Взаимозачет между счетами 62 (60) и 66 (67) в ERP

10.01.23

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Часто у бухгалтера возникает потребность проведения взаимозачета между не зачитываемыми типовыми средствами (корректировка долга) счетами бухгалтерского учета. И, если в обычной БП - это просто проводка вида Дт 66 Кт 62, то в ЕРП есть еще регистры, которые должны закрыться после проведения взаимозачета. Как сделать взаимозачет правильно и сделать и проводки, и закрыть движения по регистрам, об этом наша статья.

Первое, на что нужно обратить  внимание, что у контрагента, по которому ведутся операции с использованием «специфических счетов» (не 60, 62, 76) должна стоять галка прочие отношения в карточке:

 

 

Для корректировки вида д66, 67 к К62, 60 и наоборот нам нужно использовать ВСЕГДА 2 документа.

  • Документ Корректировка задолженности по финансовым инструментам (регистры для 66, 67 счетов)
  • Документ Корректировка задолженности (регистры для 60, 62)

В документе Корректировка задолженности по финансовым инструментам выбираем Списание кредиторской задолженности и заполняем ТЧ Задолженность. Здесь нас интересует кредитор и его кредитный договор (то есть подбираем контрагента и его договор по 66, 67 счету).

В ТЧ Доходы и пассивы заполняем статью активов и пассивов, данная ТЧ не формирует движения по регистрам, но дает нам бухгалтерскую проводку. Не заполнять данную ТЧ нельзя:

 


 

Выбираем статью активов и пассивов, наиболее подходящую по смыслу. Если цель списать кредит на 91, тогда можно выбрать статья доходов.

Выбрали-нажимаем настроить и выбираем необходимый счет для корреспонденции и его аналитику.

Далее проводим документ.

Он формирует регистр (Расчеты по финансовым инструментам) только для ТЧ задолженность, то есть для 66 счета. Далее отражаем в БУ –и удаляем эту проводку через ручная корректировка удалить проводку.

Далее переходим ко второму документу Корректировка задолженности. 

В нем мы заполняем дебитора (кредитора) контрагента, по которому проводим корректировку по счету 60 (62), договор по нему, сумму. В ТЧ Расходы и активы выбираем типовую статью Расходы дисконтирования.




 

Далее настраиваем счета учета:

 


 

Проводим документ, проверяем проводки. Здесь отдельно очищать проводки не нужно, потому что они нам нужны.

Цель очистки проводок в первом документе - это устранение задвоенности проводок.

Итог -у нас есть правильная проводка и все регистры, которые должны быть задействованы при такой операции.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

зачет кредита и дебиторки

Вы можете заказать платную адаптацию этой статьи под ваши задачи на «Бирже заказов».

  • 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
  • Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
  • Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
  • Безопасная сделка — при необходимости;
  • Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.

См. также

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Автоматизация раздельного учета в 1С:Бухгалтерии по ГОЗ в соответствии с 275-ФЗ. Готовое решение для учета госконтрактов, формирования отчетности и контроля исполнения. Поддержка военной приемки, НИОКР и требований Минпромторга. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта

40000 руб.

28.08.2020    544365    3655    143    

1377

Регламентированный учет и отчетность Операции по ВЭД Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет НДС Платные (руб)

Экономьте часы рабочего времени и избегайте ошибок при подготовке. Решение создано специально для вас, если вы: Занимаетесь ВЭД: ваша компания регулярно отгружает товары в страны ЕАЭС Сотрудничаете с ключевыми странами союза: Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией Работаете в 1С: ведете учет в Бухгалтерии 3.0, КА 2 или ERP Продукт прошел сертификацию 1С-Совместимо и имеет полную документацию Есть демо-версия, можно поставить на свою базу и проверить функционал на нескольких отчетах

12200 руб.

10.07.2017    96535    544    163    

416

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

97700 руб.

