Дебиторская задолженность (1С:Бухгалтерия 7.7)

27.10.11

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Дебиторская задолженность, образовавшаяся за последние 45 дней, в период от 45 до 90 дней, и задолженность, образовавшаяся в период более 90 дней

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки для того, чтобы самостоятельно ее доработать для вашей базы данных. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в вашей базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование SM По подписке Купить один файл
ИнвентаризацияРасчетовСКонтрагентами.ert
.ert 231,50Kb
212
212
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.
ИнвентаризацияРасчетовСКонтрагентами_БухСпр.ert
.ert 234,50Kb
33
33
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.

Нашему гл.буху понадобился такой отчет. Стандартный его не устраивал, т.к. там не было данных, в какой период появилась дебиторская задолженность. Порылся везде, подобного не нашел.  В итоге сделал сам, немного кода взял из стандартного отчета "Инвентаризация расчетов с контрагентами". Дебиторская задолженность берется по тем же счетам, что и в стандартной обработке. Также запонлняется форма (слегка переделанная) ИНВ-17.

Что нужно сделать - выбрать конечную дату, на которую нужно получить данные и нажать кнопочку "Сформировать" :-) 

Для визуального представления на форме сделана шкала с Конечной Датой, 45 дней от нее, 90 дней от нее и начало периода (Начало года). 

 

 

27.10.2011

В связи с тем, что существуют еще бухгалтера, которые не прочь и полениться, добавлена новая кнопоска - "Бух.Справка".

Она позваляет на основании отчета сформировать Бухгалтерскую справку по сомнительным долгам.

Алгоритм получения сумм по сомнительным долгам продиктован нашим гл.бухом -

по БУ  (Всю сумму, что более 45 но менее 90 дней / 2) + всю сумму, которая более 90 дней 

если счет был 62, то формируем и

по НУ  (Всю сумму, что более 45 но менее 90 дней / 2) + всю сумму, которая более 90 дней 

Как стало известно, каждый квартал нужно создавать корректирующую Бух.Справку. Расчитывается она по другому алгоритму - на то, что было начисленно ранее, доначислить разницу между тем, что сейчас стало долгом,  и тем, что было ранее начислено:

 

 То что было ранее начисленно +  ((45_90/2 +90)- то что было ранее начислено) 
Соответственно, если долг увеличился, то доначисление увеличиться на ту сумму, на которую долг увеличился (извиняюсь за тавтологию). Если долг уменьшился или совсем его не стало, то и сумма начисления скорректируется на уменьшение или полное списание долга....
P/S
В обработке, возможно, есть лишний код, писал быстро и атавизмы не удалял...
Возможно, кому-то понадобится, пользуйтесь, изменяйте, улучшайте.

 

См. также

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Обработка для конфигурации Торговля и Склад 7.7, которая поможет рассчитать пени на просроченные платежы ваших Покупателей за выбранный период, с применением нескольких ставок рефинансирования по датам.

1 стартмани

12.10.2017    13738    7    torgstar    0    

3

Печатные формы Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Внешняя печатная форма счет-фактуры с 01.07.2017 г. для Конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7.

1 стартмани

23.06.2017    50335    254    Perm1C    17    

5

Взаиморасчеты Акт сверки Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Акт сверки для 1С:Бухгалтерии 7.7 И УСН 7.7 (начиная с версии файла 1.0.1) Тестировался на релизах (бухгалтерии от 594 и выше, упрощенки от 250 и выше). Добавлена возможность группировать операции по договорам контрагента и формировать обороты по ним. Добавил (начиная с версии 1.0.3) и вывод (опционально) счетов-фактур В версии 1.05 добавил множественный фильтр ( по контрагентам и договорам). Для чего это нужно. Ну к примеру, когда юрлицо реорганизуется или когда есть холдинг. 18.10.2022 Сделал как БП 3.0 в акте сверке выводится сальдо по каждому договору 10.11.2022 Сделал как Сверки как БП 3.0 (убрал все фильтры, они не понятны бухгалтеру), только добавил флажок "разбивать по договорам" и в таком случае логика отчета аналогична логике отчета в БП 3.0 ( т.е движения и сальдо разбиваются по договорам). Отчет так и называется Акт сверки как в БП3_0

1 стартмани

24.01.2017    17335    30    AndKovalchuk    3    

3

Взаиморасчеты Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Сортировка 62 счета по субсчетам Обработка сама закрывает авансы, при этом она позволяет работать с кореспонденцией любого типа по 62 счету, например схлопнуть 62,4 на 62,1 , а затем 62,1 на 62,2 или сразу 62,2 на 62,1 ,т.е. сколько раз хотите столько и запустите с различными вариациями.

