Автоматическое формирование резерва по сомнительным долгам

09.11.11

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Идея: Собрать долги с расчетных счетов контрагентов (60,62,76 и т.п.) и сформировать операции по сомнительным долгам на 63 счета. Операции по сомнительным долгам оформляются операциями, введенными вручную (бухгалтерская справка). С 2011 года обязательное формирование сомнительных долгов.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование SM По подписке [?] Купить один файл
СомнительныеДолги_unk2.epf
.epf 14,65Kb
203
203
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.

Идея: Собрать долги с расчетных счетов контрагентов (60,62,76 и т.п.) и сформировать операции по сомнительным долгам на 63 счета. Операции по сомнительным долгам оформляются операциями, введенными вручную (бухгалтерская справка). С 2011 года обязательное формирование сомнительных долгов.

Описание: Получаем суммы долга на дату конца периода по выбранным счетам. Суммы собираются в разрезе расчетных документов (субконто3), и если у вас есть не закрытые долги по счетам (в разрезе документов). Эти долги будет видно в обработке, удобно для проверки ошибок ведения счетов. Долги берутся на дату конца периода. Долг считается сомнительным, если дней просрочки платежа более 45. Сомнительный долг формируется на 63 счету по следующему принципу. Если дней просрочки долга более 45, но менее 90, то на 63 счете формируется половина суммы долга. Если долг более 90 дней, на 63 счет пишется вся сумма долга.

ВНИМАНИЕ: На текущий момент не автоматизирована операция корректировки сомнительных долгов на 63 счете, если контрагент погасил долг в след.квартале. То есть не учитываются сомнительные долги, начисленные в предыдущем квартале. Есть версия, в которой учитываются...

ВАЖНО: Не запускайте обработку по несколько раз по одним и тем же счетам. На текущий момент обработка не проверяет, сформированы уже сомнительные долги или нет.

Обработка еще сыровата, буду дорабатывать. Делал по ситуации, чтобы по-быстрому сформировать сомнительные долги по 63 счету

См. также

SALE! %

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 27000 руб.

24.04.2015    192604    143    241    

274

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    23348    210    8    

186

Учет доходов и расходов Взаиморасчеты БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц). Данный отчет подходит для всех основных конфигураций линейки продуктов 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.95), 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.67), Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.21.3) +1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.111). Также есть возможность адаптации отчета под другие конфигурации. Мобильное приложение работает как на Android, так и на IOS.

2880 руб.

16.03.2021    21389    6    13    

26

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    58183    193    76    

118

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    24625    29    34    

37

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

15120 руб.

28.09.2012    95735    592    281    

143

Обмен с ГосИС Взаиморасчеты WEB-интеграция Платформа 1С v8.3 Платформа 1C v8.2 Конфигурации 1cv8 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Платные (руб)

Универсальная обработка для экспресс-регистрации новых и обновления реквизитов существующих элементов справочников «Контрагенты» & «Организации» по данным Федеральной Налоговой Службы РФ (ЕГРЮЛ&ЕГРИП). Минимизация ручного ввода и соответствие данных 1С учредительным сведениям юр. лиц & ИП.

4800 руб.

13.12.2012    92789    181    308    

256
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Alav 13 26.04.11 12:25 Сейчас в теме
2. unk2 202 26.04.11 13:22 Сейчас в теме
Две параллельно созданные обработки на одну тему. В чем разница смотрите сами по функционалу и работе...
3. jane_1212 26.04.11 15:17 Сейчас в теме
Добрый день.
Доработка была бы очень полезна по поводу погашения долга в следующем отчетном периоде. Будем признательны. А то от 1С не дождешься.
4. unk2 202 27.04.11 05:27 Сейчас в теме
Мне в любом случае придется ее доделать в след.квартале для собственных нужд предприятия. И я конечно выложу новую версию на сайте
5. jane_1212 27.04.11 06:08 Сейчас в теме
Спасибо. Будем ждать, а пока нужно лежить головную боль))))))))
6. Kylaeva_Elena 27.04.11 11:55 Сейчас в теме
хорошо было бы такую обработочку для 8.2))))))) :D
7. unk2 202 28.04.11 05:08 Сейчас в теме
Kylaeva_Elena пишет:хорошо было бы такую обработочку для 8.2)))))))

На форуме есть подобная для 8.2. И мою вы можете легко перевести в 8.2 просто открыв ее в конфигураторе
Kylaeva_Elena; +1 Ответить
8. prochka 20.06.11 13:10 Сейчас в теме
Alav пишет:

А есть ли разница с http://infostart.ru/public/84392/

Могу подсказать в чем разница (взгляд пользователя) -

У Naumov:
- формирует задолженность только по покупателям (сч.62.01)
- в БУ формирует резерв на всю сумму задолженности не зависимо от срока возникновения (и это правильно для организаций, которые в учетной политике прописали такой метод формирования долга и не работает у тех, кто максимально приблизил БУ к НУ)
- сумма в графе "Максимальная сумма резерва" - это максимальная сумма для формирования в НУ. Сумма разбивается по правилам формирования резерва в НУ только на организации, стоящие в таблице первыми до её полного "разбития"

У unk2 (с учетом "сырости" разработки):
- формирует задолженности по выбранным счетам (жирный +)
- не формирует проводки по НУ и разницам (жирный -), хотя расчет резерва производит по правилам НУ
- нет печатной формы (а очень хотелось бы)

