остатков, отбор будет произведен на конец дня выбранной даты, туда же будет помещена созданная операция.
• Счет 60 или 62.
• Вариант исправления. Остаток по дебету, кредиту или нулевой.
• Для проверки на одном клиенте ставим галку «По одному клиенту»
По кнопке «Проверить» будет показана таблица с данными для формирования операции.
По кнопке «Создать операцию» создается и открывается документ, сворачивающий задолженность.
1С:БП 3.0 Сворачиваем счет 60 62