Ведомость по расчетам с контрагентами для Бухгалтерии 3.0

16.05.20

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Отчет Ведомость по расчетам с контрагентами для 1С: Бухгалтерии редакция 3.0, с расшифровкой по документам, без сумм зачета авансов, на СКД

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Rashety
.erf 11,38Kb
117
.erf 1.0 11,38Kb 117 Скачать

Отчет Ведомость по расчетам с контрагентами для 1С: Бухгалтерия редакция 3.0, в разрезе документов, без сумм зачета авансов (только сумма сумма самого документа).

Аналог ведомости по контрагентам в торговой конфигурации.

Расчеты документам без авансов ведомость бухгалтерия долги дебиторская кредиторская СКД отчет

См. также

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 руб.

24.04.2015    191655    135    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22731    186    7    

167

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57285    187    76    

117

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    24017    27    34    

33

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    95222    590    281    

141

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Абонемент ($m)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически ввести основные данные в программу для начала работы. 

10 стартмани

08.12.2011    81868    4    Skaredov    124    

147

Отчеты по расчетам с контрагентами для 1С:Бухгалтерии

Взаиморасчеты Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Внешние управленческие отчеты показывают дебиторскую и кредиторскую задолженность при расчетах с контрагентами – подробно и в различных разрезах, в том числе по срокам долга.

3600 руб.

13.01.2023    7084    11    9    

10
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. GASH 09.02.15 13:56 Сейчас в теме
Отчет не добавляется в дополнительные отчеты - просьба исправить
2. FlexL 29 22.09.15 15:16 Сейчас в теме
неверные обороты выводит, если убрать разрез документов ...
а так спасибо отчет помог..
3. kfk 27.01.16 23:07 Сейчас в теме
А как сделать, чтоб в валюте договора выводились? У нас экспорт... Очень надо!
4. AndreyPonom 123 28.01.16 19:42 Сейчас в теме
В данном отчете такой опции нет. Для этого нужна будет доработка отчета.
5. atlastpk 07.02.17 11:51 Сейчас в теме
Не могу добавить этот отчет в дополнительные отчеты и обработки. Пишет: "... Возможно он не подходит для этой версии программы". У нас текущая версия - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.47.23) Исправьте пожалуйста.
Прикрепленные файлы:
6. user619848_ctocopok 09.12.17 11:14 Сейчас в теме
(5)Откройте любую базу в конфигураторе.
Откройте этот отчет в открывшемся конфигураторе.
Нажмите "Действия" - "Открыть модуль объекта".
Добавьте на чистой странице код:
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
    РегистрационныеДанные = Новый Структура;
    РегистрационныеДанные.Вставить("Наименование", "Ведомость расчётов с контрагентами");
    РегистрационныеДанные.Вставить("БезопасныйРежим", Истина);
    РегистрационныеДанные.Вставить("Версия", "1.0");
    РегистрационныеДанные.Вставить("Вид", "ДополнительныйОтчет");    
    РегистрационныеДанные.Вставить("Информация", "Ведомость по расчетам с контрагентами (сч 60 и 62)");
    ТаблицаКоманд = ПолучитьТаблицуСКомандами();
    ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд,
                    "Ведомость расчетов с контрагентами",
                    1,
                    "ОткрытиеФормы",
                    Истина,
                    "");
    
    РегистрационныеДанные.Вставить("Команды", ТаблицаКоманд);
    Возврат РегистрационныеДанные;
    
КонецФункции
Функция ПолучитьТаблицуСКомандами()
    
    Команды = Новый ТаблицаЗначений;
    Команды.Колонки.Добавить("Представление");
    Команды.Колонки.Добавить("Идентификатор");
    Команды.Колонки.Добавить("Использование");
    Команды.Колонки.Добавить("ПоказыватьОповещение");
    Команды.Колонки.Добавить("Модификатор");
    Возврат Команды;
    
КонецФункции

Процедура ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд,
                            Представление,
                            Идентификатор,
                            Использование,
                            ПоказыватьОповещение = Ложь,
                            Модификатор)

    НоваяКоманда                     = ТаблицаКоманд.Добавить();
    НоваяКоманда.Представление             = Представление;
    НоваяКоманда.Идентификатор            = Идентификатор;
    НоваяКоманда.Использование             = Использование;
    НоваяКоманда.ПоказыватьОповещение             = ПоказыватьОповещение;
    НоваяКоманда.Модификатор             = Модификатор;
    
КонецПроцедуры

Показать


Возможно, что-то лишнее, я не очень разбираюсь. Но такой механизм (взятый из другой обработки) позволил зарегистрировать этот отчет стандартными средствами 1С.
7. user619848_ctocopok 09.12.17 11:18 Сейчас в теме
Отчёт прекрасен.
Единственное, я бы сделал "двухколоночный" вариант.
Где в одной колонке было бы движение задолженности, а в другой - остаток после этого движение.
Скажем
ООО "Ромашка"
Приход денег 1000 1000
Отгрузка -550 450
ООО "Василек"
Оплата -1000 -1000
Поступ товаров 1200 200

Тогда, кстати, итого по всем контрагентам даст общую цифру, мы должны или нам должны больше.

Вопрос только в том, что считать "минусом", а что "плюсом" для целей такого отчёта.
8. alexbur 28 14.09.23 06:38 Сейчас в теме
Добрый день.

В описании отчета указано "с расшифровкой по документам", это вводит в заблуждение. Правильнее, наверное, сказать "с расшифровкой по регистраторам", так как третье субконто на счетах 60, 62 - "Документы расчетов с контрагентом" в отчете не фигурирует. Я правильно понимаю, что это связано с исключением движений по зачёту авансов?
11. AndreyPonom 123 21.09.23 13:12 Сейчас в теме
(8) Да можно конечно можно указать по регистраторам. Но все регистраторы при этом будут являться документами. Разве что бухгалтерская операция или корректировка регистров не совсем полноценный документ.
9. alexbur 28 14.09.23 07:07 Сейчас в теме
Еще одно неудобство обнаружил. Если добавлять в отчет дополнительные группировки, например установить "Вид договора" первой группировкой, то по ней не рассчитываются начальное и конечное сальдо
Прикрепленные файлы:
10. AndreyPonom 123 21.09.23 13:04 Сейчас в теме
(9) Добрый день. Отсутствие сальдо по группировке Вид договора связано с настройкой бухгалтерских счетов по расчетам. Т е сальдо может быть только по договору и контрагенту.
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение