В конфигурации 1С:УПП для ведения взаиморасчетов используется огромное количество регистров - Взаиморасчеты с контрагентами, Расчеты по приобретению, Расчеты по реализации, Взаиморасчеты по документам расчетов, Данные бухгалтерского учета. Необходимо постоянно следить за корректностью данных в этих регистрах. Если нужно, чтоб данные по всем регистрам совпадали, то может пригодиться данный отчет.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Отчет показывает расхождения в данных по взаиморасчетам по бухучету и регистрамучета взаиморасчетов с контрагенами (Взаиморасчеты с контрагенами, расчеты по приобретению, расчеты по реализации, взаиморасчеты по документам расчетов), с учетом валюты договора, вида договора и признака ведения расчетов по документам.
Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью расширения Infostart Dashboard.
Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране.
Узнайте возможность внедрения подсистемы у себя в конфигурации с помощью бесплатной обработки "Анализ внедрения подсистемы 1С Infostart Dashboard"!
Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний
Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.
Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.
Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.
Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.
Инструмент "Расширенная экспресс-проверка" можно использовать в дополнение к типовой проверке, он ответит на вопросы, всё ли у вас хорошо в учёте и готовы ли вы к сдаче отчётности
(1) Есть куча способов сделать проводки без движений по регистрам. Например ввести корректировку долга с видом операции "списание задолженности" и в качестве корреспонденции указать счет 60.01. Бухгалтеры вообще редко смотрят на что-либо кроме проводок, а потом удивляются почему у них неправильно программа работает.
(3) gull22, Да действительно чем то они похожи.
В моем отчете добавлен регистр "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов" и сделан он как ведомость, а отчет "Расхождение данных по взаиморасчетам (регл.учет)" как срез остатков.
Спасибо за ответ. В качестве товарищеского совета: бухгалтеры обожают, чтобы формат чисел был с двумя знаками после запятой. Лучше чтобы формат выводимых чисел был одинаков.
Пытался сделать расшифровку полученных чисел (через "лупу").Выдается выбор 4-х полей = Д, К, КО, НО и на этом работа заканчивается. Есть ли планы по доводке расшифровки?
Конечно расшифровка по документа была бы полезной. но наверное трудно реализуемой. можно сделать что-то типа вывода сравнительной таблицы где строчкой будет документ и суммы по видам учета, у меня так сделано при сравнении УТ и БУ по 41.11 счету, в настройках указываю что отображать данные только по расхождению и если обороты или остатки по Субконто номенклатура отличаются с данными в торговле тогда выводится список документов и те которые отсутствуют или имеют расхождения в учете в БУ или УТ отмечаются красным цветом.