1 стартмани

18.10.2013    29748    30    zavsom    3    

3

Взаиморасчеты Оптовая торговля Учет доходов и расходов Розничная торговля Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Раньше этот отчет распространялся платно и только по нашим клиентам. Сегодня выкладываем его в общее пользование, в память о золотом веке семерки. Впрочем, уверен, что и сейчас скачиваний будет немало, ведь семерка жива, и на "1С:Торговле и склад" многие торговые компании предпочитают до сих пор вести учет продаж.

1 стартмани

31.07.2013    42063    148    O-Planet    15    

14

Взаиморасчеты Акт сверки Бухгалтер Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Формирование и печать акта сверки взаиморасчетов с контрагентами по данным учета конфигурации "Торговля и склад" 7.7.

1 стартмани

10.07.2013    18612    66    АннаШ    3    

4
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. sandlog 19.10.11 10:50 Сейчас в теме
Полезная обработка :!:
2. iw6 09.11.11 13:23 Сейчас в теме
Спасибо за программу, очень помогает в работе.
3. Лена_Лена 10.11.11 22:00 Сейчас в теме
Спасибо, то что нужно!
4. RRR1RRR 06.12.11 15:23 Сейчас в теме
Очень хорошо, надо бы и по кредиторской тоже. И возможность выбрать счета.
5. ula1c 06.12.11 15:33 Сейчас в теме
Прекрасно работает и в УСНО. Спасибо. Помогли при создании резервов.
6. SkyOrion 12.12.11 12:53 Сейчас в теме
Добавил возможность выбора счета и поменял печатную форму под себя. Но основа и идея осталась без изменения!!! Спасибо автору. ;-)
7. erthia 13.10.12 09:34 Сейчас в теме
(6) SkyOrion, Здравствуйте, не могли бы выложить свой вариант обработки на Инфостарт? с указанием здесь ссылки. Заранее благодарю.
8. g26516 14.03.13 09:57 Сейчас в теме
Спасибо, очень полезная штучка.
9. g26516 14.03.13 10:55 Сейчас в теме
Отчет просто мечта бухгалтера.
10. luckardo 14 19.08.13 13:08 Сейчас в теме
для Украины работает?
11. skurser 20.02.14 12:23 Сейчас в теме
12. kulkrise 3 15.06.15 12:24 Сейчас в теме
Мне очень важно знать будет ли эта обработка работать в УСН 1.3 (Упрощенная система налогообложения, релиз 7.70.231)? напишите пожалуйста
13. Milky_Way 40 13.07.15 10:45 Сейчас в теме
(12) kulkrise, извините, что сразу не ответил (был в отпуске) - должно работать, но точно сказать сразу не могу, нет под рукой УСН, да и давно это было. Но точно, что нужно сделать - это сравнить список счетов, по которым будет браться задолженность. Обработка открыта, можете зайти и посмотреть те ли счета или не те... Ну или вот:
 СписокСчетов = "60, 62, 66, 67, 75, 76.1, 76.2, 76.3, 76.5, 76.6, 76.11, 76.22, 76.55, 79.3";


А, и еще, возможно вот этот документ будет называться в УСН по другому:
	ДокБС = СоздатьОБъект("Документ.БухгалтерскаяСправка");
14. kulkrise 3 13.03.17 16:33 Сейчас в теме
(13)
ДокБС = СоздатьОБъект("Документ.БухгалтерскаяСправка");

