Использование отчета: а) Меню "Файл" - отрыть -указываем отчет. б) Регистрация внешннего отчета: Пункт меню "Сервис"-"Дополнительные отчеты и обработки"-"Дополнительные внешние отчеты" - Добавляем. Используем. "Начисленные и уплаченные взносы в ПФР _СЗВ6_Учет корреткировок.erf" - по умолчанию выводит информацию сводно по всем документам СЗВ-6-4,СЗВ 6-1, СЗВ 6-2 (ПРОВЕДЕННЫМ) в разрезе организации. Установка в настройках галки "Документы СЗВ 6-1, СЗВ 6-2, 6-4 ,Тип сведений СЗВ" добавляет разрез по документам и типу документа.
В настройках "Начало периода" и "Конец периода" - выбираем документы за необходимый отчетный период.
Пероды отчетности в документах СЗВ:
01.01.2013 - Первый квартал
01.04.2013 - Второй квартал
01.07.2013 - Третий квартал
01.10.2013 - Четвертый квартал
Данный отчет получает итоговые суммы по всем документам СЗВ+ корректирующие сведения.
В связи с переплатой(недоплатой) в ПФР подаются корректирующие документы за конкретный период.
Графа "Начисленно" - реальная сумма в "В т. ч. доначисленно" -доначисленная сумма.
Графа "Уплачено" - реальная сумма в "В т. ч. доуплаченно" -доуплаченная сумма.
Обычно в документе корректировки достаточно скорректированые суммы "накинуть" любому другому сотруднику указав его в той же пачке.
В этом отчете для получения итогов по колонкам с учетом корректирующих СЗВ суммы из граф "Начисленно" и "Уплачено" заменяются суммами из "В т. ч. доначисленно"" и "В т. ч. доуплаченно" соответственно.
Является продолжением публикации: //infostart.ru/public/114763/