Предпосылки:
Первая и самая главная - желание не изменять документы по рассчету налогов, проводок, прочего в прошлых периодах.
Вторая (как следствие первой) - желание избежать ручного выявления разницы по куче проводок в каждом месяце (человек запросто может ошибиться при подсчете).
Порядок выполнения действий:
1. Выполняем перерасчет страховых взносов.
Создаем новый документ "Начисление страховых взносов" за каждый перерасчитываемый период. Нажимаем кнопку "Заполнить и рассчитать". Документ заполнится разницами между начисленными ранее и рассчитанными по новым данным страховым взносам. Все табличные части, кроме "Взносы", должны быть пустыми. Если это не так, значит вы производили какие то действия, повлекшие изменение рассчетных данных, и не перерасчитали после этого страховые взносы. При необходимости можно внести требуемые изменения в документ.
2. Выполняем перерасчет отражения зарплаты в бухучете.
Открываем обработку. Указываем дату перерасчета, организацию.
2.1. Нажимаем кнопку "Найти документы" (документы перерасчетов должны иметь комментарий указанный в поле "комментарий корректировки", за каждый период должно быть не более одного документа каждого типа (один - отражение в регл.учете, один - перерасчет налогов, один - корректировка отражения в регл.учете)). Документы по корректировке отражения зарплаты в регл.учете можно заранее не создавать. Лишние строчки в заполнившейся табличной части при необходимости можно удалить.
2.2. Нажимаем кнопку "Рассчитать". При необходимости создадутся документы по корректировке отражения зарплаты в регл.учете. В этих документах должна быть заполнена только табличная часть "Проводки". В табличной части "Проводки" должны быть только данные по перерасчету страховых взносов. Если это не так, значит вы производили какие то действия, повлекшие изменение рассчетных данных, и не перерасчитали после этого отражение зарплаты в регл.учете. При необходимости можно внести требуемые изменения в документы.
2.3. Нажимаем кнопку "Получить итоги". На закладке "Проводки" получаем итоговые проводки по всем документам-перерасчетам. Дальнейшие действия на ваш выбор. Можно в бухгалтерии сторнировать выгрузку за прошлые периоды и выгружать данные заново. Можно создать документ отражения зарпалаты в текущем периоде и внести в него итоговые корректирующие проводки.