20.02.2024    9270    15    6    

13

Регламентированный учет и отчетность НДС 22% 1С:Предприятие 8 1С:Управление торговлей 10 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет НДС Платные (руб)

Обновление для 1С:Управление торговлей 10.3 (УТ 10.3) с 2026 года для добавления ставок НДС 22% (122)% в документах и печатных формах документов. Начиная с релиза 10.3.5 по 10.3.88.

5000 руб.

12.11.2025    4721    26    0    

33

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бизнес-аналитик Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Инструмент "Расширенная экспресс-проверка" можно использовать в дополнение к типовой проверке, он ответит на вопросы, всё ли у вас хорошо в учёте и готовы ли вы к сдаче отчётности

13237 руб.

19.11.2024    3244    19    1    

14

SALE! 50%

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Здравоохранение, медицина, стоматология Россия Платные (руб)

Подсистема (расширение) конфигурации Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 для формирования формы №30 федерального статистического наблюдения "Сведения о медицинской организации" в редакции Приказов Росстата I) от 30.12.2020 №863, II) от 27.12.2022 N 985, III) от 25.12.2023 N 681 и IV) от 29.11.2025 №594.

21960 16470 руб.

26.10.2021    20772    30    13    

24

Регламентированный учет и отчетность Мастера заполнения Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет ЕСН Платные (руб)

Обработка позволяет создавать документы "Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете" по данным файла операций из личного кабинета ЕНС сайта ФНС в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.

10000 руб.

22.11.2024    5139    34    13    

35

Регламентированный учет и отчетность Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Розница 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Акцизы Платные (руб)

Не успеваете сдать декларацию вовремя? Устали заносить/править данные вручную? Давит угроза штрафа в десятки, а то и сотни тысяч? Бессонные ночи и потраченные на работе вечера в пик сдачи отчетности? Вам знакомы эти проблемы? Если да, то у нас есть РЕШЕНИЕ, которое Вам необходимо! Автоматическое заполнение алкогольных деклараций по формам 1 (производство), 2, 3, 4 (опт), 5 (перевозка), 6 (производственные мощности), 7, 8 (розница, разделы I и II и III) по данным учета, проверка и шифрование, а также загрузка из внешних файлов и выгрузка в формате XML 4.4 согласно приказу Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 г. № 396

32000 руб.

01.07.2013    120373    108    94    

109
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. roman72 404 13.01.23 20:18 Сейчас в теме
Идея использования двух документов для этого нередкого случая интересна.
Но ручное удаление проводок в ERP это не комильфо как технология и не соответствует подходам 1C ERP.
Почему не рассматривается вариант прогона через 76 счёт без удаления проводок?
2. yiulka 52 14.01.23 01:21 Сейчас в теме
(1) через 76 можно с точки зрения не бухгалтера. С точки зрения бухгалтера это "оборот по 76 счету, которого там нет и не надо"
И потом через 76 в документе корректировка по фининструментам ок -он будет чисто счётом. А через документ корректировка долга -если не выбирать статью активов и пассивов, а пойти через два долга-мы лишние регистры по 76 создадим.

В общем чревато реакцией бухгалтеров
И случайными "лишними" регистрами
3. XelOla 19 06.02.25 10:12 Сейчас в теме
(2)
Подскажите
как перегнать КТ 60.01 ООО пустой_договор "сумма" на кт 60.01 ООО нужный_договор "сумма".
чтобы красиво было и во акте сверки.
4. yiulka 52 06.02.25 15:08 Сейчас в теме
(3) Типовым методом корректировка долга.
Нетиповым можно через редактор залезть в те документы, в которых пустой договор и по регистрам сделать не пустой
Можно еще собрать все регистры завязаные на ошибке и сделать строку + на нужный договор с общей суммой и строку - с пустым договором и общей суммой
5. XelOla 19 06.02.25 15:49 Сейчас в теме
(4) в "пустой" договор сели с Объектом расчетов "Поступление безнал ДС",
поэтому обычным взаимозачетом обошлись... с указанием в объекте расчетов документов!
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация