Взаиморасчеты с контрагентами для БП 3.0

Отчет отражает данные о взаиморасчетах с контрагентами за выбранный период по списку счетов учета. В отчете исключены обороты между авансовыми счетами 60.02 и 62.02. Отчет имеет возможность формирования по периодам и по валютам, а также получения расшифровок по документам. Отчет работает на всех версиях программы.

Арт.: 1093855

Продано: 26

рис1.png
Скрин2.png
Скрин3.png
Скрин5.png
Скрин4.png
рис1.png
Скрин2.png
Скрин3.png
Скрин5.png
Скрин4.png
Лицензии

2400 руб.

Техподдержка

1500 руб.

Отчет предназначен для пользователей, не желающих анализировать взаиморасчеты по счетам учета, а также не хочет видеть обороты между авансовыми счетами. Отчет показывает свернутые итоги без развернутого сальдо.

Отчет имеет несколько вариантов:

1. Ведомость взаиморасчетов с контрагентами. (Классический вариант с остатками и оборотами). Рис 1.

2. Ведомость взаиморасчетов с контрагентами в валюте и рублях. (Вариант для анализа задолженности с учетом валюты).

3. Ведомость взаиморасчетов (по дням). (Возможность вывода отчета по периоду "День"). Рис 2.

4. Ведомость взаиморасчетов (по неделям). (Возможность вывода отчета по периоду "Неделя").

5. Ведомость взаиморасчетов (по месяцам). (Возможность вывода отчета по периоду "Месяц"). Рис 3.

6. Ведомость взаиморасчетов (по кварталам). (Возможность вывода отчета по периоду "Квартал").

Для формирования отчета заполнить период период и организацию (а можно не заполнять. На Ваше усмотрение). По умолчанию в отчет включены для анализа счета 60,62,76, но вы можете их изменить или дополнить счетами включающими в себя анализ по Субконто "Контрагенты" и "Договоры". (Рис 4).

Отчет имеет гибкую структуру настроек. В отчете можно настроить любые отборы, группировки и оформления. 

Добавьте отчет в список дополнительных отчетов и обработок (раздел "Администрирование / Печатные формы, отчеты и обработки / Дополнительные отчеты и обработки"). Убедитесь, что у Вас включен флажок "Дополнительные отчеты и обработки". Нажимаем кнопку "Добавить из файла". Указываем путь к обработке. В поле "Размещение" указываем раздел "Руководителю" или любой другой какой Вам нужен. Далее в поле "Быстрый доступ" добавляем пользователей которым мы хотим подключить данный отчет в интерфейсе. Готово. Далее данный отчет будет в разделе "Руководителю" в подразделе "Дополнительные отчеты".

Отчет протестированы на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690), конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.71.77), и более ранних версий. 

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.154.17, 3.0.153.21, 3.0.153.18, 3.0.152.28, 3.0.152.23, 3.0.151.38
Статистика:
Просмотры 20326
Загрузки 45
Рейтинг 29
Создание 17.07.19 15:07
Обновление 10.06.24 13:46
№ Публикации 1093855
Характеристики:
Теги

взаиморасчеты долги расчеты с контрагентами задолженность контрагентов Управленческий учет Отчеты руководителю дебиторы кредиторы Управленческие

Рубрики Взаиморасчеты
Кому Бухгалтер ,
Пользователь
Тип файла Внешний отчет (ert,erf)
Платформа Платформа 1С v8.3 ,
Бухгалтерский учет
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Не имеет значения
Отрасль Не имеет значения
Налоги Не имеет значения
Вид учета Бухгалтерский учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
1. user1333650 13.02.20 10:38 Сейчас в теме
Добрый день !

В КА 2.4 будет работать ?
2. Техподдержка 13.02.20 11:01
Теоретически будет, если в системе включен и настроен регламентированный учет. Отчет работает по счетам. Но зачем он там нужен? В КА 2 есть стандартные отчеты, которые показывают даже более детально. Цель данного отчета как раз таки в Бухгалтерии нормально анализировать задолженность без счетов
user1333650; +1 Ответить
3. bosow 23.04.20 12:15 Сейчас в теме
Добрый день. Купил вашу обработку. Заметил, что в ней итоги по группировке строк свернутые. Можно настроить, чтобы разврнуто показывались?
4. Техподдержка 23.04.20 12:55
(3)
, что в ней итоги по группировке строк сверну
Добрый день. Итоги не свернуты. Что Вы подразумеваете под свернутыми итогами? По умолчанию итоги развернуты. Прилагаю скрин
Прикрепленные файлы:
5. bosow 23.04.20 13:49 Сейчас в теме
Немного другой пример. Имею в виду сальдо по группе контрагентов
Прикрепленные файлы:
6. Техподдержка 23.04.20 15:40
(5) Я Вас понял. Отчет не показывает развернутое сальдо. Добавил эту информацию также в описании. Спасибо

Оставьте свое сообщение

См. также

SALE! 10%

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-...

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той орг...

14400 руб.

"Расчет и начисление пени" для 1С:БП 3.0 (8.3 Бухгалтерия)

Расширение позволяет гибко настроить расчет и начисление пени в 1С в организации. Представлена в двух вариантах исполнения: как расширение и как обработка.

7200 руб.

Дебиторская задолженность по срокам долга в 1С

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11...

15120 руб.

Платежный календарь полного цикла в 1С 8.3 Бухгалтерия Предприятия — Анализ движения денежных средств

Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки дене...

2880 руб.

Автоматическое формирование и отправка счетов, актов, счетов-фактур и актов сверки для БП 3.0

Данная обработка позволяет сократить объем ручных операций, выполняемых ежемесячно бухгалтером или его помощником за счет автоматизации систематического процесса.

7800 руб.

Сверка данных УНФ - БУХ по документам и по долгам

Обработка позволяет сравнивать по документам и сверять по долгам покупателей и поставщиков между базами УНФ 1.6, УНФ 3.0 и Бухгалтерия 3.0,

6000 руб.

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам ...

12000 руб.