Виды отчетов в расширении "Бюджетир"

08.10.24

Функциональные - Бюджетирование и планирование

Расширение для платформы 1С: Предприятие позволяет оптимизировать процессы бюджетного и производственного планирования и учета на предприятиях средних и крупных сегментов по разным видами деятельности. В данной статье предлагаем рассмотреть несколько вариантов отчетов для бюджетной и производственной части компании, доступных в расширении Бюджетир Lite 1.0.

Какие критерии эффективности? 

  1. Важность оперативности: руководителям необходимо получать информацию своевременно для принятия эффективных управленческих решений. 
  2. Информационная насыщенность: управленческая отчётность должна включать все данные, требуемые для анализа и выбора стратегии управления. 
  3. Краткость: следует предоставлять только полезные сведения в максимально сжатом виде. 
  4. Глубина детализации: каждая значимая цифра в отчёте должна быть представлена в понятной, информативной и лаконичной аналитике. 
  5. Целесообразность: затраты на создание управленческого отчёта должны быть меньше, чем польза от его использования.

Одно из главных преимуществ ведения отчетности в расширении

Расширение позволяет производить настройку форм выводимых данных по всем видам отчетов. У пользователя есть возможность настраивать выводимые данные, выбирать сценарии один или несколько для возможности сравнивать их. Также можно выбрать аналитики, которые будут отражаться в строках и колонках, в любой последовательности. Настройки можно сохранять и применять в дальнейшем к другим отчетам.

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК 

Для просмотра и анализа производственных данных в Бюджетире предусмотрено несколько различных отчетов.

  1. Отчет по показателям производства 

В отчете по показателям производства вся информация выводится в табличной форме.

Отчет сделан на базе универсального отчета 1С, но максимально приближен к сводной таблице Microsoft Excel.

При настройке данного отчета пользователь имеет возможность: 

 

 

  • Выбрать сценарий (один или несколько);
  • Указать дату актуализации. В отчете за период с начала отчета по дату актуализации выведутся фактические данные, а с даты следующей после актуализации по окончание периода – плановые данные сценария;
  • Вывод отклонений – вывод «Абсолютного отклонения» предназначен для вывода разницы сумм версий бюджета. Вывод «Относительного отклонения» предназначен для вывода отношения разницы сумм версий бюджета к версии 1;
  • Сравнение версий – необходимо выбрать версию для сравнения отчетов.

 

 

Настройка отчета также позволяет корректировать выводимые данные в строках и колонках: 

  • Количество часов, количество суток – определяет необходимость отображения количественного показателя;
  • Проходка – определяет необходимость отображения количественного показателя;
  • Объем – определяет необходимость отображения объема;
  • Процент выполнения – определяет необходимость отображения процента;
  •  Не учитывать расшифровку – не раскрывается информация (расшифровка);
  • Общие итоги – установив флажок можно подвести итого, которые появятся в конце колонок;
  • Обратный порядок итогов – итоги перенесутся в начало колонок;
  • Заголовок отчета – определяет необходимость вывода заголовка отчета (название отчета);
  • Отборы под заголовок – определяет необходимость выводить под заголовком установленный отбор;
  • Макет оформления – список возможных вариантов оформления таблицы отчета (цвет, курсив, выделение жирным шрифтов и пр.).

 

 

Расшифровка отчета – Данный функционал позволяет открыть из отчета соответствующие справочники, документы-регистраторы и другую информацию.

 

  1. График выполнения работ

Отчет о выполнении плана производства работ с целью осуществления контроля за ходом работ, представляет собой баланс календарного времени.

Этот вариант подходит для компаний, которые используют календарные планы выполнения работ, где важны даты и порядок выполнения этапов.

В отчете предусмотрена возможность визуальной настройки выводимой информации. Диаграммы могут содержать различные показатели производства в разбивке по сценариям с возможностью вывода динамики в периоде.

 

  1. Отчет по согласованию

Отчет позволяет в наглядной форме получить информации: какой документ на каком этапе согласования находится.

 

 

БЮДЖЕТНЫЙ БЛОК

  1. «Отчет по бюджету» служит для формирования как сводных, так и детальных данных по бюджету в различных аналитических разрезах. Отчет выполнен в виде настраиваемого таблицы.

Отчет по бюджету походит на отчет в блоке производство, в нем есть аналогичная табличная форма представления, а также инструменты настройки отчета.

Детализация отчетов 

Любой показатель в отчете можно детализировать. По аналитикам, которые предусмотрены в виде бизнеса можно расшивать данные по системе Drill Down, благодаря чему можно получить необходимые детализации или найти первичные документы, на основании которых были внесены данные.

 

 

Особенности настройки версии бюджета

На форме настроек расположена табличная часть версий настроек. Каждая строка таблицы определяет параметры каждой версии отчета. 

Актуализировать по дату

 

 

Сравнивая сценарии за разные периоды для бюджета, который, мы хотим контролировать можно, собрав факт проанализировать отклонения. Для этого в расширении при формировании отчета включаем проверку актуализации данных учета.

Это позволяет в течение бюджетного периода анализировать план по отношению к фактическим данным.

При получении фактических данных, например, за 1 квартал текущего года, может возникнуть необходимость актуализировать годовой финансовый план.

При включении флажка «Актуализация» необходимо указать дату актуализации. В отчете за период с начала отчета по дату актуализации выведутся фактические данные, а с даты следующей после актуализации по окончание периода – плановые данные сценария;

Выводить абсолютное отклонение – предназначен для вывода разницы сумм версий бюджета;

Выводить относительное отклонение – предназначен для вывода отношения разницы сумм версий бюджета к версии 1.

 

 

  1. Факторный анализ бюджета 

 

Факторный анализ бюджета представляет собой инструмент для оперативного управления бюджетными средствами, который подходит для большинства финансовых бюджетов. Данный тип анализа выполняется в масштабе всего предприятия в целом, возможна разбивка по подразделениям или конкретным проектам.

В системе настраивается расчет четырех факторов: изменение объема производства, фактор цены, изменение расхода ресурсов и прочие.

Факторный анализ используется, как один из способов проведения план-факторного анализа финансовых бюджетов для того чтобы понять, позитивно или негативно повлияло на результативное значение бюджета (например, чистой прибыли) отклонение по той или иной статье.

Также данный отчет можно вывести в виде диаграммы-водопада.

 

  1. Отчет по выручке и НЗП 

Основное назначение отчета – вывод записанных в специальных сценариях, данных по плану и факту сдачи выручки, плану и факту выручки по управленческому учету, а также расчет незавершенного производства (непредъявленной заказчику выручки) на конец любого месяца, входящему в период отчета.

 

  1. Отчет по остаткам неотфактурованных затрат 

Данный отчет позволяет анализировать поступившие в организацию товары, на которые отсутствуют расчетные документы.

 

 

  1. Отчет по остаткам НЗП

Отчет служит для формирования анализа остатков НЗП.

 

 

  1. Отчет сверка данных управленческого и регламентного учета

Отчет для определения расхождений между управленческим и регламентированным учетом. С помощью данного отчета можно проанализировать изменения выручки и незавершённого производства (НЗП).

 

 

О других возможностях системы можно узнать по ссылке: //infostart.ru/soft1c/2139022/

Отчет Факторный анализ Управленческая отчетность отчет по показателям производства график выполнения работ отчет по согласованию отчет по бюджету отчет по выручке и НЗП Отчет по остаткам отчет сверка

См. также

Бюджетирование и планирование Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

«ФинОфис» - программный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

25000 руб.

20.12.2017    51155    12    7    

89

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    96342    125    40    

214

Бюджетирование и планирование Производство готовой продукции (работ, услуг) Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Россия Бюджетный учет Управленческий учет Платные (руб)

Выгрузка из УПП бюджетов, статей бюджетов, статей оборотов по бюджетам (с шаблонами проводок), источников для получения фактических данных и расчетов по модели бюджетирования в 1С УПП. Данный опыт значительно упростит внедрение блока бюджетирования в УПП.

72000 руб.

02.07.2015    39938    13    5    

26

Работа с интерфейсом Бюджетирование и планирование Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Абонемент ($m)

Планировщик пока не очень популярен, и публикаций с ним маловато. Предлагаю использовать его для вывода любого графика. Это может быть график прибытия транспортных средств как у меня, график проведения ремонтов, график оплат, график поступления ДС и т.д. Наглядность такого графика значительно упрощает восприятие. Такой график на большом экране выглядит намного предпочтительней простого отчета. Покажите своим пользователям новое, и они оценят.

1 стартмани

29.03.2024    6793    46    dimanich70    10    

28

Бюджетирование и планирование Мессенджеры и боты Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Расширение конфигурации для согласования заявок на расходование денежных средств через чат бот Telegram. Проверено на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750). Проверено на конфигурациях: 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.10.74), Управление торговлей, редакция 11 (11.5.10.52).

10 стартмани

24.01.2023    6197    69    Pira    11    

22

Бюджетирование и планирование Бесплатно (free)

На конференции Infostart Event 2022 Saint-Petersburg выступил Сергей Тангатаров, руководитель направления «Бюджетирование и МСФО» компании Инфостарт. Сергей рассказал о возможностях модульного программного продукта ФинОфис для автоматизации бюджетирования и управления денежными средствами в компании, а также продемонстрировал возможности модулей ФинОфиса на практике.

21.12.2022    2398    Serg_Tangatarov    0    

13

Бюджетирование и планирование Работа с интерфейсом Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Бизнес-процессы Конфигурации 1cv8 Абонемент ($m)

Генерация диаграммы шагов процесса для типовой конфигурации "Система проектирования прикладных решений". Внешняя обработка, без изменения типовой конфигурации и установки дополнительных компонент.

1 стартмани

23.11.2022    4794    31    xman    2    

21
Оставьте свое сообщение