Порядок работы:
- Выбираем нашу организацию, дату, на которую формируем взаимозачет, можно выбрать конкретного контрагента. Можно оставить это поле пустым и поиск будет производиться по всем контрагентам.
- Нажать кнопку "Заполнить".
- В появившемся списке контрагентов отметить галочками тех, по кому необходимо провести взаимозачет.
- Нажать кнопку "Сформировать документы".
- Будут сформированы документы "Корректировка долга" с проводками взаимозачета по счетам расчетов с контрагентами 60 и 62.
Обработка протестирована на БП 3.0.142.56.