IE 2018

Акт сверки для ТиС 9.2 (7.7) как в Бух 4.5

Отчеты - Управленческие

20
Акт сверки - классическая форма, внешняя обработка для «Торговля и Склад» 9.2, функционал один в один из Бухгалтерии 4.5

По регистру поставщики, покупатели или вместе. По фирме или всем, по договору или всем.

Таблица расчетов редактируется.

Из серии «Всё подряд 2011»

20

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Акт сверки
.ert 52,50Kb
03.10.16
194
.ert 52,50Kb 194 Скачать

См. также

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. kwg 06.03.12 09:36 Сейчас в теме
Не работает, однако! При запуске выдает ошибку:
глРегистрацияДопСобытия<<?>>("Акт сверки",,,, 1);
\EXTFORMS\АКТ СВЕРКИ ДЛЯ ТОРГ7.7.ERT(592)}: Процедура не обнаружена (глРегистрацияДопСобытия)
Anna_Dublin; +1 Ответить
2. Yury1001 1413 06.03.12 10:40 Сейчас в теме
(1) Ага, извиняюсь, её удалить надо было, исправил.
Anna_Dublin; +1 Ответить
3. kwg 06.03.12 10:42 Сейчас в теме
Закомментировать одну эту строку?
Anna_Dublin; +1 Ответить
4. Yury1001 1413 06.03.12 10:58 Сейчас в теме
(3) Да, да или удалить – это у нескольких клиентов подсистема учёта активности, особенно просят у кого удалёнка, что бы видеть кто от куда какие отчеты и обработки пользует.

В публикацию я уже перезалил исправленную.
Anna_Dublin; +1 Ответить
5. kwg 06.03.12 11:53 Сейчас в теме
Ещё два момента:
1. В базе ТиС 969 (практически типовой) Ваша обработка работает нормально, но я бы посоветовал для вывода на печать контрагента использовать его ПолноеНаименование из базы, а не сокращенное.
2. В Базе старой (9.24) вылезало сообщение об ошибке "ЗачтенАвансПоставщикуВал". Я у себя его закомментировал, все заработало.
Anna_Dublin; +1 Ответить
6. Yury1001 1413 06.03.12 12:25 Сейчас в теме
(5) 2. если убрать это условие, то в более свежих конфигурациях попадут зачеты авансов по валютным операциям, что исказит данные. ТиС 9.2 существует уже более 9 лет (может даже 10 полных уже), аж самому не верится, и потому сквозных решений уже не сделаешь.
1. Всех тонкостей не учесть, для того специалисты и существуют.
Спасибо за уделенное время.
Anna_Dublin; +1 Ответить
7. kwg 06.03.12 12:47 Сейчас в теме
Ну в валютными авансами ладно, кому надо - уберет. А вот с Контрагентами надо бы поправить, а то и в шапке и в подвале (где подписи сторон) вылезает то наименование, к-ое менеджеры присвоили клиенту для удобства работы с ним, например ИП С.... (кенгурятник), естественно, полное наименование написано правильно.
Anna_Dublin; +1 Ответить
8. Yury1001 1413 06.03.12 13:15 Сейчас в теме
(7) ок
строка 520 исправлена на:
Контр = Контрагент.ЮрФизЛицо.ПолнНаименование;
Anna_Dublin; +1 Ответить
9. kwg 06.03.12 15:26 Сейчас в теме
СПАСИБО. В целом обработка очень нужная и хорошо, что Вы сделали возможность выбора по поставщикам, покупателям или общие взаиморасчеты.
Anna_Dublin; +1 Ответить
10. ketr 90 18.08.15 14:30 Сейчас в теме
11. Anna_Dublin 12.01.18 18:13 Сейчас в теме
12. user712943 30.05.18 17:38 Сейчас в теме
А умеет ли она учитывать не проведённые документы?
13. Yury1001 1413 30.05.18 21:53 Сейчас в теме
(12) Конечно, но только если они меняют остаток долга.
14. user712943 30.05.18 23:19 Сейчас в теме
(13) Простите, я не совсем понял ваш ответ, у меня в ТиС есть целая куча не проведённых реализаций. Если брать обработку в бухгалтерии, то она не показывает в акте сверки не проведённые реализации. А эта обработка их показывает?? Или нужно както ей сообщить чтобы показывала?
15. Yury1001 1413 31.05.18 09:43 Сейчас в теме
(14) Это был сарказм, не проведенные документы не могут участвовать в отчетах с остатками – отчет получится не верный.

Представьте что у клиента долг 100, отгрузка на месяц 500, оплата 400, тогда остаток получится 100+500-400=200. Если добавить не проведенный документ в отчет, например отгрузку на 50, что должен показать отчет? Отгрузка 550, тогда 100+550-400=250, но ведь на самом деле долг клиента остаётся 200 и при сверке за следующий месяц остаток на начало будет 200, не сходится. Или отчет покажет 100+550-400=200 ещё хуже.
16. user712943 31.05.18 09:52 Сейчас в теме
(15) При определённых особенностях учёта иногда нужно учитывать непроведённые реализации в акте сверки, при нажатии определённой галочке в отчёте. Не даром такие обработки есть даже на инфостарте, но к сожалению только для бухгалтерии. :-(
17. Yury1001 1413 01.06.18 11:38 Сейчас в теме
(16) Этот отчет так не умеет.
Оставьте свое сообщение