Возникла необходимость выровнять остатки по регистрам накопления и счетам бухгалтерского учета.
Написана для Комплексной и УПП.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Обработка рассчитана для регистров:
Товары на складах Сводные остатки Товары организации Товары переданные Учет затрат(бухгалтерский и налоговый учет)
И для счетов БУ 45, 41 и 10 счетов
Описание:
В обработке указывается дата на которую будет выполнятся корректировка. Организация В поле документ основание нужно указать документ Корректировка записей регистров(предварительно нужно его создать пустой и указать в нем регистры которые будут корректироваться). Счет остатков с которым будет идти сравнение. Галочками выбираете какие регистры будут задействованы.
Теперь кнопка обнуление делает движения по регистрам с видом Расход.(Тем самым обнуляя его). Кнопка заполнить делает движения с видом Приход.(Соответственно такие же как и в бух учете.)
Замечание: Желательно использовать 2 документа Корректировка записей регистров(один для обнуления другой для заполнение).
Решение для автоматической сверки данных между любыми конфигурациями 1С. Помогает контролировать и проверять обмены, проверять наличие документов при переносах данных, находить изменения в закрытых периодах
Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).
Внешняя обработка сравнивает НДФЛ из расчетного листка и НДФЛ из регистра, на разницу формирует документы в 2 шага.
Исправляет расхождения, в том числе, когда Аванс больше Зарплаты
Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров"
Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.
Вы наконец разобрались с закрытием месяцев и пора начать контролировать сроки оплаты поставщикам и задолженности клиентов, но в базе расчеты не идут из-за развернутого сальдо? Не беда, есть решение!
Инструмент для анализа и устранения битых записей в регистрах 1С:Предприятия. Позволяет поддерживать целостность данных и повышает стабильность работы системы.
Обработка предназначена для диагностики и корректировки ошибок в регистрах накопления и сведений. Обеспечивает контроль корректности данных и упрощает администрирование информационной базы.
Решение для автоматизированного выявления и исправления записей в регистрах 1С. Снижает вероятность сбоев при расчётах и формировании отчётности.
Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.
Спасибо! Попробую, а остатки по этим регистрам в разрезе серий номенклатуры будут синхронизироваться? То есть, если, например, есть 10 шт по ГТД 11111 по Свободным остаткам, то по той же ГТД будет остаток 10 шт в Товарах организаций и Товарах на складах?
Попробовала, прикольно! Все работает)
Документа точно надо делать 2 на каждый счет-сначал обнуление, потом другим документов-приход по данным БУ.
Будем юзать, ибо как раз надо выровнять на начало года остатки по регистрам.