Сверка счетов 62.02 и 76.АВ в разрезе договоров и документов расчета. Поиск расхождений. СКД. Обычное и управляемое приложение. 8.х

30.09.16

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Отчёт показывает разницу между 76.АВ и 62.02 (*18/118) по контрагентам в разрезе договоров и документам расчета. Разница рассчитывается как по остаткам, так и по оборотам. Если разница не равна 0, то проблемная позиция выводится в отчёт. Написано на СКД, работает в управляемом и обычном приложениях 8.х Есть настройка, позволяющая отфильтровать договора по виду расчётов. Можно убрать строки, в которых разница между 76 и 62 несколько рублей или копеек, со знаком + или -

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
(только для физ. лиц)
Сравнение 62.02 и 76.АВ
.erf 9,01Kb ver:1.02
135 1 850 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

Бухгалтер попросила именно в таком виде с разницами по остаткам и оборотам. В инете ничего похожего не нашел, для 8.3, и тем более по договорам, вот накидал свою.

upd 22.09.16 исправил все найденные ошибки.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

проверка сравнение соответствие закрытие поиск сверка НДС авансы счет счетов 62 62.02 6202 62.2 76.АВ 76АВ 76 по договорам в разрезе договоров договора

См. также

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024    3674    8    1    

11

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017    93159    359    173    

332

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.

55778 50200 руб.

24.04.2015    199762    163    247    

289

Работа с интерфейсом Анализ учета Мониторинг 1С v8.3 8.3.14 1C:Бухгалтерия 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью подсистемы "Инфоборды". Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране. Подсистема реализована в форме расширения 1С.

16800 руб.

27.03.2025    3959    12    11    

15

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.

18000 руб.

22.07.2021    27850    42    34    

48

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    64048    228    79    

121

SALE! 50%

Взаиморасчеты SMS рассылки Email рассылки Создание на основании Бухгалтер 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение Директ Маркетинг для 1С:Бухгалтерия с триггерами и роботами для автоматического создания документов, полным набором инструментов для качественных транзакционных, триггерных и маркетинговых рассылок Email, SMS, WhatsApp, Telegram.

4800 2400 руб.

15.04.2025    885    7    7    

7

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

4800 руб.

25.11.2020    26487    281    9    

244
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. UPSoft 88 13.07.15 17:50 Сейчас в теме
поправил найденную ошибку в запросе
2. vvnxman1 23.07.15 17:01 Сейчас в теме
Эх, отчет бесполезен по сути. Ведь нк рф разрешает не выставлять авансовые сч-ф, если авансы закрылись в 5-ти дневный срок в одном квартале. Можно только проверить остатки соответствие на конец квартала. А об соответствии оборотов и речи нет.
4. Alex_E 2390 21.08.15 11:33 Сейчас в теме
В инете ничего похожего не нашел, для 8.3
- ну эт Вы плохо искали http://infostart.ru/public/274167/ - не только по договорам , но и по документам + много чего ещё...
(2) vvnxman1
Эх, отчет бесполезен по сути. Ведь нк рф разрешает не выставлять авансовые сч-ф, если авансы закрылись в 5-ти дневный срок в одном квартале. Можно только проверить остатки соответствие на конец квартала. А об соответствии оборотов и речи нет.
- совершенно ложное утверждение, БП позволяет выписывать счета - фактуры на аванс 5-ю разными способами, среди которых есть и выписка на ВСЕ полученные авансы, потому сверять обороты можно (да и ИМХО в таком режиме проще всего).
6. bocharovki 7 23.09.16 18:56 Сейчас в теме
(4) Alex_E, но есть один маленький нюанс. Даже если в 1С поставить режим "Выписывать счет-фактуры на аванс всегда" счет фактуры на авансы выписанные и закрытые в рамках одного дня созданы не будут. Такова методология 1С. Для того чтоб они были все таки созданы надо править код конфигурации в трех местах.
7. Alex_E 2390 23.09.16 19:16 Сейчас в теме
(6) bocharovki, Много лет занимаюсь НДС в БП - сейчас, про правку кода в трёх местах для меня откровение, но пусть будет...Знаю одно, если учет ведётся правильно, то НДС с авансов выписывается так же правильно, как и его зачет. А вот если, начиная со ввода остатков, косячили, работать не будет никогда))))) Ваша главная ошибка, Вы не видите, что там 3 субконто, так что править и править работающий код - увы - это Ваш удел))))
8. bocharovki 7 25.09.16 19:51 Сейчас в теме
(7) Alex_E, так то я тоже не первый день замужем. И способен исправить учет даже если в вводе остатков накосячено))). И работать будет обязательно.)))) И 3 субконто это не откровение))) Править работающий код действительно мой удел. Попробуйте воспроизвести следующую ситуацию - приходник на 12.00, а затем реализацию часов на 18. Возникнет аванс в 12.00 и он закроется в 18.00. А потом выпишите стандартной обработкой из помощника по учету НДС счет фактуру на аванс. Счет фактура выписана не будет.
9. Alex_E 2390 25.09.16 20:36 Сейчас в теме
(8) bocharovki, Не, не будет, а зачем? И даже это не повод исправлять код в трёх местах - уж коли свербит выписать и в такой ситуёвине, внешняя обработка вполне себе с этим справится, код то типовой править пошто?(что там "ч" а не "ш" в курсе)....
10. bocharovki 7 25.09.16 20:40 Сейчас в теме
(9) Alex_E, действительно незачем. И сверять 76.АВ с 62.02 тем более ни к чему. Вопрос исчерпан.
11. Alex_E 2390 25.09.16 20:53 Сейчас в теме
(10) bocharovki, ну, кому как. пока ни один бух на ОСНО не отказался....
12. bocharovki 7 25.09.16 21:22 Сейчас в теме
(11) Alex_E, это был скорее ответ на ваш вопрос "не будет, а зачем?" чем сомнение в необходимости данной обработки. Просто я считаю, что если указан режим "Выписывать счет Фактуры на аванс ВСЕГДА", то не должно быть никаких исключений и оборот 62.02 должен соответствовать 76.АВ. Особого трепета и страха перед правкой кода типовой не испытываю. У самого есть такая обработка, которая сверяет 76.АВ и 62.02, ищет отрицательные сальдо на 60.02 и 62.02. Также я считаю, что кроме отрицательного сальдо, необходимо еще проверять наличие одновременно на 62.01 и 62.02 или 60.01 и 60.02 любого сальдо в разрезе договоров. Мои бухи тоже ни разу не отказались. Только они видимо более требовательны и ожидаю совпадение и оборотов там где положено.
13. Alex_E 2390 25.09.16 22:11 Сейчас в теме
(12) bocharovki,
Особого трепета и страха перед правкой кода типовой не испытываю.
)))))я гд то сказал что у меня есть трепет))))) И моя обработка проверяет всё подряд, но дело в том, что однодвневный оборот туда сюда даже типовая ОСВ игнорирует....ладно .... моё ИМХО я сказал - править типовую в трёх местах для случая, вами приведённого - увлекательное развлечение))))))
14. bocharovki 7 26.09.16 06:59 Сейчас в теме
(13) Alex_E, с тремя я кстати погорячился. Всего одно место в обработке регистрации счетов фактур. Которую можно и как внешнюю запускать, если уж так сильно хочется.
3. vladimir2008 13 21.08.15 11:24 Сейчас в теме
Добрый день.
В запросе надо сделать, ЕСТЬNULL(Авансы.Организация, НДСсАвансов.Организация), т.к. если не было остатков и оборотов по какой либо таблице(Авансы или НДСсАвансов) - в отчет выводиться пустая организация
5. Гость 21.06.16 17:17
Отчет бесполезный и трудно читаемый. Я в экселе в три раза быстрей все проверю, чем по этому отчету.
15. echo77 1925 30.09.16 20:12 Сейчас в теме
Никогда бы не подумал, что подобный отчет нужен кому-то еще. Подобный отчет писал в июле 2016 года. Но он у меня внешне получился раза в 2 уже :-/

Есть еще отчет по сравнению взаиморасчетов по УУ и БУ
16. Alex_E 2390 30.09.16 21:40 Сейчас в теме
(15) echo77, УУ в БП - это круто)))
17. echo77 1925 01.10.16 19:53 Сейчас в теме
(16) Alex_E, да, только то что я писал было не для БП
18. Alex_E 2390 02.10.16 09:33 Сейчас в теме
(17) echo77, тогда а понятна... А проверка востребована: http://infostart.ru/public/274167/ - вот тут не только 62.02 и 76.АВ, а с самого начала))))
19. Yha 27.07.17 00:54 Сейчас в теме
не работает
Прикрепленные файлы:
62-76.docx
20. 1cbuhpro 10 13.03.19 11:01 Сейчас в теме
не актуальна с 2019, не поддерживает ндс 20
Оставьте свое сообщение