Исправляет все возможные ошибки по счетам расчетов с контрагентом, делает дебетовое сальдо на активном счете и кредитовое на пассивном. кроме того зачитывает все суммы по контрагенту и договору. Сворачивает 60 и 62 счета. Умеет работать с документами взаиморасчетов или без них.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Первым этапом обработка сворачивает + и - по дебету или кредиту счета, вторым перебрасывает + или - с дебета или кредита счета в зависимости от вида счета (активный или пассивный), и третьим зачитывает аванс или оплату в большую сторону
Инструмент представляет собой обработку для проведения свёртки или обрезки баз данных. Работает на ЛЮБЫХ конфигурациях (УТ, БП, ERP, УНФ, КА и т.д.). Поддерживаются серверные и файловые базы, управляемые и обычные формы. Может выполнять свертку одновременно в несколько потоков. А так же автоматически, без непосредственного участия пользователя.
Решение в Реестре отечественного ПО
Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью расширения Infostart Dashboard.
Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране.
Узнайте возможность внедрения подсистемы у себя в конфигурации с помощью бесплатной обработки "Анализ внедрения подсистемы 1С Infostart Dashboard"!
Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.
Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.
Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).
Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.
Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.
:( ну вот а я обрадовалась.... {Форма.Форма(38)}: Поле объекта не обнаружено (ДокументыРасчетовСКонтрагентами)
ВестиРасчетыПоДокументам = НЕ (ПланыСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПоставщиками.ВидыСубконто.Найти(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ДокументыРасчетовСКонтрагентами, "ВидСубконто") = Неопределено);
(4) Маруся66, У меня тоже КА. Закомментировал эту строку, где ругался и вроде заработало. И даже вроде бухгалтер сказала, что цифры вроде верные получились (но досканально ещё не проверила она:)).
(9) Для этого предусмотрена галка "Этап 3" которую если не ставить то сворачиватся не будет, и как исправить причину если она была в прошлом году? или документов и контрагентов более 1000 .... а перебрасывать недостающую сумму можно, тк это своего рода взаимозачет, только в разрезе одного контрагента/договора. Многие бухгалтера просили меня об этом, для этого и написана обработка. (Кроме того иногда причина - кривые руки, это к сожалению с помощью обработки не исправить :D )
(12) Потомучто эта обработка для бухгалтерского учета, для налогового нет такой... так как для начала необходимо чтоб эти регистры "шли" между собой, и т.д. и т.п., в общем для бухгалтерского она...
необходимо сделать свертку в разрезе документов по счету 76.05, в принципе обработка справилась, но т.к. счет АП, то она "задвоила" обороты по всем субконто, и по тем с которыми все в порядке... не можете быстро подсказать как проще избавиться от задвоенных движений
После загрузки остатков в 2.0 из 1.6 образовались некоторые суммы которые не закрываются по текущей деятельности, надеюсь спасет обработка, а то НГ начался уже.
нет в жизни счастья. у нас Корректировка реализации в сторону уменьшения, аванс естественно не восстановит. скачала обработку, по описанию должна поставить на кредит пассивного субсчета 62.02 с дт 62.01 разницу по Корректировке реализации например 100 руб
т е д.б. дт 62,01 кт 62,02 100 руб
в операции после обработки же:
дт 62,01 кт 62,02 -100 руб
дт 62,01 кт 62,02 100 руб
что это значит? прокрутилось и ничего не изменилось. убирать вручную например все красные проводки?
это тоже проблемы не решило, разбегается по третьему субконто
спасибо. очень помогло.
но! второй этап не работает для 62 счета. а всё потому, что попутано правое с левым в
...
ИначеЕсли Прав(Счет01.Код,2)="62" тогда
...
+рекомендация: добавить еще один этап - нулевой, в котором третье субконто сворачивается в один служебный "документ расчетов с контрагентами"
а для совсем запущенных случаев - еще и в один договор. (да - такое тоже встречается...)
(33) fokin, Да, в текущей версии почему-то автор поставил заглушку на Контрагента. Но в принципе добавить выбор контрагента на форму, закомментировать эту строку и раскомментировать установку параметра Контрагент в запросах и должно работать с отбором по контрагенту (причем по группе тоже можно)
Обработка полезная, работа проделана- видно. Спасибо.
Но есть замечания-пожелания автору на будущую доработку (у себя переделал) - вынести запись движений у документа операция из процедур, которые выполняются в цикле, и сделать запись один раз за циклом. На логику это никак не влияет, а скорость возрастает в разы (записать 3000 раз по одной записи или 1 раз 3000 записей)