Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (регламентированный учет) по данным регистров накопления для КА 1.1, УПП 1.3

Публикация № 637034

Учет и отчетность - Дебиторская и кредиторская задолженность

2
Внешний отчет для конфигураций "Комплексная автоматизация 1.1", "Управление производственным предприятием 1.3", отображающий в виде простой ведомости данные учета взаиморасчетов с поставщиками и покупателями по регистрам накопления "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)", "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)"

Для правильного использования данного отчета и понимания, зачем он нужен, рекомендуется ознакомиться с этой публикацией и ее продолжением.

В конфигурациях "Комплексная автоматизация 1.1", "Управление производственным предприятием 1.3" реальный учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями ведется не на регистре бухгалтерии "Хозрасчетный" (грубо говоря, на плане счетов), а на специальных регистрах накопления, обеспечивающих более глубокую детализацию и оптимизированный доступ.

Почти вся автоматика проведения документов по расчетам с поставщиками и покупателями ориентируется на данные из этих регистров, а в регистр бухгалтерии лишь отражаются конечные синтетические результаты в виде проводок. По этой причине, контрольные мероприятия, связанные с проверкой правильности ведения взаиморасчетов, целесообразно замыкать именно на эти регистры, а не на регистр бухгалтерии и проводки.

Однако, если для регистра бухгалтерии существует стандартный комплект бухгалтерских отчетов (оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета и др.), то ни одного типового отчета, расшифровывающего рассматриваемые регистры накопления, в конфигурациях нет.

Для этой цели можно воспользоваться стандартными универсальными отчетами, но по ряду причин это неудобно:

  • отсутствие привязки названия отчета (пункта в меню) к характеру выполняемых действий;
  • проблемы с настройкой прав доступа;
  • в регистр "Расчеты по реализации" остатки и обороты заносятся "наизнанку", со знаком "минус".
  • отсутствие поддержки свойств и категорий в универсальном отчете на базе СКД, отсутствие составных группировок в отчете на базе "построителя отчетов";
  • принудительно раздельные настройки для проверки расчетов с поставщиками и покупателями (т.к. разные регистры).

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, с использованием движка универсального отчета на СКД, разработан данный отчет, лишенный вышеописанных недостатков.

Отчет построен в виде простой ведомости, собирающей остатки и обороты из обоих регистров. Нахождение данных в том или ином регистре можно определить/отобрать по значению поля "Вид расчетов" - "По приобретению" или "По реализации". Отображается начальный остаток, приход, расход, конечный остаток по сумме в валюте регламентированного учета и в валюте взаиморасчетов. Приход соответствует дебету, расход - кредиту. Пример сформированного отчета представлен на рисунке.

С учетом раздела 4 этой публикации к данному отчету предлагаются ряд контрольных мероприятий. Перед их выполнением требуется восстановить последовательность взаиморасчетов.

1. Проверка соответствия используемого регистра виду договора.

Установите отбор в положение, согласно рисункам, остальные настройки оставьте по-умолчанию. Сформируйте отчет сначала для варианта а), затем для б).

а)

б)

Отчет должен показать пустой результат. Любой узел взаиморасчетов, отображенный с данными настройками, ошибочен тем, что вид договора не соответствует регистру. Например, договор с поставщиком, а регистр по расчетам с покупателями.

Расшифровка по регистратору покажет документы, сформировавшие ошибочные движения. Вероятно имеются неправильно исполненные корректировки записей регистров, либо налицо результат неправильного автоматизированного заполнения документов при обменах и загрузках (при проведении данные не проходили проверку формами документов).

2. Проверка нахождения договоров определенного вида на соответствующих счетах учета взаиморасчетов.

Выполняется посредством настройки отборов примерно следующим образом:

Договор контрагента.Вид договора = "С покупателем". Счет не в группе из списка: 62, 76.06

или

Договор контрагента.Вид договора = "С поставщиком". Счет не в группе из списка: 60, 76.05

В результате, сформированный отчет покажет, какие узлы взаиморасчетов имеют вид, не соответствующий назначению бухгалтерского счета. Расшифровка по регистратору покажет документы, сформировавшие ошибочные движения. Однако, данную проверку целесообразнее выполнять с помощью бухгалтерского отчета "Анализ субконто" (по субконто Контрагенты, Договоры), настроив его по аналогии.

3. Проверка равенства валюты взаиморасчетов и валюты регламентированного учета для договоров, расчеты по которым ведутся в рублях.

