Обработка служит для автоматического формирования документов «Поступление товаров услуг» и «Счет фактура полученный» для комиссии банков со счетами фактурами по документам «Списание с расчетного счета».
Стандартная конфигурация БП 3.0.73.38.
Предполагается, что комиссия банка без НДС сразу списывается на счет 91.02 в документе «Списание с расчетного счета» счета при обработке выписки банка.
Если комиссия банка с НДС, то в документе «Списание с расчетного счета» указывается счет 60, в качестве контрагента выбирается банк, а в договоре контрагента записывается номер и дата счета-фактуры банка. Если в этот момент счет-фактура еще не получен, то в наименовании договора записывается один или несколько знаков вопроса.
По мере получения оригиналов счетов-фактур от банка дата и номер счета-фактуры записывается в наименование договора контрагента в следующем формате:
Сч.-ф.НОМЕР СЧЕТА ФАКТУРЫ от ДД.ММ.ГГГГ
На закладке Настройка следует указать следующие параметры, которые можно сохранить, нажав кнопку
"Сохранить параметры" :
1)Услуга банка - элемент справочника Номенклатура, он будет записан в табличную часть "Услуги" формируемого документа «Поступление товаров услуг»;
2)Прочие расходы - элемент справочника Прочие доходы и расходы, задает аналитику по счету 91.02;
3)Подразделение затрат - элемент справочника Подразделения организации;
4)Тип цен услуги;
5)Время проведения документов. По умолчанию используется время 7:00, поэтому требуется перепроведение всех документов «Списание с расчетного счета» и «Поступление товаров услуг»;
6)Список банков - таблица, каждая строка которой содержит элемент справочника Контрагенты для банка и способ получения счета-фактуры (1-на бумаге,2- электронно)
На основной закладке указывается период просмотра документов «Списание с расчетного счета» и дата проведения документов закрытого периода, ранее которой нельзя принимать документы «Счет фактура полученный».
Флажок "Показывать поступления" позволяет включать и исключать из таблицы обработки строки с уже сформированными ранее документами «Поступление товаров услуг».
При нажатии кнопки "Найти СФ от банков" в таблицу обработки загружаются данные обо всех списаниях с расчетного счета с ненулевым НДС для контрагентов из списка банков за период.
При нажатии кнопки "Сформировать документы ПоступлениеТоваровУслуг" для каждой строки таблицы формируется документ «Поступление товаров услуг» и связанный с ним документ «Счет фактура полученный».
Дата и номер счета-фактуры берется из наименования договора контрагента документа «Списание с расчетного счета».
Если в наименовании договора контрагента есть знак вопроса, то приходные документы не формируются.
Если дата счета-фактуры меньше даты проведения документов закрытого периода, то приходные документы будут сформированы на дату проведения документов закрытого периода, а если больше, то на дату счета-фактуры.
Если установить флажок "только с вопросами", то в таблицу обработки будут записаны только строки с договорами контрагентов, содержащими знак вопроса.
По кнопке "Вывести список" можно вывести список из таблицы обработки для последующего поиска оригиналов счетов фактур.