Сверка счетов 62.02 и 76.АВ в разрезе договоров и документов расчета. Поиск расхождений. СКД. Обычное и управляемое приложение. 8.х

30.09.16

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Отчёт показывает разницу между 76.АВ и 62.02 (*18/118) по контрагентам в разрезе договоров и документам расчета. Разница рассчитывается как по остаткам, так и по оборотам. Если разница не равна 0, то проблемная позиция выводится в отчёт. Написано на СКД, работает в управляемом и обычном приложениях 8.х Есть настройка, позволяющая отфильтровать договора по виду расчётов. Можно убрать строки, в которых разница между 76 и 62 несколько рублей или копеек, со знаком + или -

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Сравнение 62.02 и 76.АВ
.erf 9,01Kb
134
.erf 1.02 9,01Kb 134 Скачать

Бухгалтер попросила именно в таком виде с разницами по остаткам и оборотам. В инете ничего похожего не нашел, для 8.3, и тем более по договорам, вот накидал свою.

upd 22.09.16 исправил все найденные ошибки.

проверка сравнение соответствие закрытие поиск сверка НДС авансы счет счетов 62 62.02 6202 62.2 76.АВ 76АВ 76 по договорам в разрезе договоров договора

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3 на УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Перенос данных находится в продаже с 2015 года, постоянно развивается, им воспользовались уже более 240 компаний. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190294    268    238    

268

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    21988    157    4    

146

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81473    128    123    

146

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    56274    176    76    

112

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83330    245    167    

247

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23478    24    34    

31

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

13800 руб.

