В архиве 2 файла. Одна обработка создает один документ "Ввод начальных остатков" со множеством строк,
вторая создает по каждому контрагенту (каждому договору у контрагента) отдельный документ.
Отбора по организациям нет, подразумевается что в базе ведется учет по 1 организации.
Обработка проста как молоток - ввел дату остатков и нажал кнопку "Выполнить" . После при проведении документа (документов)
"Ввод начальных остатков" автоматически формируются счета фактуры на аванс. С нумерацией счетов фактур я не заморачивался им присваивается номер "Документа расчетов с контрагентом (ручной учет)"
Эта обработка написана под впечатлением публикации Alex_E "Свертка БП 2.0 документами Ввод начальных остатков", т.к. при переносе остатков из нашей базы пользовался его обработкой.