Антонов Игорь | Руководитель отдела разработки | АО "ДальЖАСО"

«Борьба за интерфейс: HTTP-сервисы + node.js + React.js. Как разработать современный интерфейс»

1С:Предприятие - основная платформа в нашей компании. Мы успешно разработали несколько конфигураций и столкнулись с проблемой: партнерам не нравится 1С-интерфейс из коробки. Решения, адаптированные на работу через веб-клиент тормозят и не могут конкурировать с современными веб-приложениями. Остро проблема проявляется у мобильных пользователей. Стандартным веб-клиентом невозможно пользоваться с мобильного устройства. Стоковые решения в виде мобильного клиента или мобильной платформы от 1С создают дополнительные сложности в дистрибуции приложений. Выход из замкнутого круга мы нашли в современных веб-технологиях и HTTP-сервисах платформы 1С:Предприятие. * Кратко. Что такое и зачем нужны HTTP-сервисы; * Производительность и модель лицензирования; * Особенности разработки API; * HTTP-сервисы vs Веб-сервисов; * Фронтенд. Как не потеряться в технологиях; * React. Как мы выбирали фреймворк для разработки пользовательского интерфейса; * Почему не подошел Angular; * Как заставить технологии работать вместе; * Наши кейсы и проблемы; * Оптимизация HTTP-сервисов; * Что изменилось после двух лет разработки.

Закрытие долгов. ЗКГУ 3.1, ЗУП 3.1

Обработки - Закрытие периода

Обработка Закрытие долгов по регистрам накопления , конфигурация ЗКГУ 3.1 , ЗУП 3.1

Обработка Закрытие долгов  по регистрам накопления , конфигурация ЗКГУ 3.1 , ЗУП 3.1
Может потребоваться после переноса данных  и для того, чтобы  начать год без остатков , с "чистого листа".

В результате обработки Создается документ Перенос Данных. 
В документе закрываются долги по регистрам:  

Взаимозачеты с сотрудниками ,

Зарплата к выплате , 

Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ,

Расчеты налоговых агентов с бюджетом   по НДФЛ


Бухгалтерские взаимозачеты с сотрудниками 


Просьба первым скачавшим  отписаться по результатам, помогла ли обработка вам  .Smile

06.12.2017- исправлены ошибки 
16.02.2018 - добавлена возможность закрывать регистр РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ , нужно закрывать если лезут прошлые периоды из документа  Перечисление НДФЛ в Бюджет 
05.03.2018 - добавлено закрытие по регистру БухгалтерскиеВзаимозачетыССотрудниками 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Закрытие долгов ЗКГУ 3.1 ЗУП 3.1:
.epf 9,69Kb
05.04.18
41
.epf 9,69Kb 41 Скачать

См. также

Комментарии
Сортировка: Древо
1. UFOPITER 18.11.16 12:43 Сейчас в теме
Спасибо! Задолженности "ушли". Делала перенос на конец 2015 года.
2. GeterX 102 02.02.17 23:51 Сейчас в теме
Обработке цены бы не было, если бы закрывала еще и регистры по НДФЛ.
3. ccserg 51 03.02.17 07:31 Сейчас в теме
4. uchet 04.02.17 23:02 Сейчас в теме
(3) Регистр "Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ" закрыть в ноль ОЧЕНЬ нужно.

И еще вопрос: закроет ли Ваша обработка "развернутый" остаток по регистру "Взаиморасчеты с сотрудниками" если, к примеру, по одной статье финансирования +100, а по другой -100 ???
5. ccserg 51 05.02.17 08:39 Сейчас в теме
(4)добавил этот регистр ,
если что то не так будет , пишите

на вопрос : Да .Закрывает в разрезе по статьям
6. favia 07.02.17 05:24 Сейчас в теме
Здравствуйте! Мы закрываем долги через начальную задолженность по зарплате, раньше делали через перенос данных (два регистра: взаимозарасчеты с сотрудниками и зарплата к выплате). через документ этот удобнее, т.к. по нужным регистрам проводит сам и подразделение по выбранному сотруднику сам проставляет, заполняем сумму и статью :)
7. ccserg 51 07.02.17 09:05 Сейчас в теме
(6) у меня ничего сам не заполняет ,
и выбирать вручную надо ,
какой там секрет ?
8. favia 08.02.17 03:28 Сейчас в теме
(7) Секрета нет ) может разница в версии у нас сейчас 3.1.2.105. При выборе сотрудника из списка, подразделение встает текущее. Потом если нужно уже корректируем.
9. ccserg 51 08.02.17 06:54 Сейчас в теме
(8)аа , подразделение только )) плохо прочитал
16. 27272 12.05.17 05:38 Сейчас в теме
(6)
Здравствуйте! Мы закрываем долги через начальную задолженность по зарплате, раньше делали через перенос данных (два регистра: взаимозарасчеты с сотрудниками и зарплата к выплате). через документ этот удобнее, т.к. по нужным регистрам проводит сам и подразделение по выбранному сотруднику сам проставляет, заполняем сумму и статью :)


Подскажите, а как быть если сальдо +/- по подразделениям? Например по АУП 7000, по сторожам -5000. В анализ зарплаты по сотрудникам встаёт одна строка АУП 2000
17. 27272 12.05.17 06:02 Сейчас в теме
(16) Вроде разобрался, в отчёте по-умолчанию подразделение (на конец). Заменил на подразделение - стало красиво
21. Elena7 28.05.17 12:29 Сейчас в теме
(6)
зарплате, раньше делали через перенос данных (два регистра: взаимозарасчеты с сотрудниками и зарплата к выплате). через документ этот удобнее, т.к. по нужным регистрам проводит сам и подразделение по выбранному сотруднику сам проставляет, заполняем сумму и статью :)


