Позволяет получить суммы затрат за период и с отборами и закрыть их на выбранный счет и аналитику, тестировалось на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.39)
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Наименование
Скачано
Купить файл
По подписке PRO
простое закрытие затратных счетов для Бухгалтерии 3.0
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Обратились бухгалтера с просьбой помочь им закрыть затратные счета на расходы будущих периодов 26 на 97, ввиду большого количества проводок, которые нужно формировать вручную.
Данное решение позволяет просто и быстро это сделать.
Порядок работы:
1. Открыть обработку
2. Установить фильтры по Периоду, Организации.
3. При необходимости установить дополнительные фильтры по Подразделению и субконто
4. заполнить таблицу оборотов и проверить ее
5. при необходимости указать счет закрытия, подразделение, и субконто
6. перезаполнить в табличной части будут показаны данные, которые перенесутся в проводки
Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.
Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).
В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно!
Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!
Отчет показывает валовую прибыль, не требуя закрытия месяца. Показатели выручки и количества полностью совпадают с показателями стандартного отчета. Плюс добавлены дополнительные показатели, которых нет в стандартном - процент наценки, средняя цена закупа, средняя цена продажи за период отчета. Себестоимость товаров рассчитывается исходя из цен закупа на дату продажи (предусмотрено три варианта сбора цен закупа). Учитывает упаковки, валюты, с/без НДС, поддерживает обе версии 2 и 2.5 ценообразования, отбор по сегментам, позволяет исключить продажи между собственными фирмами. Возможна адаптация под вашу конфигурацию
Обработка позволяет формировать средствами 1С Налоговую декларацию по НДС (Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) и (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) заполнив файл Excel книгой продаж, покупок по стандарту (Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) или загрузив минимум информации из любой внешней базы. Итог - Декларация в электронном виде для сдачи в ФНС. Повышение с 01.01.2019 ставки НДС с 18 до 20% на основании Федерального закона от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ потребовало внести коррективы и в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.
Проводки формируются по Кт затратных счетов или красным сторно? Вопрос возник потому, что в прошлые времена БП категорически не принимала кредитовый оборот по25 или 26 счету - месяц потом закрывался как еёйная левая нога захочет.
(3) Ну, что по умолчанию идёт без статьи - то нормально - статьи затрат оборотные, сальдо по ним нет, потому собрано под разным статьям, закрывается без статей.... Мне интересно как остаток закрывается, по оставшимся статьям.
(3) не понял какой остаток по каким оставшимся?
сделано 2 варианта заполнения
1. по Дт оборотам за период - тогда доступна детализация до статьи затрат и можно в зависимости от этого закрывать на разные РБП например, как было у меня
2. по Дт остаткам, тогда заполнение идет без статей, т.к. они оборотные и закрывать только по подразделениям, либо руками