Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом

27.01.13

Задачи пользователя - Акт сверки

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для конфигурации "Бухгалтерия предприятия" ред. 2.0

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Печать_АктСверкиВзаиморасчетов.epf
.epf 14,74Kb
160
160 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Сделан на основе типовой печатной формы.

Отличительные особенности - 1) выводит начальное и конечное сальдо по договорам(в случае если в документе установлен флажок разделения по договорам), 2) в случае если конкретный договор в документе не указан - выводит сальдо конечное в разрезе всех договоров контрагента, по которым имеются остатки на дату окончания периода акта сверки,  включая те, которые не попали в акт сверки но имеют на дату окончания периода акта сверки ненулевое сальдо.

Может подключаться к документу как внешняя печатная форма.

См. также

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    60518    207    76    

120

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    24373    234    8    

201

Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение, добавляющее документ Акт сверки в конфигурацию Розница 2.3.

2000 руб.

26.02.2021    16793    56    48    

46

Email рассылки Взаиморасчеты Акт сверки Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 10 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Обработка для конфигурации Управление торговлей 10.3 (КА 1.1, УПП 1.3), которая автоматически формирует акты сверок взаиморасчетов, позволяет их скопом распечатать и разослать по электронной почте контрагентам.

2160 руб.

08.02.2018    31472    46    0    

53

Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

С помощью данной обработки можно сопоставить присланные в Excel акты сверки с данными в программе Бухгалтерия предприятия редакция 3.0.

2 стартмани

16.01.2024    747    14    MonaxGyrus    1    

5
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. gigagr 26.02.13 21:54 Сейчас в теме
Столкнулись с такой проблемой: когда бухи делают корректировку долга по счетам 60 и 62 одного и того же контрагента (учет по нескольким договорам), бухгалтерские проводки получаются правильные. Однако когда формируют Акт сверки взаиморасчетов с этим контрагентом, то эта корректировка долга в нём не отражается, как будто бы её не было. А если сформировать по одному договору, то все видит. Вопрос к автору - эта обработка поможет распечатать акт сверки с контрагентом с расшифровкой по договорам и корректировка будет отражена в этих договорах?
2. Vovan1975 13 28.02.13 10:44 Сейчас в теме
На понял что значит "не отражается".
Корректировка не влияет на остатки по договорам или корректировка не отражается среди документов?
3. gigagr 28.02.13 20:47 Сейчас в теме
Ну вот, хотелось бы так:
. . .
№ 59/12 от 01.10.12г. (котлован ж/д 11)
08.11.12 Продажа (154 от 08.11.2012) 455 341,00
22.11.12 Оплата (13847 от 22.11.2012) 1 000 000,00
17.12.12 Оплата (14773 от 17.12.2012) 455 341,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 (22.01.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 455 341,00 455 341,00
№ 62/12 от 10.10.12 (сваи ж/д 11)
13.11.12 Продажа (158 от 13.11.2012) 2 460 634,50
20.11.12 Продажа (164 от 20.11.2012) 15 897,00
20.12.12 Оплата (14941 от 20.12.2012) 1 000 000,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 (22.01.2013) 1 000 000,00
25.02.13 Оплата (500 от 22.02.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 2 476 531,50 3 000 000,00
. . .
Обороты за период 22 838 234,12 25 882 121,93
Сальдо конечное 3 043 887,81
_________________

А в типовом акте:
. . .
№ 59/12 от 01.10.12г. (котлован ж/д 11)
08.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000154 455 341,00
22.11.12 Поступление на расчетный счет (13847 от 22.11.2012) 1 000 000,00
17.12.12 Поступление на расчетный счет (14773 от 17.12.2012) 455 341,00
Итого по договору: 455 341,00 1 455 341,00
№ 62/12 от 10.10.12 (сваи ж/д 11)
13.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000158 2 460 634,50
20.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000164 15 897,00
20.12.12 Поступление на расчетный счет (14941 от 20.12.2012) 1 000 000,00
25.02.13 Поступление на расчетный счет (500 от 22.02.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 2 476 531,50 2 000 000,00
Обороты за период 22 838 234,12 25 882 121,93
Сальдо конечное 3 000 262,81

Поэтому в акте не видно, что деньги с одного договора перекинуты на другой.
4. gigagr 19.09.13 08:24 Сейчас в теме
Обработка до сих пор актуальна. Есть какие-нибудь идеи по моему вопросу?
Оставьте свое сообщение