28.09.2012    94399    588    268    

139
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. UPSoft 88 13.07.15 17:50 Сейчас в теме
поправил найденную ошибку в запросе
2. vvnxman1 23.07.15 17:01 Сейчас в теме
Эх, отчет бесполезен по сути. Ведь нк рф разрешает не выставлять авансовые сч-ф, если авансы закрылись в 5-ти дневный срок в одном квартале. Можно только проверить остатки соответствие на конец квартала. А об соответствии оборотов и речи нет.
4. Alex_E 2352 21.08.15 11:33 Сейчас в теме
В инете ничего похожего не нашел, для 8.3
- ну эт Вы плохо искали http://infostart.ru/public/274167/ - не только по договорам , но и по документам + много чего ещё...
(2) vvnxman1
Эх, отчет бесполезен по сути. Ведь нк рф разрешает не выставлять авансовые сч-ф, если авансы закрылись в 5-ти дневный срок в одном квартале. Можно только проверить остатки соответствие на конец квартала. А об соответствии оборотов и речи нет.
- совершенно ложное утверждение, БП позволяет выписывать счета - фактуры на аванс 5-ю разными способами, среди которых есть и выписка на ВСЕ полученные авансы, потому сверять обороты можно (да и ИМХО в таком режиме проще всего).
6. bocharovki 7 23.09.16 18:56 Сейчас в теме
(4) Alex_E, но есть один маленький нюанс. Даже если в 1С поставить режим "Выписывать счет-фактуры на аванс всегда" счет фактуры на авансы выписанные и закрытые в рамках одного дня созданы не будут. Такова методология 1С. Для того чтоб они были все таки созданы надо править код конфигурации в трех местах.
7. Alex_E 2352 23.09.16 19:16 Сейчас в теме
(6) bocharovki, Много лет занимаюсь НДС в БП - сейчас, про правку кода в трёх местах для меня откровение, но пусть будет...Знаю одно, если учет ведётся правильно, то НДС с авансов выписывается так же правильно, как и его зачет. А вот если, начиная со ввода остатков, косячили, работать не будет никогда))))) Ваша главная ошибка, Вы не видите, что там 3 субконто, так что править и править работающий код - увы - это Ваш удел))))
8. bocharovki 7 25.09.16 19:51 Сейчас в теме
(7) Alex_E, так то я тоже не первый день замужем. И способен исправить учет даже если в вводе остатков накосячено))). И работать будет обязательно.)))) И 3 субконто это не откровение))) Править работающий код действительно мой удел. Попробуйте воспроизвести следующую ситуацию - приходник на 12.00, а затем реализацию часов на 18. Возникнет аванс в 12.00 и он закроется в 18.00. А потом выпишите стандартной обработкой из помощника по учету НДС счет фактуру на аванс. Счет фактура выписана не будет.
9. Alex_E 2352 25.09.16 20:36 Сейчас в теме
(8) bocharovki, Не, не будет, а зачем? И даже это не повод исправлять код в трёх местах - уж коли свербит выписать и в такой ситуёвине, внешняя обработка вполне себе с этим справится, код то типовой править пошто?(что там "ч" а не "ш" в курсе)....
10. bocharovki 7 25.09.16 20:40 Сейчас в теме
(9) Alex_E, действительно незачем. И сверять 76.АВ с 62.02 тем более ни к чему. Вопрос исчерпан.
11. Alex_E 2352 25.09.16 20:53 Сейчас в теме
(10) bocharovki, ну, кому как. пока ни один бух на ОСНО не отказался....
12. bocharovki 7 25.09.16 21:22 Сейчас в теме
(11) Alex_E, это был скорее ответ на ваш вопрос "не будет, а зачем?" чем сомнение в необходимости данной обработки. Просто я считаю, что если указан режим "Выписывать счет Фактуры на аванс ВСЕГДА", то не должно быть никаких исключений и оборот 62.02 должен соответствовать 76.АВ. Особого трепета и страха перед правкой кода типовой не испытываю. У самого есть такая обработка, которая сверяет 76.АВ и 62.02, ищет отрицательные сальдо на 60.02 и 62.02. Также я считаю, что кроме отрицательного сальдо, необходимо еще проверять наличие одновременно на 62.01 и 62.02 или 60.01 и 60.02 любого сальдо в разрезе договоров. Мои бухи тоже ни разу не отказались. Только они видимо более требовательны и ожидаю совпадение и оборотов там где положено.
13. Alex_E 2352 25.09.16 22:11 Сейчас в теме
(12) bocharovki,
Особого трепета и страха перед правкой кода типовой не испытываю.
)))))я гд то сказал что у меня есть трепет))))) И моя обработка проверяет всё подряд, но дело в том, что однодвневный оборот туда сюда даже типовая ОСВ игнорирует....ладно .... моё ИМХО я сказал - править типовую в трёх местах для случая, вами приведённого - увлекательное развлечение))))))
14. bocharovki 7 26.09.16 06:59 Сейчас в теме
(13) Alex_E, с тремя я кстати погорячился. Всего одно место в обработке регистрации счетов фактур. Которую можно и как внешнюю запускать, если уж так сильно хочется.
3. vladimir2008 13 21.08.15 11:24 Сейчас в теме
Добрый день.
В запросе надо сделать, ЕСТЬNULL(Авансы.Организация, НДСсАвансов.Организация), т.к. если не было остатков и оборотов по какой либо таблице(Авансы или НДСсАвансов) - в отчет выводиться пустая организация
5. Гость 21.06.16 17:17
Отчет бесполезный и трудно читаемый. Я в экселе в три раза быстрей все проверю, чем по этому отчету.
15. echo77 1868 30.09.16 20:12 Сейчас в теме
Никогда бы не подумал, что подобный отчет нужен кому-то еще. Подобный отчет писал в июле 2016 года. Но он у меня внешне получился раза в 2 уже :-/

Есть еще отчет по сравнению взаиморасчетов по УУ и БУ
16. Alex_E 2352 30.09.16 21:40 Сейчас в теме
(15) echo77, УУ в БП - это круто)))
17. echo77 1868 01.10.16 19:53 Сейчас в теме
(16) Alex_E, да, только то что я писал было не для БП
18. Alex_E 2352 02.10.16 09:33 Сейчас в теме
(17) echo77, тогда а понятна... А проверка востребована: http://infostart.ru/public/274167/ - вот тут не только 62.02 и 76.АВ, а с самого начала))))
19. Yha 27.07.17 00:54 Сейчас в теме
не работает
Прикрепленные файлы:
62-76.docx
20. 1cbuhpro 9 13.03.19 11:01 Сейчас в теме
не актуальна с 2019, не поддерживает ндс 20
Оставьте свое сообщение