Сравнение данных взаиморасчетов по данным БУ и регистрам

25.10.12

Учетные задачи - Взаиморасчеты

В конфигурации 1С:УПП для ведения взаиморасчетов используется огромное количество регистров - Взаиморасчеты с контрагентами, Расчеты по приобретению, Расчеты по реализации, Взаиморасчеты по документам расчетов, Данные бухгалтерского учета. Необходимо постоянно следить за корректностью данных в этих регистрах. Если нужно, чтоб данные по всем регистрам совпадали, то может пригодиться данный отчет.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Сравнение БУ и регистров
.erf 32,18Kb
210
.erf 32,18Kb 210 Скачать

Отчет показывает расхождения в данных по взаиморасчетам по бухучету и регистрамучета взаиморасчетов с контрагенами (Взаиморасчеты с контрагенами, расчеты по приобретению, расчеты по реализации, взаиморасчеты по документам расчетов), с учетом валюты договора, вида договора и признака ведения расчетов по документам.

 

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84722    266    171    

262

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 руб.

24.04.2015    191645    135    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22730    186    7    

167

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57282    187    76    

117

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    95216    590    281    

141

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    24013    26    34    

33

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Абонемент ($m)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически ввести основные данные в программу для начала работы. 

10 стартмани

08.12.2011    81863    4    Skaredov    124    

147
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. WKBAPKA 214 26.10.12 17:21 Сейчас в теме
теоретически, если документ проводится по двум видам учета, расхождений быть не должно... или в УПП как то по другому?
2. NILS2009 160 26.10.12 19:27 Сейчас в теме
(1) Есть куча способов сделать проводки без движений по регистрам. Например ввести корректировку долга с видом операции "списание задолженности" и в качестве корреспонденции указать счет 60.01. Бухгалтеры вообще редко смотрят на что-либо кроме проводок, а потом удивляются почему у них неправильно программа работает.
3. gull22 95 01.11.12 11:23 Сейчас в теме
Это компиляция штатного отчета "Расхождение данных по взаиморасчетам (регл.учет)"? Или есть отличия?
4. NILS2009 160 01.11.12 20:15 Сейчас в теме
(3) gull22, Да действительно чем то они похожи.
В моем отчете добавлен регистр "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов" и сделан он как ведомость, а отчет "Расхождение данных по взаиморасчетам (регл.учет)" как срез остатков.
5. gull22 95 02.11.12 09:27 Сейчас в теме
Спасибо за ответ. В качестве товарищеского совета: бухгалтеры обожают, чтобы формат чисел был с двумя знаками после запятой. Лучше чтобы формат выводимых чисел был одинаков.
6. gull22 95 02.11.12 09:53 Сейчас в теме
Пытался сделать расшифровку полученных чисел (через "лупу").Выдается выбор 4-х полей = Д, К, КО, НО и на этом работа заканчивается. Есть ли планы по доводке расшифровки?
7. katya_sun 04.02.13 15:34 Сейчас в теме
а в этом отчете возможно сделать расшифровку по документам? в стандартном отчете это сделать нельзя.
8. undo 13.11.13 17:05 Сейчас в теме
Конечно расшифровка по документа была бы полезной. но наверное трудно реализуемой. можно сделать что-то типа вывода сравнительной таблицы где строчкой будет документ и суммы по видам учета, у меня так сделано при сравнении УТ и БУ по 41.11 счету, в настройках указываю что отображать данные только по расхождению и если обороты или остатки по Субконто номенклатура отличаются с данными в торговле тогда выводится список документов и те которые отсутствуют или имеют расхождения в учете в БУ или УТ отмечаются красным цветом.
Оставьте свое сообщение