Отчет по взаиморасчетам по всем счетам бух.учета для УПП-1.3, КА-1.1 и БП-2.0

20.08.21

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам бухгалтерского учета по взаиморасчетам для контрагентов В отчете можно одновременно получить ОСВ (оборотно-сальдовую ведомость) сразу по всем счетам БУ, которые используются для взаиморасчетов В отчете можно отобрать произвольный перечень субсчетов с разных счетов : 60, 62, 66, 67, 76, 58 и т.д. А еще отчет позволяет проконтролировать закрытие авансов на 60 и 62 счетах в разрезе контрагентов и договоров

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
ОборотнаяВзаиморасчетов.erf
.erf 30,20Kb
170
170 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Отчет работает в  режимах : 

  1. ОСВ по счетам расчетов
  2. Проверка зачета авансов

Для режима "ОСВ по счетам расчетов" можно установить вывод аналитики по субсчетам и/или по договорам

Если включена возможность вывода аналитики и по субсчетам и по договорам, то можно выбрать тип группировки аналитики : 

  1. Сначала договоры, затем субсчета
  2. Сначала субсчета, затем договоры

Отборы : 

Контрагенты - можно указать папку справочника, можно указать одного контрагента

Замечание для УПП и КА

Отчет строится на основании проводок бухгалтерского учета.

Может быть использован для сверки данных с управленческими отчетами : "Взаиморасчеты с контрагентами"

Режим "Проверка зачета авансов" может использоваться

Для полного контроля зачета авансов, если все договоры ведутся в режиме "По договору".

Для договоров с видом "По заказам" и "По счетам" следует дополнительно использовать отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" для контроля незачтенных авансов.

Ещё для УПП :

Отчёт по взаиморасчётам по всем счетам бухгалтерского учёта

Поиск, изучение и создание ключей аналитики в УПП для РАУЗ

Загрузка (импорт) выписки клиент-банка для УПП 1.3, КА 1.1

Устранение расхождений между регистрами РАУЗ (регл) и регистрами учета ТМЦ, НЗП в УПП 1.3 и КА 1.1

УПП. Реализация товаров в у.е. Формирование рублевых сумм проводок и регистров накопления с учетом ранее поступивших авансов : сразу при проведении документа

Помощник пересчета себестоимости при учетной политике "По прямым затратам" в УПП для РАУЗ

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту. Тип отчёта: СКД. Плоская форма (для EXCEL), Шахматка, Диаграмма, Расчётная стоимость ТМЦ (10,21,41,43) по складам (без суммового учёта). Платформа : 1С:Предприятие 8.3

Стаж работы сотрудников на предприятии

Заполнение табличной части документа "Инвентаризация товаров на складе" для материалов, спец.одежды и спец.инструмента, находящихся в эксплуатации

Себестоимость реализованной продукции по периодам выпуска в УПП (для РАУЗ, бухгалтерский учёт)

Закрытие заказов покупателей, заказов поставщикам, заказов на производство в УПП 1.3 с применением отбора СКД

 

Взаиморасчеты контрагенты Договоры сводный отчет оборотно-сальдовая ведомость закрытие авансов

См. также

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

55778 50200 руб.

24.04.2015    194949    150    243    

280

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    60695    207    76    

120

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    87894    320    172    

288

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    24473    238    8    

205

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Внешняя обработка "Начисление процентов по кредитам и займам" предназначена для бухгалтеров, перед которыми стоит задача по расчету процентов по кредитам и займам и формированию операций по отражению начисленных процентов в бухгалтерском и налоговом учете. В своей работе обработка использует только бухгалтерские итоги по счетам учета договоров займа (66, 67, 58.03)

2400 руб.

13.01.2014    82433    478    91    

147

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

15120 руб.

28.09.2012    96981    593    283    

145

Анализ учета Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует управленческий учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

28.07.2022    9571    9    25    

27
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Spektr 1023 22.06.15 20:09 Сейчас в теме
4. Designer1C 457 23.06.15 21:24 Сейчас в теме
(1) Spektr, Да, теперь отчет работает и для УПП.
2. таксебе 23.06.15 06:59 Сейчас в теме
Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.33) не работает
5. Designer1C 457 23.06.15 21:37 Сейчас в теме
(2) таксебе, Отчет был разработан для 1С: Бухгалтерии 2.0. Иллюстрации к разработке опубликованы для обычного приложения, не управляемого.
И все же в 1С:Бухгалтерии 3.0 отчет можно использовать. Для этого Вам потребуется создать пользователя и указать для него режим запуска "Обычное приложение" вместо "Авто"
И если войти в 1С:Бухгалтерию 8 ред.3.0 в режиме "Обычное приложение", то отчет будет сформирован.
6. Designer1C 457 23.06.15 21:44 Сейчас в теме
(2) таксебе,
Сей отчет был создан в одном из проектов внедрения 1С: Бухгалтерии 2.0
Если Вам неудобно использовать данный отчет в ред.3.0 в режиме "Обычное приложение", то можно провести работы по созданию интерфейса и для управляемого приложения.
Для этого можете воспользоваться кнопкой "Заказать установку".
Или дождаться, когда у меня будет случай добавить в этот отчет возможность работы в управляемом приложении.
Но когда этот случай настанет, пока предсказать не могу.
Разработки выкладываю из числа ранее выполненных наработок.
В программистской практике стараюсь делать сразу красиво оформленные решения.
И все равно при выкладывании на Инфостарт требуется время на оформление разработки и небольшие правки.
3. Константин С. 675 23.06.15 09:29 Сейчас в теме
А еще отчет позволяет проконтролировать закрытие авансов на 60 и 62 счетах


