Обработка для перенумерации документов "Возврат товаров поставщику". Отбор осуществляется по организации, контрагенту и периоду. После перенумерации выводится отчет об изменениях.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
Поиск от одного разработчика до ИТ-команд под проект.
Обмен любыми контактами разрешён.
0% комиссии, допускаются расчёты напрямую.
Обработка для перенумерации документов "Возврат товаров поставщику" для конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.252) . Отбор осуществляется по организации, контрагенту и периоду. После перенумерации выводится отчет об изменениях.
Обработка внешняя. Использовалась как через меню файл - открыть, так и добавлялась в дополнительные возможности, обработки.
Обработка перенумеровывает только проведенные документы.
На форме обработки есть поле Начинать нумерацию с номера. Нумерация документов будет начинаться с введенного в это поле числа.
Расширение конфигурации позволяет настроить нумерацию документов с префиксом по дате документа. Т.е. в течение дня документы одного вида будут иметь сквозную нумерацию.
Возможны различные варианты настройки формата даты, в том числе с сохранением префиксации по организации и узлу информационной базы.
В версии 2 добавлена возможность настройки префиксации по префиксу подразделения, склада и/или договора.
Расширение предназначено для кастомизации формата отображения номеров документов при печати в конфигурации "Бухгалтерия предприятия 3.0". Реализует гибкие правила преобразования номеров документов перед выводом на печатные формы.
Расширение, которое даёт возможность автоматически проставлять номера для счетов-фактур наподобие алгоритма БП.
Если исправление или номер счета-фактуры отредактирован, префикс равен "И". Если корректировка, префикс равен "К". Если "Аванс, аванс комитента или корректировка аванса, префикс равен "А". В других случаях без префикса. Ведущие нули убираются.
Обработка для исправления ошибки «Значение поля номер не уникально» в 1С. Синхронизирует внутренний кэш нумератора с реальными данными в базе после ручного изменения номеров или восстановления из SQL.