Обработка предназначена для свертки остатков по счетам расчетов с контрагентами (например счета 60, 62, субсчета 76). Она может понадобиться, если на этих счетах зависли остатки, которые нужно свернуть – закрыть суммы остатков по дебету и кредиту одного контрагента, по разным договорам (или по одному договору),по расчетным документам.
Обычно такие проблемы решаются перепроведением этих документов, но бывают ситуации когда это нежелательно или невозможно – например когда документы проведены в закрытом периоде или когда сами документы отсутствуют (точки в оборотке).
Чтобы исправить такие остатки, создается ручная операция с помощью документа «Бухгалтерская справка». Это довольно нудный и трудоемкий процесс. Предлагаемая обработка позволяет сделать это за считанные минуты.
Для того чтобы закрыть остатки, необходимо указать дату и счет, по которому будут закрыты остатки – счет может быть группой, если требуется закрыть все субсчета, например для закрытия счетов 62.01 и 62.02 указываем счет 62.
Нажимаем кнопку «Заполнить», убираем галки с контрагентов, которые не будут закрываться обработкой, помечаем поле "По договору", если требуется закрытие строго по договору. В случае необходимости переходим на закладку «Документы» и убираем галку с документов, которые не будут закрываться обработкой. Есть режим "Сторно", когда сумма делается отрицательной и меняются местами субконто дебета и кредита - чтобы скрыть обороты закрытия.
Для более простых случаев, когда можно решить проблему обычным перепроведением документов - рекомендую другую мою обработку Перепроведение документов для закрытия развернутых остатков по контрагентам //infostart.ru/public/1726144/
Реализован механизм подключения внешней обработки.
Протестировано на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.35)
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.155.21