Обработка для исправления сумм начислено/уплачено по данным ПФР.
Порядок работы:
· Необходимо выбрать опись, которую передавали в ПФР. Выбираем файл который вернули из пфр. При загрузке считываются данные о начислениях сотрудников из файла. При успешном считывании будет выведено сообщение об окончании чтения файла и количестве загруженных справок. Далее будет проведена конвертация, т.е. поиск в базе физлица по страховому номеру и сравнение сумм в пачках.
На этом этапе можно выявить «дубли» или перенесенные из других периодов пачки.
Расхождения в начисленных суммах подсвечиваются.
· Проводим исправление существующих пачек и создание пачек на отсутствующих (были случаи, когда ПФР возвращали файл, в котором было больше сотрудников).
При исправлении происходит исправление начисленных/ уплаченных сумм в зависимости от установленного переключателя.
Если сотрудник при выгрузке был в разных пачках, а из ПФР вернули в одной, то следует удалить дублирующую строку в табличной части обработки. После исправления начисленных/уплаченных сумм требуется удалить этого сотрудника из «дублирующейся пачки» иначе суммы будут расходиться.