А в следующем, месяце суммы опять появляются.
10. kyts 13.03.17 10:52 Сейчас в теме
для 3.1 эта обработка подойдет?
11. ccserg 51 13.03.17 12:27 Сейчас в теме
12. MashaX 20.04.17 13:01 Сейчас в теме
Сергей, здравствуйте!
Буду проверять обработку завтра. Работу в ЗКГУ 3 начали с 01.01.17, данные перенесли из 7.7 из 2015 - 2016. Подскажите, пожалуйста, как лучше: закрывать долги на начало каждого месяца (так делали в "единице") или можно только на 01.01.17?
13. ccserg 51 20.04.17 15:40 Сейчас в теме
(12)
долги достаточно один раз закрыть , на начало года
сделайте сохраненку перед закрытием
14. Dim4ik 03.05.17 12:28 Сейчас в теме
15. ccserg 51 03.05.17 14:02 Сейчас в теме
18. MBM89 22.05.17 13:48 Сейчас в теме
(15) Добавьте пожалуйста в обработку запись лога в журнал регистрации или подскажите как это сделать?!
19. ccserg 51 22.05.17 17:11 Сейчас в теме
(18) ок , подумаю , добавлю если возможно , отпишусь
20. ccserg 51 22.05.17 20:59 Сейчас в теме
(18)добавил

код такой :
ЗаписьЖурналаРегистрации("Закрытие долгов",
УровеньЖурналаРегистрации.Информация,
Метаданные.Документы.ПереносДанных,
Док.Ссылка,
"Закрытие долгов внешней обработкой",
);
22. infosoft 182 13.11.17 09:24 Сейчас в теме
Обработка немного некорректно закрывает, период возникновения взаиморасчетов , нужно записывать тот в котором возникла проблемы, потом ведомость на выплату не корректно отрабатывает, если были возвраты ндфл
23. ccserg 51 13.11.17 13:45 Сейчас в теме
(22) не понятно в чем некорректность
24. tena 04.12.17 17:43 Сейчас в теме
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано, что после обнуления взаиморасчетов обработкой, в ведомость на выплату з/пл предыдущие (не выплаченные) месяца все равно попадают.
Скины прилагаю
Прикрепленные файлы:
25. ccserg 51 04.12.17 21:18 Сейчас в теме
(24)
в документе Перенос данных попробуйте изменить даты на 31.12.2017
или закрыть долги заново с этой датой
26. tena 05.12.17 11:00 Сейчас в теме
(25) закрыть с новой датой не помогает, в док-те проставляется 01.12.17, если вручную исправить на 31.12.17, то при записи изменяется на 01.12.17
27. ccserg 51 05.12.17 15:00 Сейчас в теме
(26)
а почему вы уже долги на январь закрываете ? декабрь уже начислен ?
вообще так сложно понять откуда долг идёт
28. tena 05.12.17 17:25 Сейчас в теме
(27) это уже 150ый вариант, что только не пробовали. В этом варианте да, декабрь начислен. Просто подумали, может обработка именно в конце года обнуляет остатки.
Если закрывать на декабрь, то в выплате картина такая же, только вместо декабря ноябрь(
29. ccserg 51 05.12.17 21:35 Сейчас в теме
(28) я бы разобрался , но надо базу видеть
30. tena 06.12.17 09:34 Сейчас в теме
(29) залью на файлообменник, скину в личку ссылку
Спасибо!
31. tena 06.12.17 17:03 Сейчас в теме
Теперь все работает, большое спасибо!!!
33. Жискар 7 17.02.18 20:50 Сейчас в теме
Применил на 1С:Зарплата и кадры образовательной организации, редакция 3.1 (3.1.2.494).
Сделана на основе ЗКГУ.
К сожалению чуда не произошло. Никакого документа не создано.
4 организации. Лезет всякая грязь из прошлого в самые неожиданные моменты. Борюсь с переменным успехом. Руками заполняю регистры накопления. Думаю, в этой жизни не закончу.
Может посмотрите на мою базу?
Спасибо.
34. ccserg 51 17.02.18 22:58 Сейчас в теме
(33)
ошибки пишет?
документ там не мог не создастся ...
можете прислать базу ,в личку
35. ccserg 51 18.02.18 08:27 Сейчас в теме
(33)
1-проверьте наличие документа
2- попробуйте закрыть долги концом года 31.12.2017
36. Жискар 7 18.02.18 09:40 Сейчас в теме
Ошибок нет, Документа тоже нет.
Как прислать базу не вижу.
37. Жискар 7 01.03.18 12:45 Сейчас в теме
Классная обработка. Сегодня применил её в организации. Пока не убили.
Сергей, спасибо тебе огромное.
38. brvg 04.03.18 15:04 Сейчас в теме
Добрый день.А можно чтобы закрывалось и Бухгалтерское сальдо в регистре накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудникам??
39. kosta2013 05.04.18 21:09 Сейчас в теме
Скачал. На форме обработки нет флажка закрытия Бухгалтерские взаимозачеты с сотрудниками.
Оставьте свое сообщение