Установите отбор в состояние согласно рисунку. Остальные настройки - по умолчанию. Сформируйте отчет.

Отчет должен показать пустой результат. Любой узел, отображенный с данными настройками, ошибочен тем, что при рублевых расчетах по договору, его суммовой оборот в валюте взаиморасчетов не равен обороту в валюте регламентирванного учета.

Расшифровка по регистратору покажет документы, сформировавшие ошибочные движения.  Вероятно:

  • в платежных документах в сумме по валюте рег. учета и по валюте взаиморасчетов (в форме документа - слева и справа) стоят разные значения, или курс не равный;
  • неправильно сделаны корректировки долга (с такой же проблемой - в табличных частях есть 3 колонки с суммами, для рублевых договоров они должны быть равны);
  • при ручном учете по документам расчетов, попытка погасить долг  / зачесть аванс, остатка которого на момент проведения документа не имеется.
  • имеются неправильно исполненные корректировки записей регистров.

К сожалению, остатки по валютным договорам, и договорам в условных единицах, таким образом не проверить, из за того, что сверяемые суммы по определению в разных валютах.

4. Проверка остатков взаиморасчетов на предмет правильности выбора субсчета долга/аванса и наличия встречного сальдо на них.

Установите настройки согласно следующему плану:

Кросс-таблица, Группировки строк: Договор контрагента, Группировки колонок: Счет, Поля: Любой остаток (кон.) (группы и лишние поля убрать). Отбор: Счет в группе из списка: 60, 62.

Отчет должен отобразить данные, которые необходимо проверить визуально на предмет следующего:

а) Остатки по каждому субсчету должны иметь соответствующий знак (60.01, 60.21, 60.31, 62.02, 62.22, 62.32 - отрицательные, 60.02, 60.22, 60.32, 62.01, 62.21, 62.32 - положительные). Выставить на это условное оформление цветом крайне рекомендуется, чтобы быстрее определять ошибки.

б) По одному договору не должно быть встречных остатков на разных субсчетах одного счета-группы (60.01 / 60.02) что означает одновременно наличие аванса и долга.

На рисунке представлены варианты ошибок а) и б)

Если на договоре включен учет по сделкам, то точно такую же проверку провести в частной расшифровке договора по полю "Сделка" (двойной щелчок - расшифровать - Сделка): по каждой сделке должен быть только либо аванс, либо долг, при этом на самом договоре в целом встречное сальдо может присутствовать.

В массовом случае ведения учета по сделкам можно применить улучшенную настройку: в группировки строк установить поле "Сделка", а в отбор - условие "Договор контрагента.Ведение взаиморасчетов НЕ РАВНО По договору в целом".

Можно также расшифровать любую строку до документа, в разрезе которого висит аванс и долг, что может быть полезно, если на договоре ведется ручной учет по документам расчетов с какой-либо логикой, не соответствующей принципу FIFO.

5. Проверка правильности ведения автоматического учета по документам расчетов (по принципу FIFO).

Данное контрольное мероприятие целесообразно проводить выборочно, т.к. в противном случае, объем данных, которые нужно проанализировать визуально, может быть слишком большой.

В качестве отбора можно использовать контрагента (договор), по которому в контрольном мероприятии №3 выявлены ошибки, либо отбор вида Договор.Вести по документам расчетов = Да.  Желательно отобрать также только один счет-группу (60 или 62, или 76.05, или 76.06)

Остальные настройки выставить согласно рисунку:

Полученные отчетные данные проверить визуально на предмет следующего:

а) В рамках каждой группировки счет все начальные остатки должны находиться на первых по времени документах (или отсутствовать), конечные - на последних (или отсутствовать). То есть, визуально проверяется соблюдение принципа FIFO.

б) Остатки в разрезе документов по одному договору должны иметь одинаковый знак (плюс или минус) и находиться либо в счете долга, либо в счете аванса (на 76.xx - просто иметь одинаковый знак). С исключением, если учет ведется в разрезе сделок, или с особой логикой - вручную по документам расчетов.

В случае, если учет по договору ведется в разрезе сделок, то в настройки, в группировки строк, над "Документ" добавить "Сделка". Если ведется ручной учет по документам расчетов, то проверить согласно той логике, которая принята в вашей организации для этого договора.

Каждый документ в данном отчете - это не регистратор, а аналитика хранения остатков. Можно расшифровать любой из них до регистратора, чтобы проверить, какие документы и когда зачитывали аванс (погашали долг) по группировке.

