Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом

27.01.13

Задачи пользователя - Акт сверки

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для конфигурации "Бухгалтерия предприятия" ред. 2.0

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Печать_АктСверкиВзаиморасчетов.epf
.epf 14,74Kb
160
160 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Сделан на основе типовой печатной формы.

Отличительные особенности - 1) выводит начальное и конечное сальдо по договорам(в случае если в документе установлен флажок разделения по договорам), 2) в случае если конкретный договор в документе не указан - выводит сальдо конечное в разрезе всех договоров контрагента, по которым имеются остатки на дату окончания периода акта сверки,  включая те, которые не попали в акт сверки но имеют на дату окончания периода акта сверки ненулевое сальдо.

Может подключаться к документу как внешняя печатная форма.

См. также

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    62764    222    79    

120

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    25530    267    8    

230

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Создать и отправить 1000 Актов серки контрагентам за 5 мин ?! Легко! Разработано для конфигурации УНФ Массовое создание и рассылка Актов сверки в три клика.

6000 руб.

13.01.2022    11184    8    13    

14

Email рассылки Взаиморасчеты Акт сверки Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Данная обработка позволяет сократить объем ручных операций, выполняемых ежемесячно бухгалтером или его помощником за счет автоматизации систематического процесса.

7800 руб.

12.02.2019    33734    27    24    

26

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2520 руб.

24.04.2020    32256    123    66    

102

Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение, добавляющее документ Акт сверки в конфигурацию Розница 2.3.

2000 руб.

26.02.2021    17183    59    48    

49

Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Россия Платные (руб)

Помощник бухгалтера, занимающегося контролем за взаиморасчётами с клиентами, выполнен в форме внешней обработки, позволяющей упростить процесс создания и рассылки сверки взаиморасчётов клиентам.

3600 руб.

18.12.2024    377    1    0    

1
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. gigagr 26.02.13 21:54 Сейчас в теме
Столкнулись с такой проблемой: когда бухи делают корректировку долга по счетам 60 и 62 одного и того же контрагента (учет по нескольким договорам), бухгалтерские проводки получаются правильные. Однако когда формируют Акт сверки взаиморасчетов с этим контрагентом, то эта корректировка долга в нём не отражается, как будто бы её не было. А если сформировать по одному договору, то все видит. Вопрос к автору - эта обработка поможет распечатать акт сверки с контрагентом с расшифровкой по договорам и корректировка будет отражена в этих договорах?
2. Vovan1975 13 28.02.13 10:44 Сейчас в теме
На понял что значит "не отражается".
Корректировка не влияет на остатки по договорам или корректировка не отражается среди документов?
3. gigagr 28.02.13 20:47 Сейчас в теме
Ну вот, хотелось бы так:
. . .
№ 59/12 от 01.10.12г. (котлован ж/д 11)
08.11.12 Продажа (154 от 08.11.2012) 455 341,00
22.11.12 Оплата (13847 от 22.11.2012) 1 000 000,00
17.12.12 Оплата (14773 от 17.12.2012) 455 341,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 (22.01.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 455 341,00 455 341,00
№ 62/12 от 10.10.12 (сваи ж/д 11)
13.11.12 Продажа (158 от 13.11.2012) 2 460 634,50
20.11.12 Продажа (164 от 20.11.2012) 15 897,00
20.12.12 Оплата (14941 от 20.12.2012) 1 000 000,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 (22.01.2013) 1 000 000,00
25.02.13 Оплата (500 от 22.02.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 2 476 531,50 3 000 000,00
. . .
Обороты за период 22 838 234,12 25 882 121,93
Сальдо конечное 3 043 887,81
_________________

А в типовом акте:
. . .
№ 59/12 от 01.10.12г. (котлован ж/д 11)
08.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000154 455 341,00
22.11.12 Поступление на расчетный счет (13847 от 22.11.2012) 1 000 000,00
17.12.12 Поступление на расчетный счет (14773 от 17.12.2012) 455 341,00
Итого по договору: 455 341,00 1 455 341,00
№ 62/12 от 10.10.12 (сваи ж/д 11)
13.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000158 2 460 634,50
20.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000164 15 897,00
20.12.12 Поступление на расчетный счет (14941 от 20.12.2012) 1 000 000,00
25.02.13 Поступление на расчетный счет (500 от 22.02.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 2 476 531,50 2 000 000,00
Обороты за период 22 838 234,12 25 882 121,93
Сальдо конечное 3 000 262,81

Поэтому в акте не видно, что деньги с одного договора перекинуты на другой.
4. gigagr 19.09.13 08:24 Сейчас в теме
Обработка до сих пор актуальна. Есть какие-нибудь идеи по моему вопросу?
Оставьте свое сообщение