Налог на прибыль и его расчет в 1С:Бухгалтерии 3.0

Публикация № 592785 28.02.17

Пользовательские инструменты - Закрытие периода

Давайте разберёмся, как рассчитывается налог на прибыль в программе 1С:Бухгалтерия.
  1. Что такое налог на прибыль и по каким данным в 1С он собирается.

Это статья не про тонкости кодекса, а больше посвящена программе учёта 1С, поэтому мы не будем давать определения из налогового кодекса, а ограничимся простыми понятиями, которых достаточно для понимания организации учёта налога на прибыль в программах 1С.

Итак, налог на прибыль - прямой налог, взимаемый с прибыли организации (предприятия, банка, страховой компании и т. д.). Прибыль для целей данного налога, как правило, определяется как доход от деятельности компании минус сумма установленных вычетов и скидок.

Разберем задаваемый вопрос. Организация ещё не начала полную деятельность и только закупила товар. Делаем декларацию по прибыли, а убытков по прямым расходам нет. Как так!, организация же закупала, тратила деньги, а нет! себестоимость будет формироваться ТОЛЬКО ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРА. Нормативную базу можно смотреть,  но 1С работает именно так и не как иначе. Не нравится, переходите на УСН.

Прибыль по факту - это 90 и 91 счета оборотно-сальдовой ведомости, но не по БУ, а по НУ.

Тут важно не путать – налоговый учёт, это не учет всех налогов, а всего лишь учет Налога на прибыль. По остальным налогам Учёт ведется не по НУ- например НДС – это регистры накопления «НДС покупки» и «НДС продажи», Налог на имущество – это вообще единственный из всех известных мне налогов, который платится исходя из данных бухгалтерского учёта. Но наша сегодняшняя тема- прибыль.

Вы можете сказать, а зачем тогда Налоговый учет по всем остальным счетам и будете частично правы, налоговый учет по всем счетам, кроме 90 и 91 особо и не нужен, во всяком случае на декларацию по налогу на прибыль он не повлияет.  Просто для того, чтобы Налоговый учёт корректно отразился на счетах расходов, он должен пройти путь и стать из материала, или другой статьи затрат и в итоге списаться на 90 или 91 счета.

В учетной политике есть галочка Применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации», что же на самом деле для бухгалтера будет означать данная галочка.

Установка или снятие данной галочки конечно осуществляется согласно учётной политике, и что же нам выбрать, чтобы проще жить.

Первое, установка или снятие данной галочки никак не влияет на налог на прибыль- это для бухгалтеров в общем то понятно, ПБУ – это же Положение по Бухгалтерскому Учёту и не должно влиять на налоги, т.к. налоговый учёт нам трактуется Налоговым Кодексом.

В справке к данной галочке мы увидим такую расшифровку «Ведение учёта постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств с целью выполнения требований ПБУ 18/02».

Тут однозначного ответа дать нельзя, но надо понимать, что если Вы не поставите галочку, то данные бухгалтерского учёта по счету 68.04 и данные НУ, по которым будет формироваться декларация, в случае если допустим у вас есть хоть один не принимаемый расход разойдутся навсегда, и вы не сможете платить налог просто сформировав оборотку – надо будет всегда оглядывается на данные деклараций и пересчитывать остаток платежей.

Если Вы не используете ПБУ 18\02, а использовать его вы имеете право всегда, то остаток по налогу для его уплаты вы можете увидеть в оборотно-сальдовой ведомости по 68.04.  Но тогда при закрытии месяца у Вас будут возникать движения по 77 счету «Отложенные налоговые активы» и 09 счету «Отложенные налоговые обязательства». А также движения по 99 счету по постоянным налоговым активам и обязательствам, но зато налог на прибыть по данным БУ будет этими операциями догоняться до данных НУ по оборотке. Кстати для понимания, Когда мы говорим, про движения по 09 счету, мы исключаем движения по субконто «Убытки текущего периода». Я вообще не знаю, зачем так сделано, но видимо правилами бухгалтерского учёта это как-то трактуется. Но оборот по 09 субконто «Убытки текущего периода» это вообще не «отложенный налоговый актив» в обычном понимании. Во всяком случае, из отчета «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» этот оборот исключается.  Если Вы, к примеру, в 1 квартале текущего года получите убыток, то  на 09 субконто «Убытки текущего периода» будет движение на сумму финансового результата  помноженного на ставку налога на прибыль. А в периоде, когда вы получите прибыль, этот вид актива автоматически закроется. 

Какие же проблемы нас ждут, если мы всё-таки хотим рассчитывать постоянные и временные разницы и как проверить корректность учёта при.

Начнем вообще с принципов проверки корректности учёта по прибыли 

При проверке корректности расчета налога на прибыль рекомендую пользоваться отчетом "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль".

В этом отчете блоки "Доходы" и "Расходы" формируются по регистру бухгалтерского учета и поддаются дополнительной расшифровке, а блок "Корректировка (ПНО, ПНА, ОНО, ОНА)" не расшифровывается. Мною разработаны специальные отчеты, которыми Вы смогли бы расшифровать образующиеся разницы. Отчеты доступны по ссылке //infostart.ru/public/355480/

Здесь я Вам порекомендовал бы два отчета Расшифровка ОНО  и Расшифровка ПР по хозрасчетному.