Регулярное выполнение данных контрольных мероприятий позволит минимизировать методические и технические ошибки в учете взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, обеспечить соответствие данных регистра бухгалтерии регистрам накопления.

2

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами (регламентированный учет) по данным регистров накопления для КА 1.1, УПП 1.3:
.erf 22,32Kb
22.06.17
37
.erf 22,32Kb 37 Скачать

Специальные предложения

Избранное Подписка Сортировка: Древо
В этой теме еще нет сообщений.
Оставьте свое сообщение

См. также

Списание (корректировка) задолженности контрагентов УНФ 1.6 4

Инструменты и обработки Программист Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 УНФ Украина БУ Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Закрытие периода Обработка документов

Обнуление задолженности контрагентов в конфигурации "Управление небольшой (нашей) фирмой" версии 1.6 с помощью документа "Корректировка регистров".

1 стартмани

24.07.2019    2090    3    DMon    1       

Сравнение pdf-файлов актов сверки 1

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ БП2.0 Россия БУ Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Универсальные обработки

Обработка сравнивает два pdf-файла, в которых находятся стандартные печатные формы актов сверки, и показывает на экране совпадающие и/или отличающиеся по суммам документы взаиморасчетов.

1 стартмани

19.12.2018    5514    4    Torin99    2       

Проверка действительности паспортов, проверка ФЛ на негатив в ЗУП 3.1 4

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::СПР ЗУП3.x Россия Управление персоналом (HRM) Абонемент ($m) Бухгалтерские

Обработка проверки действительности паспортов физических лиц в 1С ЗУП 3.x. Обработка обращается к API сервису проверки паспортов и открытых реестров. При работе в демо режиме обращение к сервису происходит с задержкой в 2 секунды. Проверка ФЛ на негатив осуществляется по следующим открытым реестрам: реестр дисквалифицированных лиц, реестр массовых руководителей, реестр массовых учредителей, реестр лиц причастных к террористической деятельности, открытый реестр недействительных паспортов. Не работает в демо режиме.

1 стартмани

04.11.2018    7019    8    user718500    3       

Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты 13

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР ЗКГУ3.0 ЗУП3.x Россия БУ Госбюджет Windows Зарплата Абонемент ($m) Закрытие периода Бухгалтерские Анализ учета

Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.

2 стартмани

08.06.2018    10078    116    APTEM_SLV    9       

Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1 30

Отчеты и формы Бухгалтер Архив с данными v8 v8::СПР ЗКГУ3.0 ЗУП3.x БУ Зарплата НДФЛ ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m) Бухгалтерские

Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат

2 стартмани

03.05.2018    16570    231    the1    27       

Себестоимость реализованной продукции по периодам выпуска в УПП (для РАУЗ, бухгалтерский учёт) 10

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Архив с данными v8 УПП1 Россия БУ Windows Производство готовой продукции (работ, услуг) Абонемент ($m) Бухгалтерские

Отчёт показывает распределение себестоимости реализованной продукции по периодам. Продукция по периодам выпуска распределяется на полуфабрикаты по периодам выпуска полуфабрикатов. Затем выполняется разузлование полуфабрикатов до уровня материалов. Отчёт может быть полезен для предоставления результатов деятельности предприятия акционерам предприятия.

8 стартмани

29.12.2017    15757    34    Designer1C    11       

Контроль учёта спецодежды 22

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Учет ТМЦ Абонемент ($m) Бухгалтерские Анализ учета

Отчет предназначен для выявления ошибок возникших в бухгалтерском учёте специальной одежды в эксплуатации.

8 стартмани

08.09.2017    19464    26    sansys    9       

Ведение взаиморасчетов в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3» - часть 2 21

Статья Программист Бухгалтер Руководитель проекта Нет файла v8 КА1 УПП1 Россия БУ УУ Дебиторская и кредиторская задолженность Бесплатно (free) Пользователю системы Управленческий учет (прочее) Бухгалтерский учет

Детализация и порядок ведения взаиморасчетов с контрагентами в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3», типичные причины ошибок, их поиск и устранение. Часть 2.

22.06.2017    22458    stvorl    20       

Универсальная ведомость (отчет) по РАУЗ (управленческий и регламентированный учет) 10

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 КА1 УПП1 БУ НУ УУ Абонемент ($m) Бухгалтерские Налоговые Управленческие

Универсальные отчеты, раскрывающие регистры РАУЗ (УчетЗатрат, УчетЗатратРегл) по всем доступным реквизитам, для конфигураций КА 1.1, УПП 1.3. По функциональности эквивалентны типовым отчетам "Ведомость по учету МПЗ", "Ведомость по учету затрат", но отличаются простыми и менее капризными настройками (по мнению автора), более удобной расшифровкой, решенной проблемой с расшифровкой по периодам.

2 стартмани

05.06.2017    22255    70    stvorl    0       

Отчет-календарь СКД 88

Отчеты и формы Программист Бухгалтер Руководитель проекта Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ 1cv8.cf БУ Банковские операции Абонемент ($m) Практика программирования Управленческие Бухгалтерские

Хотите повысить наглядность отчетов и выходных форм? Достаточно совместить их с календарем ) Это довольно легко реализовать при помощи СКД.

1 стартмани

01.06.2017    17471    50    kiberiq    13       

Упрощение работы с актами сверки в УТ/КА/УПП - вывод номеров счетов в документе и печатной форме 3

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 КА1 УТ10 УПП1 БУ УУ Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Обработка документов Печатные формы документов

Обычно акт сверки с клиентами содержат информацию о документах реализации товаров (накладных) и выполненных платежах. Но платежи делаются на основании счетов, номера которых отсутствуют в актах, что затрудняет собственно сверку. Данная обработка находит соответствующие расходным накладным счета/заказы, показывает их в форме документа и выводит в печатную форму акта.

2 стартмани

12.05.2017    11505    2    denmax    2       

Отчет ОСВ++ для 1С:Бухгалтерии 3.0 - расшифровка оборотов, добавление любого количества субконто без изменения конфигурации и не только 32

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ БП3.0 БУ Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Абонемент ($m) Бухгалтерские

Отчет ОСВ++, наряду с возможностями типовых отчетов "ОСВ", "ОСВ по счету", "Карточка счета", "Анализ субконто" и "Карточка субконто" позволяет: получать данные сальдо и оборотов по выбранным счетам с расшифровкой по документам движения; получать расшифровки оборотов по корреспондирующим счетам и субконто; получать данные сальдо и оборотов в произвольных разрезах, в качестве которых, наряду со стандартным набором из трех субконто, могут использоваться любые реквизиты и дополнительные сведения документов движения, тем самым набор субконто может быть расширен произвольным числом аналитик без изменения конфигурации; получать сальдо по оборотным субконто; выводить данные по счетам и аналитикам, начальное сальдо и суммарные обороты по которым в выбранном периоде равны нулю (типовой отчет "ОСВ по счету" в подобной ситуации данных не выводит). Внесение изменений в конфигурацию не требуется.

3 стартмани

22.03.2017    25635    240    TSSV    0       

Поиск и исправление ошибок при заполнении 6-НДФЛ в ЗУП 2.5, Бухгалтерии 2.0, УПП 1.3 версия от 28.08.2018 21

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::БУ v8::СПР БП2.0 ЗУП2.5 УПП1 Россия БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Регламентированная отчетность Бухгалтерские Анализ учета

Помощь в поиске и исправлении ошибок при заполнении отчёта 6-НДФЛ в ЗУП 2.5, Бухгалтерии 2.0 Просмотр всех записей регистров, имеющих отношение к учёту НДФЛ с детализаций до сотрудника и документа. Ручная корректировка основных регистров. Обновлённая версия от 02.07.2018г

3 стартмани

25.10.2016    24642    205    serge_msk    17       

Книга покупок по разным ставкам НДС для Бухгалтерии 3.0 6

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Закрытие периода НДС Абонемент ($m) Бухгалтерские

Отчет по НДС. КНИГА ПОКУПОК по разным ставкам НДС ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ 3.0. Типовая книга покупок не показывает все сведения по суммам по разным ставкам НДС. Отчет создан для самопроверки перед формированием отчетности.

1 стартмани

21.09.2016    9672    22    overloader    2       

6-НДФЛ - Формирование, проверка, корректировка, перенос в типовой отчет. ЗУП 2.5 / УПП 1.3 / ЗиКБУ 81

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::СПР ЗУП2.5 ЗКБУ УПП1 Россия БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Налоговые Бухгалтерские

Формирование 6-НДФЛ по первичным документам (НЕ ПО РЕГИСТРАМ) для ЗУП 2.5 / УПП 1.3 / ЗиКБУ. Всё что требуется - это правильно заполнить даты выплаты дохода в документах начисления!

1 стартмани

27.07.2016    37937    592    madonov    189       

Краткий регистр налогового учета НДФЛ 2016 6

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ v8::СПР БП3.0 ЗУП3.x Россия БУ Windows Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Бухгалтерские Налоговые

C 2016 года у ИФНС повысились требования к учету НДФЛ. Предлагаю вам отчет "Краткий регистр налогового учета НДФЛ", компактный, простой и информативный. Самое главное - от обычного "Регистр налогового учета НДФЛ" отличается размерами.

2 стартмани

18.04.2016    20596    25    Craig    3       

Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) 20

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СПР v8::СКД КА1 ЗУП2.5 ЗКБУ УПП1 БУ Зарплата НДФЛ Абонемент ($m) Бухгалтерские Анализ учета Налоговые

Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.

1 стартмани

28.01.2016    22531    137    the1    6       

1С:Предприятие 8. Нужные отчеты. В копилку бухгалтера и специалиста 1С. Обновлено 07.03.2016 г. 18

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 БП2.0 Украина БУ Windows Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет доходов и расходов Абонемент ($m) Бухгалтерские

Пакет нужных отчетов - "Остатки и движение запасов" , "Остатки и движение денег", "Сравнительный анализ себестоимости и цен реализации". СКД и Построитель отчетов не использованы. НЕ управляемые формы. Запросы строились только по данным Хозрасчетного плана счетов. Сравнительный анализ - очень нужный отчет для предприятий, реализующих продукцию собственного производства. На сумму продаж ниже себестоимости нужно доначислить доход со всеми вытекающими. Отчет позволит своевременно выявить и откорректировать плановую стоимость продукции.

1 стартмани

13.01.2016    21169    48    kompas-dm    8       

Акт сверки с номерами счетов-фактур, начальными остатками по договорам и заполнением по головному контрагенту [Расширение] 21

Инструменты и обработки Бухгалтер Расширение (cfe) v8 БП3.0 Россия БУ Windows Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Обработка документов

Акт сверки взаиморасчетов (БП 3.0): - Вывод начальных и конечных остатков по договорам в печатную форму; - Вывод валютной суммы для договоров в условных единицах; - Заполнение данных счетов-фактур или УПД; - Заполнение данных по головному контрагенту и всем обособленным подразделениям; - Заполнение представителя организации из ответственных лиц; - Факсимильная подпись и печать. Не требует снятия с поддержки и подходит для базовых конфигураций

1 стартмани

15.12.2015    42720    101    mrXoxot    40       

УПП. Реализация товаров в у.е. Формирование рублевых сумм проводок и регистров накопления с учетом ранее поступивших авансов : сразу при проведении документа 5

Инструменты и обработки Программист Бухгалтер Архив с данными v8 УПП1 Россия БУ НУ Windows Дебиторская и кредиторская задолженность Закрытие периода Налог на прибыль НДС Абонемент ($m) Обработка документов

Договор с покупателем ведется в условных единицах. Вид взаиморасчетов : по договору. Ведем взаиморасчеты в разрезе документов расчетов. Ранее поступил аванс на 2 000 EUR. Курс был 45 руб Теперь производим отгрузку на 5 000 EUR. Курс изменился и стал : 60 руб. Проводки по отгрузке формируются с учетом ранее поступившего аванса. Сумма реализации должна составить : 2 000 х 45 + 3 000 х 60 = 90 000 + 180 000 = 270 000 руб.е В типовой реализации проведение дает сумму по реализации 270 000 только для регистра накопления "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов" После внесения доработок в обработку проведения (процедура "Движения Регистров") данные по другим регистрам тоже выходят на сумму с учетом поступившего ранее аванса. Проверено для вариантов настройки программы: 1.Валюта упр.учета - Рубли 2.Валюта упр.учета НЕ Рубли

2 стартмани

08.09.2015    28086    17    Designer1C    9       

Расшифровка по Основным средствам для расчета налога на имущество по 2-му и 3-му разделам декларации "Авансы по налогу на имущество". 23

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ v8::УФ КА1 БП2.0 УПП1 БУ НУ Windows Учет ОС и НМА Налог на имущество Абонемент ($m) Бухгалтерские Налоговые

