Обработка сворачивает остатки по пустым партиям 10-го счета. Обработка формирует проводки документом Операция, созданным пользователем.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Обработка позволяет свернуть остатки по пустым партиям счетов группы 10 (материалы).
Подходит для баз, у которых есть отрицательные дебетовые остатки пустых партий и положительные заполненных, как на рисунке ниже на начало периода.
Тестировалось на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.115.19).
Как пользоваться:
Пользователь создает документ Операция, указывает дату и время документа. На этот период будут рассчитаны остатки. Заполняет Организацию. Выбирает Субсчет счета 10. Нажимает кнопку "Свернуть пустые партии".
Хотите точно знать, что вы выгружаете? Хотите сворачивать товары по НДС или фильтровать товары по доп. реквизиту? Вы волшебник, которому необходимо превращать одних контрагентов в других? Хотите при выгрузке превратить группу товаров в один? Или просто нужен удобный OLE обмен между 1C:Управление торговлей (ред. 11 или 10) и 1С:Бухгалтерия предприятия (ред. 2 или 3). Тогда эта обработка для вас!
Разработка универсальна, работает на любой конфигурации, на версиях платформ 8.1 и 8.2. Исходные коды открыты. Усекаются сразу все разделы учета (регистры бухгалтерии, регистры накопления, регистры сведений). Разработка представляет из себя cf-файл с одним единственным документом: ЗакрытиеПериода. В нём содержится функционал как по заполнению, так и по очистке регистров. Так же для версии 8.2 возможна переброска данных в "чистую" базу нажатием одной кнопки.
Начал писать для бухгалтерии для обнуления счетов. Последнюю версию использовал для выправления себестоимости в комплексной, обнулял регистр УчетЗатрат и делал ввод остатков на основании данных бухгалтерских счетов. Вдруг кому пригодится )))
Пытался подыскать что-то подобное на просторах инета. Но кроме советов типа бла-бла-бла и каких-то косячных попыток подпила выложенной на ИТС обработки по переносу всех данных поиски ни к чему не привели. Пришлось потратить несколько дней на то, чтобы сваять желаемое.
Вопрос: Есть поступление - условно пришло 10 шт. - 02 февраля 2022
6шт продали 06 февраля 2022
4шт вернулись к поставщику документ от 15 мая 2022 корректировка поступления.
Но за это время 4 шт. в силу того что они были на остатках проданы или ушли в производство.
Возможно ли Вашей обработкой перекинуть с партий которые непосредственно перед корректировкой на партию которая была в поступлении?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.127.49)
Вручную я сделал, но хотелось бы автоматизировать - много корректировок