Закрытие счета по аналитике

21.11.09

Задачи пользователя - Закрытие периода

Выполняет закрытие счета, который был закрыт с косяками/разбродом по субконто, в корреспонденции со счетом "00".

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Закрытие счета
.1250780255 17,50Kb
173
173 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Выполняет закрытие счета, который был закрыт с косяками/разбродом по субконто, в корреспонденции со счетом "00".

Платформа: 1С:Предприятие
Компонента: Бухгалтерский учет
Ограничение: 1. План счетов состоит не более чем 3 субконто

См. также

Закрытие периода Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Бухгалтерский учет ИП, ПБОЮЛ, КФХ Платные (руб)

Комплекс внешних обработок для ведения в электронной форме КУДиР для 1С 7.7 - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Автоматическое заполнение раздела 1, 4, 5 из журнала документов вашей информационной базы. Формирование кассовой книги №КО-4, приходных кассовых ордеров №КО-1 и расходных кассовых ордеров №КО-2.

2400 руб.

20.10.2014    125607    223    129    

220

Регламентированный учет и отчетность Закрытие периода Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет УСН Платные (руб)

Отчет "Книга доходов и расходов" для 1С 7.7 позволяет сформировать главный раздел книги учета доходов и расходов, используя движения бухгалтерских проводок. Группируя проводки по корреспонденции счетов пользователь может сам указать какие кореспонденции следует отнести в ту или иную графу отчета. Например корреспондеция 50,* означает проводки в дебет счета 50 со всех других счетов. Такое описание проводок изначально встроено в систему 1С:Бухгалтерия и всегда было доступно в отчете "Отчет по проводкам".

4800 руб.

11.06.2012    87891    89    55    

89

Закрытие периода Логистика, склад и ТМЦ Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Предлагаемые обработки позволят сформировать документ "Поступление товаров и материалов" по отрицательным остаткам ТМЦ (счета 41 и 10) за выбранный период. Для БП 3.0 и Бух. 7.7

1 стартмани

01.07.2021    8696    49    Ant10    0    

5

Закрытие периода Системный администратор Программист Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Управленческий учет Абонемент ($m)

Нужен для обнуления ненужных остатков по регистрам, для ускорения работы 1С. Ненужные остатки: если по ним не было движений следующие 90 дней

1 стартмани

04.07.2017    16373    13    ManyakRus    5    

0

Регламентированный учет и отчетность Закрытие периода Оптовая торговля Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 Конфигурации 1cv7 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет НДС Абонемент ($m)

В связи с отсутствием в типовых решениях 1С Предприятие 7.7 возможностей для хранения периодического КПП, предлагается обработка, реализующая альтернативное решение по отражению в Декларации НДС изменения КПП контрагента. С помощью данной обработки изменения с привязкой к дате можно вносить в уже сформированный комплект файлов электронной декларации.

1 стартмани

29.06.2017    24524    2    Sergey1CSpb    0    

0

Закрытие периода Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Украина Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

В бухгалтерии накопилась масса непонятных остатков на счетах. Новая главбухша решила навести порядок в базе, я не стал ей перечить. В результате родилась эта обработка.

1 стартмани

21.03.2016    17955    5    uus    3    

0

Регламентированный учет и отчетность Загрузка и выгрузка в Excel Закрытие периода Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет НДС Абонемент ($m)

Обработка формирует xml-файлы декларации по НДС из книги покупок и книги продаж, сохраненных в Excel. Пригодится тем, кому нужно вручную подправить декларацию.

1 стартмани

26.02.2016    20407    27    sarpa82    4    

2

Закрытие периода Системный администратор Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Россия Абонемент ($m)

Внешняя обработка автоматического переноса даты запрета редактирования документов 1С: 7.7 ТиС. Запускается при входе в Систему.

1 стартмани

17.02.2016    17914    5    avers007    1    

1
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Арчибальд 2709 21.08.09 08:51 Сейчас в теме
А зачем может потребоваться?
2. waltar 70 21.08.09 09:38 Сейчас в теме
Для того, что бы закрыть аналитику счета...
3. Арчибальд 2709 21.08.09 09:58 Сейчас в теме
Т.е. для счета, закрытого суммарно, но с косяками/разбродом по субконто?
Я к тому, что сферу применения нужно в описании указывать.
4. waltar 70 21.08.09 09:59 Сейчас в теме
>Т.е. для счета, закрытого суммарно, но с косяками/разбродом по субконто?
да
5. Арчибальд 2709 21.08.09 10:01 Сейчас в теме
В описание включи эту информацию!
6. waltar 70 21.08.09 10:04 Сейчас в теме
10. Арчибальд 2709 21.08.09 10:12 Сейчас в теме
7. kompas-dm 781 21.08.09 10:10 Сейчас в теме
(0) Пользуюсь этой технологией постоянно.
Правда, через документ. Снял с проведения = откатился.
9. waltar 70 21.08.09 10:11 Сейчас в теме
(7) можно просто удалить операцию, зато в конфигурацию ненадо вносить изменения...
12. Арчибальд 2709 21.08.09 10:14 Сейчас в теме
(9) БухгалтерскаяСправка есть в типовой...
8. Арчибальд 2709 21.08.09 10:11 Сейчас в теме
И формировать лучше не Операцию, а БухгалтерскуюСправку. Всяк бух знает, что бухгалтерские косяки должны исправляться документом за подписью бухгалтеров, т.е. печатная форма полезна в данном случае.
Кстати, а не корректнее было бы закрытие без привлечения счета 00?
11. waltar 70 21.08.09 10:13 Сейчас в теме
(8) Счет 00 он вспомагательный, после нужно его заменить на нужный счет
13. Арчибальд 2709 21.08.09 10:16 Сейчас в теме
(11) Тогда тем более проводки внутри счета, между субконто...
14. Re:аниматор 338 21.08.09 12:34 Сейчас в теме
хм.. и кто же закрывает на 00 счет когда уже есть данные. счет 00 служит только для одной цели, ввод остатков, но не как не для закрытия. должен быть выбор счета корреспонденции, а не автоматом на 00
15. RayCon 745 25.08.09 21:21 Сейчас в теме
(14) +1
Ошибка бухгалтера "исправляется" другой ошибкой - проводкой на счет остатков, который потом всё равно разребать нужно. Не логичнее ли просто отобрать некорректности в табличную часть и разгрести их сразу - без сомнительного использования промежуточного счета 00?
16. Dolly_EV 269 26.08.09 05:01 Сейчас в теме
Ну почему все забывают про РазделительУчета?!?!
вот мой вариант: http://infostart.ru/projects/1938/
17. a237 01.11.11 14:51 Сейчас в теме
Понравилась обработка
Оставьте свое сообщение