Отчет "Расшифровка отчета 'Авансы по налогу на имущество' по 2-3 разделам" предназначен для проверки и контроля правильности расчета регламентированного отчета "Авансы по налогу на имущество" в разрезе Основных средств. Предоставляет ряд дополнительных данных по состоянию ОС организации на текущий момент согласно данным хозрасчетного регистра. Написан на основании стандартных процедур заполнения регламентированных отчетов, но дополнительно показывает данные в разрезе групп ОС и каждого ОС, согласно данным 2-го и 3-го разделов стандартного отчета. Версия для обычного приложения тестировалась на УПП 1.3, но должно работать в БУ, БУ КОРП 2.0, КА, БАУ и БАУ КОРП (по крайней мере для обычных /неуправляемых/ приложений). Версия для управляемого приложения тестировалась на БП 3.0. В отчете учтены ОС, введенные в эксплуатацию после 2013 и учтены изменения, введенные в 2017 г. Предусмотрено три варианта отчета: 1. Для обычного приложения 8.1-8.3 платформ; 2. Для управляемого приложения 8.2 - 8.3 платформ; 3. Универсальный вариант, который подходит для обоих типов конфигураций: для обычного и управляемого приложений (удобно, если на предприятии используются оба типа - и обычные, и управляемые приложения).

2 стартмани

04.09.2015    32908    313    vik2006    70       

Простой отчет по фактическим отпускам 6

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v8 ЗУП2.5 УПП1 БУ УУ Управление персоналом (HRM) Учет рабочего времени Абонемент ($m) Бухгалтерские Управленческие

Отчет позволяет быстро сформировать как сводную таблицу, сгруппированную по видам отпусков, так и с легкостью получить детальный список по всем отпускам за указанный период.

2 стартмани

18.08.2015    24133    89    VBod    5       

Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость 3.0 для управляемых форм 278

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ v8::УФ КА1 УНФ БГУ ERP2 БП3.0 БУ НУ Windows Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Абонемент ($m) Бухгалтерские Анализ учета Налоговые

Полностью универсальная Оборотно-сальдовая ведомость, также включающая возможности ОСВ по счету, Анализа счета и другие. С возможностью интерактивных разворотов в пару кликов по любым разрезам регистра бухгалтерии с подключением к типовым механизмам конфигураций расшифровки.

2 стартмани

19.07.2015    74910    3752    Леонов Александр    120       

Сверка счетов 62.02 и 76.АВ в разрезе договоров и документов расчета. Поиск расхождений. СКД. Обычное и управляемое приложение. 8.х 16

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 БП2.0 Россия БУ НУ Windows Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Бухгалтерские Анализ учета Налоговые

Отчёт показывает разницу между 76.АВ и 62.02 (*18/118) по контрагентам в разрезе договоров и документам расчета. Разница рассчитывается как по остаткам, так и по оборотам. Если разница не равна 0, то проблемная позиция выводится в отчёт. Написано на СКД, работает в управляемом и обычном приложениях 8.х Есть настройка, позволяющая отфильтровать договора по виду расчётов. Можно убрать строки, в которых разница между 76 и 62 несколько рублей или копеек, со знаком + или -

1 стартмани

08.07.2015    28681    119    UPSoft    20       

Отчет по взаиморасчетам по всем счетам бух.учета 10

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 КА1 БП2.0 УПП1 Россия БУ УУ Дебиторская и кредиторская задолженность Займы, кредит, лизинг Абонемент ($m) Бухгалтерские Анализ учета Управленческие

Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам бухгалтерского учета по взаиморасчетам для контрагентов В отчете можно одновременно получить ОСВ (оборотно-сальдовую ведомость) сразу по всем счетам БУ, которые используются для взаиморасчетов В отчете можно отобрать произвольный перечень субсчетов с разных счетов : 60, 62, 66, 67, 76, 58 и т.д. А еще отчет позволяет проконтролировать закрытие авансов на 60 и 62 счетах в разрезе контрагентов и договоров

1 стартмани

22.06.2015    29314    153    Designer1C    13       

Акт сверки взаиморасчетов - заполнение документа расчетами по головному контрагенту (Бухгалтерия 3.0) 7

Инструменты и обработки Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 БП3.0 Россия БУ Windows Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Обработка документов

Внешняя обработка заполнения табличных частей позволяет заполнить акт сверки в Бухгалтерии 3.0 расчетами по головному контрагенту.

