Учитываем налог, перечисленный в этом же периоде расчетов.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Изменено с 314 до 321 релиза, При заполнении табличной части учитываем ранее перечисленный налог по выбранному периоду. Сумму к перечислению берем из журнала расчетов по виду расчета НДФЛ удержанный (даже если это налог отпуска будущего месяца) . Единственно проблема отпуска декабря - января 2011-2012. Получится по бухучету налог надо перечислить. А по налоговому Доход уходит в январь (да еще и льготы январские).Тут кто как разрулит. Можно корректировкой данных по НДФЛ в карточке сотрудника.
Файл текстовый для замены процедуры ЗаполнитьТабличнуюЧасть() в модуле документа.
Как известно, Бухгалтерия 7.7 не имеет штатной возможности для обмена с ЗУП 3.1. Данная разработка пригодится тем, кто перешел с ЗиК 2.3 на ЗУП 3.1, но вынужден по каким-то своим причинам оставаться на Бухгалтерии 7.7.
Новая справка для расчета пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты № 182Н от 30.04.2013 года (учитывая изменения вплоть до 2017 года).
Справку необходимо выдавать на руки при увольнении сотрудника. Может помочь при расчете среднего заработка при нетрудоспособности сотрудников.
Будет незаменимым помощником для бухгалтеров, осуществляющих расчеты по заработной плате, при отсутствии специализированной программы.
При подготовке к сдаче отчета в ПФР столкнулся с тем, что программа не учитывает переплату - не распределяет сумму уплаченных взносов, превышающую начисленную, даже если это оплата проходит в январе 2013 за декабрь 2012. В случае, когда есть долг по оплате на начало периода (например, за декабрь 2012 платят в январе 2013) сумма уплаченных взносов может быть больше суммы начисленных. Программа же ставит сумму уплаченных взносов равную сумме начисленных. В этой обработке распределяются суммы уплаченных взносов, превышающих начисленные, а так же внесены исправления, связанные с возможными ошибками при формировании штатной обработки из 335 релиза (в пачки попадали ненужные уволенные, неправильно распределялись уплаты взносов, при выгрузке в файл возникали ошибки).
Для бухгалтера : удобный отчет по начислениям-выплатам-удержаниям
И повод задуматься о переходе на ЗУП
Для программиста : удобный инструмент сверки данных при переходе с 1С:Бухгалтерии 7.7 на 1С:ЗУП 2.5
Супер!!! То что нужно. Была в отчаянии. Ведь не учитывались промежуточные перечисления. Кроме всего прочего отображаются переходящие с прошлого года суммы! Огромное спасибо! Еще досконально не проверяла. Но сразу же несколько сумм проверила, все правильно.
(13) cluda, В коментах есть текст для скачки только надо немножко изменить кусок после
Пока ДокПереч.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
//проверим на совпадение периода и ставки
Если ДокПереч.Проведен()=0 Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
Если ДокПереч.МесяцНалоговогоПериода = МесяцНалоговогоПериода Тогда
заменить на
Если (НачМесяца(ДокПереч.МесяцНалоговогоПериода) = НачМесяца(МесяцНалоговогоПериода)) Тогда
А что, если сумма к перечислению меньше удержанной. В этом случае распределится сумма к перечислению (что логично). Все бы ничего, но:
1. как поступать с уволенными? Получается, что в этом месяце сумма перечисленного НДФЛ меньше удержанной. А в следующем месяце этот сотрудник в распределение не попадет и останется расхождение в Регистре НУ по НДФЛ. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Неужели закрывать вручную?
2. как учесть недоперечисленные суммы в текущем месяце за предыдущий?