Обе разработки тестировались на БП-8.2, имеют свои плюсы и минусы в зависимости от Ваших пожеланий, но лично мне по душе работа unk2 (т.е. эта) и, не смотря на её незаконченность, думаю что буду пользоваться ею. Как и прочие жду новую версию и надеюсь, что автор учтёт пожелания :)
16. prochka 12.10.11 08:58 Сейчас в теме
Я тоже согласна с Formika о том что хорошая работа должна быть соответственно оплачена, а свое мнение по поводу этой обработки я высказала ранее (8). Поэтому если unk2 все-таки решит продолжить развитие разработки, но уже на коммерческой основе - я в доле.)
9. iva-74 28.06.11 10:34 Сейчас в теме
Спасибо большое.
есть вопросы:
за 1 квартал например сделали резерв.
во втором квартале этот резерв будет формироваться на разницу ?
и будут ли делаться проводки автоматические при оплате данных долгов покупателем ?
если мы по банку делаем проводки Дт 51 Кт 62
то по резерву должны быть проводки Дт63 Кт 91-1... будет ли это реализовано? или это есть уже- где это посмотреть?

с уважением
и еще раз большое спасибо
10. unk2 202 28.06.11 10:41 Сейчас в теме
К сожалению дальнейшего развития обработки не будет. Мои бухгалтера не стали формировать 63 счет.
И потому на текущий момент развитие обработки приостанавливается...
11. iva-74 28.06.11 11:07 Сейчас в теме
А можно узнать на основании чего они не стали формировать 63? просто согл п70 раскрытия отчетности везде пишут что все должны создавать резервы, а в п3 ПБУ например написано что малые предприятие могут не создавать ... чем руководствовались ваши бухгалтера ?
с ув. Иветта
12. unk2 202 28.06.11 18:14 Сейчас в теме
А просто не стали и все :)
13. palax 25.09.11 13:15 Сейчас в теме
мне помогла данная обработкак, спасибо автору
14. Formika 11.10.11 15:04 Сейчас в теме
Добрый день, обработка очень хорошая,но полугодие и 9 месяцев -это либо предыдущюю сторнируем и делаем новую,
либо руками выправляем суммы. Пожалуста может Вы вернетесь к идее воплотить и изменения по долгам с учетом погашения и т.п.Поверьте не только гл.бухи но и финдиры будут Вам признательны. К тому же сам ресурс становиться все более коммерческим, но вот я бы купила за разумную цену, так как считаю что работа должна быть возмеэдной.
15. unk2 202 12.10.11 06:32 Сейчас в теме
Formika пишите мне в ICQ 232609175. Обсудим
17. Evgen54 6 24.10.11 11:52 Сейчас в теме
Мне обработка понравилась. Все классно тока один нюанс. Хотелось бы чтобы на 63 счет попадала сумма только разницы по контрагенту, а не по каждому счету каждая сумма. Я с удовольствием приму участие в поддержке дальнейшей разработки на коммерческой основе.
18. МариМе 16.11.11 07:30 Сейчас в теме
Спасибо за обработку, протестировала на Бухгалтерии 2,0. Я главбух не могла себя заставить этот резерв создавать, ну очень уж муторно выбирать все эти долги по срокам, тем более, когда переходы были с одной базы на другую, сначала на 8,1 , потом на 8,2. Все эти долги прошлые некорректно отражаются по количеству дней долга. И сейчас не уверена, что буду пользоваться. Но зато хоть можно просто проверить, посмотреть по текущим долгам, сформированным уже в этой базе. Если доработаете, будем очень благодарны, и согласна купить за разумую цену.
19. YuryKr 22.11.11 00:08 Сейчас в теме
Спасибо, очень хорошая обработка. Формирование быстро и надежно - остается только проверить ... но без этого нельзя
20. zzzzz 14 19.12.11 08:49 Сейчас в теме
Спасибо большое )))) Скачала обработку, немного ее доработала. Добавила закладочку "Возмещение сомнительных долгов". На начало отчетного периода выбираются договора, которые лежат на счете учета по сомнительным долгам и проверяется были ли движения по этим договорам в отчетном периоде по счетам расчетов с контрагентами. В случае, если были, формируется обратная проводка с изъятием из резерва на сумму движения.
23. iotkin 01.03.12 10:33 Сейчас в теме
(20) zzzzz, а можно скинуть доработанную обработку на tdv-mbx собака yandex.ru Заранее спасибо.
21. Nikolay 13.01.12 11:26 Сейчас в теме
А почему Операции по сомнительным долгам оформляются операциями, введенными вручную (бухгалтерская справка)? Учёт на счете 63 ведётся в разрезе контрагентов/договоров, те же самые расчёты с контрагентами. И каким образом потом закрывать 63 счёт?
22. unk2 202 14.01.12 07:46 Сейчас в теме
Nikolay, каким документом по вашему должны оформляться операции? В данной версии обработки 63 счет не закрывается. Если вам это нужно пишите мне в аську 232609175. Я делал закрытие 63 счета в другой версии обработки. Она платная
24. SergeyMordvin 1936 23.04.12 19:16 Сейчас в теме
(22) есть ли данная платная версия на Инфостарте?
25. unk2 202 25.04.12 16:18 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение