Для подключения отчета КУДиР требуется платформа: 1С:Предприятие версии не ниже 8.3.17.1989. Конфигурация: Бухгалтерия Для Беларуси 2.1. редакция 2.1.41.3 или выше.
Отчет предназначен для формирования книги учета доходов и расходов по разделу по данным бухгалтерского учета.
Раздел 1. Часть 1.
Сведения для данного раздела формируются на основании оборотов по кредиту счетов:
62.1 (Расчеты с покупателями);
62.11 (Расчеты с покупателями в валюте);
62.5 (Расчеты по авансам полученным);
62.51 (Расчеты по авансам полученным в валюте);
в корреспонденции счетов:
50.1 (Касса организации);
50.2 (Операционная касса);
50.3 (Касса организации в валюте);
51 (Расчетные счета);
52 (Валютные счета);
55 (Специальные счета (в иерархии группы));
57 (переводы в пути (в иерархии группы));
и оборотов по кредиту счета
90.1.1 (Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг);
90.7 (Прочие доходы по текущей деятельности);
91.1 (Прочие доходы);
в корреспонденции счетов:
50.1 (Касса организации);
57.1 (Инкассированные денежные средства);
51 (Расчетные счета);
55 (Специальные счета (в иерархии группы));
а так же по документу "Отчет о розничных продажах" обороты по кредиту счетов:
76.10 (Расчеты с розничными покупателями по платежным картам и банковским кредитам);
в корреспонденции счетов:
50.1 (Касса организации);
50.2 (Операционная касса);
50.3 (Касса организации в валюте);
51 (Расчетные счета);
52 (Валютные счета);
55 (Специальные счета (в иерархии группы));
57 (переводы в пути (в иерархии группы));
а так же зачета авансов покупателей (сальдо на 01.01.2023, с детализацией по документу расчетов (субконто3)) по кредиту счетов:
62.1 (Расчеты с покупателями);
62.11 (Расчеты с покупателями в валюте);
в корреспонденции счетов:
62.5 (Расчеты по авансам полученным);
62.51 (Расчеты по авансам полученным в валюте);
В случае, если организация до 01.01.2023 г. вела учет выручки по отгрузке, в форме отчета следует установить признак
"Учет выручки по отгрузке до 2023 г."
Раздел 1. Часть 2
Формируется только бланк отчета.
Раздел 1. Часть 3.
Сведения для данного раздела формируются на основании сальдо по кредиту счетов 60.1 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками),
76.7 (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами) с детализацией по документу, сформировавшему данное сальдо.