1 стартмани

26.02.2015    10020    54    evg_m    2       

Сверка остатков МПЗ (товаров, материалов, продукции) между планом счетов (БУ) и регистрами (РАУЗ) для КА 1.1, УПП 1.3 26

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 КА1 УПП1 БУ Учет ТМЦ Абонемент ($m) Бухгалтерские Анализ учета

Контрольный отчет для конфигураций "Комплексная автоматизация 1.1", "Управление производственным предприятием 1.3", позволяющий убедиться в том, что в регистрах регламентированного учета материально-производственных запасов (в варианте расширенной аналитики учета затрат (РАУЗ), раздел МПЗ) и на плане счетов бухгалтерского учета отражены одинаковые значения количества и стоимости МПЗ, а также позволяющий "уловить" другие ошибки учета МПЗ.

1 стартмани

24.02.2015    31504    280    stvorl    7       

Монитор движения денежных средств 23

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v8 БП2.0 Россия БУ Windows Банковские операции Кассовые операции Абонемент ($m) Бухгалтерские Финансовые Управленческие

Управленческий отчёт по движению наличных и безналичных денежных средств с гибкой настройкой размещения статей движения денежных средств по графам отчёта, с возможностью их исключения, суммирования и вычитания и указанием учитываемых в отчёт статей, контрагентов, видов документов, организаций

2 стартмани

03.12.2014    25938    100    Князь    21       

Отчет по взаиморасчетам с покупателями для Бухгалтерии 3.0 (Такси). Подарок к конференции "ИНФОСТАРТ 2014" !!! 12

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 БП2.0 Россия БУ Windows Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Бухгалтерские

Отчет по взаиморасчетам с покупателями в разрезе договоров и документов. Предназначен для руководителей в Бухгалтерии 3.0 Такси.

1 стартмани

22.10.2014    13291    91    alfanika    3       

Ведомость по расчетам с контрагентами для Бухгалтерии 3.0 9

Отчеты и формы Бухгалтер Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v8 БП2.0 Россия БУ Windows Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Бухгалтерские Управленческие

Отчет Ведомость по расчетам с контрагентами для 1С: Бухгалтерии редакция 3.0, с расшифровкой по документам, без сумм зачета авансов, на СКД

4 стартмани

12.10.2014    26744    107    AndreyPonom    7       

Отчет по стоимости и амортизации основных средств по УУ, БУ и НУ с дополнительными группировками 6

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 КА1 УПП1 Россия БУ НУ УУ Windows Учет ОС и НМА Абонемент ($m) Бухгалтерские

Отчет выводит данные по стоимости и амортизации ОС с группировками по статьям затрат, подразделению затрат и прочими характеристиками. Универсальный по своей функциональности отчет по основным средствам. В нем можно увидеть ВСЮ справочную информацию, связанную с Основным средствам и хранящуюся в разных регистрах, справочниках и документах. Более того, в отчете выводится информация о первоначальной стоимости и начисленной амортизации, выводятся данные по аналитическим разрезам начисления амортизации.

1 стартмани

06.10.2014    12770    1    trendy    0       

Отчет по отпускам для табеля 3

Отчеты и формы Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 ЗУП2.5 БУ Windows Учет рабочего времени Абонемент ($m) Бухгалтерские

Долго искала отчет для кадровиков для табеля по отпускам - чтобы учитывались отпуска без сохранения заработной платы, подходящего для себя не нашла, поэтому сделала свой...Надеюсь данный отчет будет полезен. Отчет по отпускам, в том числе доп.отпускам и отпускам без сохранения з.п. Учитываются переходящие отпуска, - в этом случае в колонке "К." - количество дней будет столько, сколько дней выпадает на месяц, для которого строем отчет. Например если отпуск с 25.04. по 06.05. а отчет мы строим на апрель - то в "К." попадет 5 дней. Если отчет строим за май - то в "К." попадает 6 дней.

1 стартмани

25.07.2014    16953    51    Gingema    3       

Диаграмма Ганта на СКД (График отпусков организации) 29

Отчеты и формы Программист Внешний отчет (ert,erf) v8 ЗУП2.5 БУ УУ Windows Управление персоналом (HRM) Учет рабочего времени Абонемент ($m) Бухгалтерские Управленческие

В диаграммах Ганта 1C есть один существенный недостаток – отсутствует возможность выводить дополнительные колонки по показателям. В данном отчете, созданном на СКД, эта проблема решена.

1 стартмани

27.05.2014    39020    307    Akbis    7       

Неоплаченные долги при распределении оплаты по правилу ФИФО одним запросом и намного быстрее, чем Вы думали 233

Статья Программист Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::СКД КА1 УТ10 УПП1 УУ Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Практика программирования

Предлагается метод для быстрого нахождения неоплаченных долгов при распределении оплаты по правилу ФИФО, основанный на дихотомии. Описывается реализация метода в виде достаточно простого запроса, решающего за линейное время указанную задачу, считавшуюся ранее существенно более трудоемкой. Приводятся примеры использования запроса в отчетах на СКД для конфигураций УТ, КА, УПП.

