Бухгалтерская обработка: закрытие счетов

22.05.09

Задачи пользователя - Закрытие периода

Обработка позволяет закрыть любой счет.
Аналогична такой же для версии 7.7

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Бесплатно
ACCLS_8_1.epf
.1206696833 21,91Kb
1460
1460 Скачать бесплатно

Позволяет закрыть любой счет.
- Остатки
- обороты
- дебетовые
- кредитовые
- сторнированием
- без изменения аналитики (перенести с одного счета на другой)

Выходным документом является операция введенная в ручную.
Тестировалась на версии "1.6.10.6"

Добавлено: отдельно можно закрывать суммы и количество, добавить проводки к уже существующей операции;

Исправлено: ошибка при использовании нескольких фильтров в одной строке

См. также

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    89337    340    172    

304

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    34198    109    152    

75

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1C:Бухгалтерия 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 1С:ERP. Управление холдингом Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

6990 руб.

15.03.2016    118004    292    158    

280

Учет доходов и расходов Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    20253    49    23    

44

Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в конфигурации 1С:Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую необходимо выполнять на постоянной основе. Однако, как зачастую бывает, важные и регулярные задачи могут быть упущены из виду. В связи с этим, нами было разработано решение для автоматического закрытия месяца в 1С:УНФ для оптимизации данного процесса.

3600 руб.

30.09.2022    8366    20    0    

20

Закрытие периода Корректировка данных Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

2400 руб.

13.07.2015    51482    175    29    

127
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. malkoff 29.03.08 22:23 Сейчас в теме
А где можно посмотреть
аналогичную для для версии 7.7 ?
2. logdog 31.03.08 13:01 Сейчас в теме
да, для 7.7 пригодилась бы....
3. Шёпот теней 1782 31.03.08 14:28 Сейчас в теме
воо-о-от там :
http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?cid=120&lid=8244
есть такая же обработка....

дык это ваша обработка или вы её позаимствовали....?

Воо-о-от... такой вопрос
4. ars 72 31.03.08 15:51 Сейчас в теме
На проклубе та же самая. Выкладывал соответственно я же ;))
Для 7.7 есть на диске ИТС в универсальных отчетах и обработках "UNIPROCS\ACCLS.ERT"
5. Шёпот теней 1782 31.03.08 15:58 Сейчас в теме
Спасибо!
Удачи!
во-о-от ведь...!
6. Шёпот теней 1782 31.03.08 16:08 Сейчас в теме
тогда, если можно, выложите версию вашей разработки для 8.0 если нет, то хотя бы возможность скачать код (в текстовом) формате вашей разработки...
Спасибо!
воо-о-оот...
8. ars 72 01.04.08 08:45 Сейчас в теме
Для 8.0 и небыло ничего.
А код можеш взять из самой обработки, но не советую ;) я там тренировался :)
9. PowerBoy 3426 08.04.09 09:51 Сейчас в теме
Нашел "Детскую ошибку" :) - исправьте:
Если флОстатки Тогда
//Было
//Запрос.УстановитьПараметр("НачДата",КонецДня(ДатаНач));
//Надо
Запрос.УстановитьПараметр("НачДата",Новый Граница(КонецДня(ДатаНач),ВидГраницы.Включая));
10. axellold 15.06.09 10:19 Сейчас в теме
а почему она по налоговому учету не пашет???
11. Кирилл Кириллов 27.02.10 14:32 Сейчас в теме
Пригодилось.
Насчет Новый Граница(КонецДня(ДатаНач),ВидГраницы.Включая
поддерживаю.
12. kns77 103 18.10.10 20:47 Сейчас в теме
Спасибо пригодилась при закрытии 20 на 90 пропорционально выручке в Комплексной, щас добавлю только чтобы коэффициенты сами рассчитывались, и округление чуть поправлю, но уже 90% работы вами сделано. С удовольствием плюсую.
13. Anson 34 28.10.10 07:58 Сейчас в теме
Добрый день!!!
Подскажите на практическом примере закрыть копейки по 20 счету на 90
Не закрывается 20 счет на 0,05 копеек по Основному производствеенному цеху хоть убей, до этого 2,5 года в БП 1.6 небыло
В обработке указываю период и организацию
маркер" остатки" и "дебет"
Вкладка "Кт счет к закрытию" указываю счет 20.01 со всей аналитикой
Вкладка "Дт счет приемник" указываю счет 90.02.1 со всей аналитикой
Жму "Выполнить" выходит новый пустой док-т "Операции вручную"
Что я должен в нем заполнять? Те же самые счета в проводке???
Я не бухгалтер, а программист
HELP краткий
Что я делаю не так и как правильно???, помогите плиз, у бу хов горит отчет за 9 мес
Заранее примного благодарен!!!

14. ars 72 28.10.10 10:04 Сейчас в теме
Необходимо заполнить:
- Организация
- Дата
- Вид учета (бухгалтерский или налоговый)
- Так же поставьте галочки на дебет, кредит,положительные, отрицательные,количество,сумма
- На вкладке Счета к закрытию указать счета. Можно с аналитикой но тогда нужно установить галочки отбор, можно без аналитики. В этом случае закрываться будут все остатки по конкретному счету. Так же необходимо указать коэффициент. В вашем случае он = 1.
- Счета приемники - тут необходимо указывать аналитику. Коэффициент тоже = 1.
В конце у вас должен открыться документ операция с проводками уже заполненными. Если операция пустая - это значит где то сделали не то. Или аналитику возможно не ту установили и по этой нет остатков, может остатки отрицательные, а вы пытались закрыть только положительные ...
Оставьте свое сообщение