Не вводите заблуждение пользователей. Использование счетов в УПП и КА для авансов путь к бесконечным ОШИБКАМ.. Они формируются по регистрам.
7. Designer1C 457 23.06.15 22:05 Сейчас в теме
(3) Константин С.,
Не понял Ваше высказывание :.
Использование счетов в УПП и КА для авансов путь к бесконечным ОШИБКАМ.. Они формируются по регистрам.

Согласен с Вами, что и авансы и ошибки формируются регистрами. Такова природа УПП.

Мне кажется, что комментируемое сообщение может действительно ввести в заблуждение пользователей УПП.
А, к примеру, пользователям БП пользоваться данным отчетом можно ?
Кстати, чем не повод Вам написать статью на тему формирования авансов и закрытия авансов по взаиморасчетам ? Кажется, тема будет востребована !

А если по существу, то :
Данный отчет не формирует ни авансов, ни зачетов авансов. А если уж они сформировались программой УПП, то как запретить посмотреть на остатки по счетам авансового учета ?
А как понравится главному бухгалтеру ситуация, когда аванс образовался по одному договору, а отгрузка произошла по другому ?
8. Константин С. 675 24.06.15 11:27 Сейчас в теме
не об этом речь
Данный отчет не формирует ни авансов, ни зачетов авансов.

а вот о чем:
А еще отчет позволяет проконтролировать закрытие авансов на 60 и 62 счетах

Для контроля авансов слишком мало информации на счетах, если вам это не известно. Получается вы не сталкивались с ведение по "Заказам/Счетам" и "По документам расчетов", при наличии в говоре этих галочек обороты по счета становятся совершенно не информативными.

PS:
Я выделил для каких конфигураций данный отчет губителен.
9. Designer1C 457 17.07.15 21:03 Сейчас в теме
(8) Константин С.,
Мне понятна ваша позиция, хотя Ваш подход к ведению диалога мне неприятен категоричностью и предвзятостью.

Ваше выражение "отчет губителен" на мой взгляд, не имеет смысла применительно к отчету, так как отчеты не вносят никаких изменений в данные.
Видимо Вы имели ввиду, что для неопытных бухгалтеров способ проверки зачета авансов не рекомендуется к применению в УПП и КА ?
Но это уже вопрос уровня профессионализма бухгалтера. Это вопрос минимально допустимой грамотности бухгалтера при работе в УПП и КА.
Я считаю что мой отчет в режиме проверки авансов будет прекрасным дополнением к отчетам взаиморасчетов УПП и КА, которыми бухгалтеры пользовались до появления моего отчета.
Если в организации учет взаиморасчетов ведется только по договорам, то Ваши опасения и предостережения совершенно не имеют места.
В организациях, где установлена УПП или КА обычно имеется штат бухгалтерии во главе с главным бухгалтером.
Я полагаю, что главному бухгалтеру совершенно не требуется знать про регистры накопления "Взаиморасчеты с контрагентами".
Я полагаю, что главному бухгалтеру достаточно будет данного отчета, чтобы оценить ситуацию в целом и по зачетам авансов в частности.

Желаю Вам всяческих творческих успехов и грамотных бухгалтеров.
10. gala2009 31 26.11.15 06:50 Сейчас в теме
нормальный отчет, то что нужно было для бухов, там уже поздно выправлять учет по регистрам, главное чтобы по БУ шло, правда я про первый вариант - ОСВ по счетам расчета.
работает в УПП. поправила выбор счетов по умолчанию, там еще зачем то выбор счетов сбрасывается на первоначальный при изменении даты, но все поправимо!
11. Designer1C 457 18.01.16 09:44 Сейчас в теме
(10) gala2009, Счета взаиморасчетов заполнялись заново : определялись использованные за выбранный период.
Сейчас обработка переработана : добавлена возможность расшифровки по выбранной ячейке.
И добавлен флажок, который позволяет не переустанавливать программе счета взаиморасчетов всякий раз, когда меняется период, организация, контрагент
12. dolter 120 17.11.16 20:04 Сейчас в теме
Может я чего-то не понял... А типовой анализ субконто чем плох?
Оставьте свое сообщение