1 стартмани

28.02.2014    61536    697    ildarovich    104       

Регулярные платежи (Отслеживание необходимости оплаты, Автоматическое заполнение и создание платежных поручений) 2

Инструменты и обработки Бухгалтер Конфигурация (md, cf) v8 УТ10 Россия УУ Windows Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Обработка документов

Обработка "Регулярные платежи": +Отслеживание необходимости оплаты платежа на определенную дату (поддерживается ежемесячные платежи и квартальные платежи) +Автоматическое заполнение и создание платежных поручений

1 стартмани

26.02.2014    8394    27    Shade    6       

Журналы учета счетов-фактур для подразделений (филиалов) в КОРП 1

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 БП2.0 Россия БУ НУ Windows Документооборот и делопроизводство НДС Абонемент ($m) Бухгалтерские

В отчеты Журнал учета счетов-фактур полученных и Журнал учета счетов фактур выданных добавлен реквизит подразделение для формирования отчетов по подразделениям (филиалам) в КОРП, в том числе и не выделенным на отдельный баланс.

1 стартмани

26.12.2013    13434    7    alfanika    0       

Универсальный реестр документов с возможностью вывода данных из табличных частей 51

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 1cv8.cf Windows Абонемент ($m) Бухгалтерские Управленческие

-Возможность выводить числовые данные из табличных частей документов, такие как "Количество", "Сумма", "СуммаНДС" и др. При этом такие реквизиты, как "Цена", "Коэффициент", "ПроцентСкидок" не выводятся, так как это не имеет смысла. -Возможность выбирать выводимые документы. -Возможность выбирать выводимые реквизиты (при этом, если выбрано несколько документов, то можно выводить только реквизиты, общие для всех выбранных документов). -Возможность накладывать отборы на выводимые реквизиты. -Возможность выбора реквизитов, по которым проводить упорядочивание.

1 стартмани

31.10.2013    40326    672    Kubik1984    46       

Просроченная задолженность по контрагентам для 1C:УПП v.1.2 и 1C:УТ v.10.х.х.х 3

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v8 УТ10 УПП1 Россия УУ Windows Дебиторская и кредиторская задолженность Абонемент ($m) Управленческие

Отчет предназначен для тех, кто активно использует торговый блок конфигурации 1C:УПП v.1.2 и 1C:УТ v.10, и в силу определенных обстоятельств не может вести учет по документам расчетов, но тем не менее отсрочку предоставляет. Отчет по управленческой просроченной задолженности.

1 стартмани

26.10.2013    12571    87    Sintson    8       

Расчетная ведомость сравнительная (черно - белая, с возможностью подключения к другой базе) 4

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 БУ Windows Зарплата Абонемент ($m) Бухгалтерские

Расчетная ведомость с возможностью подключения к другой базе для получения общего результата

1 стартмани

17.09.2013    11614    23    SinglCOOLer    15       

Свод начисленной заработной платы со страховыми взносами в ПФР 33

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 КА1 ЗУП2.5 УПП1 БУ Зарплата ФОМС, ПФ, ФСС Абонемент ($m) Бухгалтерские

Свод начисленной заработной платы со страховыми взносами в ПФР – Типовой отчет «Свод начисленной зарплаты организаций», где отдельным разделом выводятся начисленные налоги и взносы.

1 стартмани

13.08.2013    18837    310    zlakizla    25       

Сохранение стандартных бухгалтерских отчетов на диск списком в разных настройках (и печать) 6

Инструменты и обработки Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v8 БП2.0 БГУ Россия Windows Абонемент ($m) Пакетная печать Универсальные обработки Бухгалтерские

Не требует изменений в конфигурациях. Сохранение стандартных бухгалтерских отчетов на диск списком в разных настройках. Обработка позволяет по ранее настроенным настройкам для стандартных отчетов, сформировать эти отчеты с новым периодом за один клик и сохранить их на диск для дальнейшей работы. Не надо открывать отчеты ручками, менять период, указывать счета и организации. Все сначала настраивается а потом делается в один клик. Даже если вам не нужны файлы а надо просто распечатать кучу отчетов. Сначала получите файлы, выделите из в проводнике и пошлите разом на печать.

1 стартмани

02.08.2013    10702    15    PORGY3000    1