В типовой конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0 есть возможность выводить книги с группировкой по контрагенту, но эта группировка отсортирована по полному наимениваю контрагента. Иногда бывает удобнее сортировать по краткому наименованию контрагента, что и сделано в этих отчетах :)
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
В типовой конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0 есть возможность выводить книги с группировкой по контрагенту, но эта группировка отсортирована по полному наимениваю контрагента. Иногда бывает удобнее сортировать по краткому наименованию контрагента, что и сделано в этих отчетах :)
Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.
Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).
В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно!
Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!
Отчет показывает валовую прибыль, не требуя закрытия месяца. Показатели выручки и количества полностью совпадают с показателями стандартного отчета. Плюс добавлены дополнительные показатели, которых нет в стандартном - процент наценки, средняя цена закупа, средняя цена продажи за период отчета. Себестоимость товаров рассчитывается исходя из цен закупа на дату продажи (предусмотрено три варианта сбора цен закупа). Учитывает упаковки, валюты, с/без НДС, поддерживает обе версии 2 и 2.5 ценообразования, отбор по сегментам, позволяет исключить продажи между собственными фирмами. Возможна адаптация под вашу конфигурацию
Обработка позволяет формировать средствами 1С Налоговую декларацию по НДС (Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) и (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) заполнив файл Excel книгой продаж, покупок по стандарту (Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) или загрузив минимум информации из любой внешней базы. Итог - Декларация в электронном виде для сдачи в ФНС. Повышение с 01.01.2019 ставки НДС с 18 до 20% на основании Федерального закона от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ потребовало внести коррективы и в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.
Здравствуйте! Меня интересует отчёт, который бы формировал продажи по документам "Реализация товаров и услуг" и "Контрагентам". То есть выводил бы таблицей, каждого контрагента и какого вида и количества продукции он взял за определённый период. Ваш отчёт мне поможет? Заранее спасибо за ответ!
Нет, это именно книга покупок, там по контрагентам показывается сумма продаж без расшифровки по номенклатуре. Попробуйте универсальный отчет, раздел учета в нем выберите "НДС Продажи", и на кнопке Настройка сделайте нужные колонки. Если нужна помощь в настройке, буду рада помочь. Скайп katerinauniv с 10:00 до 17:00 обычно онлайн.
Ошибки в типовой бух-2.0.37.12
В книге покупок
{ВнешнийОтчет.КнигаПокупок.МодульОбъекта(2287)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Запрос.Выполнить();
по причине:
{(48, 65)}: Неверные параметры "Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаАванс"
КОГДА СчетФактураВыданный.Ссылка.ВидСчетаФактуры = ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаАванс)
(3) makas, день добрый как решили проблему с ошибкой:
В книге покупок
{ВнешнийОтчет.КнигаПокупок.МодульОбъекта(2287)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Запрос.Выполнить();
по причине:
{(48, 65)}: Неверные параметры "Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаАванс"
КОГДА СчетФактураВыданный.Ссылка.ВидСчетаФактуры = ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаАванс)
И еще похожая ошибка в книге продаж в типовой бух-2.0.37.12:
{ВнешнийОтчет.КнигаПродаж.МодульОбъекта(1789)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Запрос.Выполнить();
по причине:
{(57, 65)}: Неверные параметры "Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаАванс"
КОГДА СчетФактураВыданный.Ссылка.ВидСчетаФактуры = ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаАванс)
Программа не работает в БП 8,2
в книге покупок даёт ошибку:
{(48, 65)}: Неверные параметры "Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаАванс"
КОГДА СчетФактураВыданный.Ссылка.ВидСчетаФактуры = ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаАванс)
в книге продаж;-
{(57, 65)}: Неверные параметры "Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаАванс"
КОГДА СчетФактураВыданный.Ссылка.ВидСчетаФактуры = ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.НДСВидСчетаФактуры.НаАванс)