Milky_Way, все дело в том, что этот документ отсутствует в УСН.
17. Milky_Way 40 14.03.17 14:19 Сейчас в теме
(14)
Здравствуйте, Кристина. На сколько мне помнится, что в УСН вместо БухгСправки делается ОперацияВручную... Может чего и путаю, давно не работаю с 77, тем более в УСН :-)))
21. kulkrise 3 14.03.17 16:48 Сейчас в теме
(17) да, все верно, в УСН есть документ "Операция", мы его практически не используем (за редким исключением).
Т. е., если я Вас правильно поняла, мне надо вместо
ДокБС = СоздатьОБъект("Документ.БухгалтерскаяСправка");
поправить
ДокБС = СоздатьОБъект("Документ.Операция");
ну и далее по тексту, соответственно?
15. CheBurator 3125 13.03.17 22:30 Сейчас в теме
а как определяется дата возникновения задолженности (в типовой БУХ на счетах нет аналитики расчетов по документам)..?
16. kulkrise 3 14.03.17 10:48 Сейчас в теме
(15)
а как определяется дата возникновения задолженности
дата возникновения задолженности и в типовой БУХ и в УСН определяется по факту совершения отгрузки, а бух. справкой (в типовой БУХ) или выпиской в БУХ либо УСН определяется дата погашения задолженности.

(в типовой БУХ на счетах нет аналитики расчетов по документам)..?
есть конечно
19. CheBurator 3125 14.03.17 14:40 Сейчас в теме
(16)
(в типовой БУХ на счетах нет аналитики расчетов по документам)..?
есть конечно

- это где "есть"?
насколько я помню, в типовой бух максимум (например, на том же самом 62.1) - аналитика по договорам, мы же не будем приравнивать каждую отгрузку к отдельному "договору"..?
22. kulkrise 3 14.03.17 17:01 Сейчас в теме
(19) в том то и дело, что в основном, при создании нового документа отгрузки я нажимаю "Новый", создается новый договор типа "Счет №#### от ##.##.##",и как Вы и говорите приравниваю
каждую отгрузку к отдельному "договору"
, но есть и такие контрагенты по кот. я не создаю новый договор, там идет основной договор, и да, у таких контров отсутствует аналитика, как таковая, и там нужно вытягивать именно дату отгрузки.
24. CheBurator 3125 14.03.17 17:47 Сейчас в теме
20. CheBurator 3125 14.03.17 14:43 Сейчас в теме
(16) > дата возникновения задолженности и в типовой БУХ и в УСН определяется по факту совершения отгрузки
- я СИЛЬНО сомневаюсь что есть аналитика по документам (см. предыдущий мой пост) - в итоге что, - колбасится все перебором документов?
23. kulkrise 3 14.03.17 17:03 Сейчас в теме
(20) в моем случае практически только так и остается, т.к. аналитика не всегда возможна (см.#20), а "ломать" конфу без вариантов.
25. CheBurator 3125 14.03.17 17:49 Сейчас в теме
(23) конфу ломать не надо. если нет аналитики по документоам (догвор в целом), то просто тянуть не документы надо, а тупо проводки по счету, а из проводок набирать требуемые суммы до дебиторской задолженности. документы из этих проводок и будут тем чем надо...
26. kulkrise 3 15.03.17 08:49 Сейчас в теме
(25) этот вариант я упустила.
Возможно и по скорости будет быстрее, чем выборка по документам?
27. CheBurator 3125 16.03.17 00:51 Сейчас в теме
(26) не знаю, надо смотреть
здесь, я бы, кстати, не заморачивался ПОКА на быстродействии (это всегода при необходимости можно ускорить - это чисто техническая задача), а заморочился тем - что работа по проводкам ГАРАНТИРОВАНО даст ВСе суммы и ничего не пропустит, в отличии от работы по документам (документ "Сторно" учли? Точно уверены что не пропустили ни одного документа? точно-точно? и ВСЕ самописные документы учли?)
kulkrise; +1 Ответить
18. Milky_Way 40 14.03.17 14:21 Сейчас в теме
(15)
Кристина уже ответила, не успел.
28. CheBurator 3125 16.03.17 00:52 Сейчас в теме
например та же самая отгрузка без перехода права собственности (на 45 счет) - а не налажали ли вы, включив этот документ в дебиторку..?
ну и т.д.
kulkrise; +1 Ответить
29. vdolynsky 28 22.12.18 11:58 Сейчас в теме
За переменную "Тараканья*****" особое спс - поржал!!!
30. kulkrise 3 23.12.18 13:16 Сейчас в теме
31. Milky_Way 40 25.12.18 15:38 Сейчас в теме
(29) как молоды мы были, и глупость всякую несли :-)))
Оставьте свое сообщение