 

Отчёт «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» без применения ПБУ 18/02, вообще ничего не покажет. А регламентная операция «Расчет налога на прибыль» сделает одну проводку, рассчитав Условный доход или расход, а также «Убыток текущего периода» в случае, если у вас убыток, а не прибыль:

 

 

Давайте остановимся на самых распространённых ошибках, которые возникают в программе и о которых 1с никак не сигнализирует.

Посмотрим на примере. Посмотрим, месяц ноябрь полностью закрыт, все операции выполнены, Сформируем отчёт – Анализ состояния по налогу на прибыль – всё корректно БУ = НУ+ ВР + ПР.

Эта формула в итоге преобразуется в Анализ 68.04 = НУ*0,2 + Она – Оно + ПНА - ПНО.

Создам Бухгалтерскую справку,

Отменяем две последние операции в закрытии месяца и пере закрываем их вновь:

Видим результат – мы получаем расхождение в отчёте «Анализ состояния по налогу на прибыль»:

 

 

 В чем наша ошибка, давайте сформируем оборотно- сальдовую ведомость  по 91 счету. И увидим, что у на не заполнено субконто «Прочие доходы и расходы».

При этом программа 1С никак не сигнализирует там об этой ошибке.

 

Если у вас расхождения в этом отчёте, то первым делом проверьте заполненность субконто "Прочие Доходы И Расходы" по 91 счету - пустых субконто быть не должно.

 

 Также попробуем воспроизвести ошибку с расчётом ОНО, ОНА .

К примеру, если вы сделаете операцию по  91 счету на сумму ПР,

никаких проблем у Вас не возникнет:

 А если ту же операцию сделать по ВР, скорее всего получите ошибку:

Временные разницы не могут возникать просто так, а должны возникать на определённых в конфигураторе счетах. Так уж работает эта 1С: Бухгалтерия3.0)))

Вот список счетов, по которым возможно возникновение временных разниц, из конфигуратора. В общем модуле «НалоговыйУчёт» есть Функция «ПолучитьТаблицуВидовАктивовИОбязательств() Экспорт»:

Если у вас возникают вопросы с налогам на прибыль и вы не можете разобраться, пишите в личку, может, чем помогу.

Видом актива и обязательства

Счета учета 1С

Счета

Ведется в аналитике

Основные средства

ОсновныеСредства, АмортизацияОС_01

01   02

ОсновныеСредства

ДоходныеВложенияВ_МЦ

АмортизацияОС_03, ДоходныеВложенияВ_МЦ

 

ОсновныеСредства

Нематериальные активы

НематериальныеАктивы, АмортизацияНематериальныхАктивов

 

НематериальныеАктивы

Оборудование

ОборудованиеКУстановке

 

Склады, Номенклатура

Внеоборотные активы   08.01

ПриобретениеЗемельныхУчастков

 

ОбъектыСтроительства

Внеоборотные активы   08.02

ПриобретениеОбъектовПриродопользования

 

ОбъектыСтроительства

Внеоборотные активы   08.03

СтроительствоОбъектовОсновныхСредств

 

ОбъектыСтроительства

Внеоборотные активы 08.04

ПриобретениеОбъектовОсновныхСредств

 

Склады, Номенклатура

Внеоборотные активы 08.05

ПриобретениеНематериальныхАктивов

 

НематериальныеАктивы

Внеоборотные активы 08.08

ВыполнениеНИОКР

 

РасходыНаНИОКР

Внеоборотные активы 08.11 и 08.12

НематериальныеПоисковыеАктивы, МатериальныеПоисковыеАктивы

 

 

Материалы

Материалы весть, за исключением (10.МЦ, 10.11, 10.07)

 

Склады, Номенклатура

Материалы  в переработке

МатериалыПереданныеВПереработку

 

Номенклатура, Контрагенты

Материалы  в эксплуатации

СпецодеждаВЭксплуатации, СпецоснасткаВЭксплуатации

 

Номенклатура,ПартииМатериаловВЭксплуатации

Незавершенное производство

ОсновноеПроизводство,ВспомогательныеПроизводства,БракВПроизводстве

20.01  23   28

НоменклатурныеГруппы

КосвенныеПроизводственныеРасходы

ОбщепроизводственныеРасходы,ОбщехозяйственныеРасходы

 

СтатьиЗатрат

НезавершенноеПроизводство

ПроизводствоИзДавальческогоСырья

20.фев

Номенклатура

Готовая продукция

ГотоваяПродукция

 

Склады, Номенклатура

Полуфабрикаты

Полуфабрикаты

 

Склады, Номенклатура

Расходы будущих периодов

РасходыБудущихПериодов,

 

РасходыБудущихПериодов

Товары

Товары

 

Склады, Номенклатура

Товары отгруженные

ТоварыОтгруженные

 

Номенклатура

Основые средства отгруженные

ПереданныеОбъектыНедвижимости

 

Контрагенты, ОсновныеСредства

Издержки обращения

РасходыНаПродажу

 

СтатьиЗатрат

Финансовые вложения (счета 58.01.1)

Паи

 

Контрагенты

Финансовые вложения (счета 58.01.2 и Н58.02)

Акции,ДолговыеЦенныеБумаги

 

Контрагенты, ЦенныеБумаги

Финансовые вложения (счета 58.03, 58.04, 58.05)

ПредоставленныеЗаймы, ВкладыПоДоговоруПростогоТоварищества, ПриобретенныеПрава

 

Контрагенты, Договоры

Доходы будущих периодов

ДоходыБудущихПериодов

 

 

Дебиторская задолженность

РасчетыСПокупателями, РасчетыПоАвансамПолученным,РасчетыСРозничнымиПокупателями, РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчиками

 

Контрагенты, Договоры

ДебиторскаяЗадолженность

ПлатежиПоДобровольномуСтрахованиюРаботников,ПлатежиПоПрочимВидамСтрахования

 

Контрагенты, РасходыБудущихПериодов

Кредиторская задолженность

РасчетыСПоставщиками,РасчетыПоАвансамВыданным,ВекселяВыданные,РасчетыПоИмущественномуИЛичномуСтрахованию,РасчетыПоПретензиям,РасчетыПоПричитающимсяДивидендам,РасчетыПоДепонированнымСуммам,РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками,ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторами, РасчетыПоИсполнительнымДокументамРаботников

 

Контрагенты, Договоры

Курсовые разницы при оплате в рублях (пассивные счета)

РасчетыСПоставщикамиУЕ,РасчетыПоАвансамПолученнымУЕ,

60.31    62.32

Контрагенты, Договоры

 Курсовые разницы при оплате в рублях (активные счета)

РасчетыПоАвансамВыданнымУЕ,РасчетыСПокупателямиУЕ,РасчетыПоПретензиямУЕ,РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчикамиУЕ,РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчикамиУЕ,ПрочиеРасчетыСРазнымиДебиторамиИКредиторамиУЕ,

60.32 62.31  76.32  76.35  76.36  76.39

Контрагенты, Договоры

Курсовые разницы при оплате в валюте (пассивные счета)

РасчетыСПоставщикамиВал, РасчетыПоАвансамПолученнымВал

 

Контрагенты, Договоры

Курсовые разницы при оплате в валюте (активные счета)

РасчетыПоАвансамВыданнымВал,РасчетыСПокупателямиВал,РасчетыПоИмущественномуИЛичномуСтрахованиюВал,РасчетыПоПретензиямВал,РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчикамиВал,РасчетыСПрочимиПокупателямиИЗаказчикамиВал,

 

Контрагенты, Договоры

 Убытки текущего периода

 

 

 

Недостачи и потери от порчи ценностей

НедостачиИПотериОтПорчиЦенностей

 

 

Оценочные обязательства

РезервыПредстоящихРасходов

 

 

Резервы по сомнительным долгам

РезервыПоСомнительнымДолгам,

 

 

 

Специальные предложения

Лучшие комментарии
3. vadim1011985 91 05.03.17 14:23 Сейчас в теме
сли Вы не используете ПБУ 18\02, а использовать его вы имеете право всегда, то остаток по налогу для его уплаты вы можете увидеть в оборотно-сальдовой ведомости по 68.04. Но тогда при закрытии месяца у Вас будут возникать движения по 77 счету «Отложенные налоговые активы» и 09 счету «Отложенные налоговые обязательства». А также движения по 99 счету по постоянным налоговым активам и обязательствам, но зато налог на прибыть по данным БУ будет этими операциями догоняться до данных НУ по оборотке. Кстати для понимания, Когда мы говорим, про движения по 09 счету, мы исключаем движения по субконто «Убытки текущего периода». Я вообще не знаю, зачем так сделано, но видимо правилами бухгалтерского учёта это как-то трактуется. Но оборот по 09 субконто «Убытки текущего периода» это вообще не «отложенный налоговый актив» в обычном понимании. Во всяком случае, из отчета «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» этот оборот исключается. Если Вы, к примеру, в 1 квартале текущего года получите убыток, то на 09 субконто «Убытки текущего периода» будет движение на сумму финансового результата помноженного на ставку налога на прибыль. А в периоде, когда вы получите прибыль, этот вид актива автоматически закроется


А чего тут знать ? Прибыль считается нарастающим итогом , налоговый период год и убытки текущего периода могут покрыться доходами следующих периодов (и вы это сами в статье указали). поэтому убыток текущего периода никак не должен сказываться на текущем расчете налога на прибыль. Вопрос зачем тогда он нужен ? а нужен он для того чтобы в конце года если был убыток перенести его на следующий год. ведь формула прибыли если записать в простой форме Прибыли = Доходы-Расходы-Убытки прошлых лет. Попробуйте в январе 2017 г. рассчитать налог на прибыль если в 2016 г. у вас на 09 счете будет остаток по статье убыток текущего периода.
maldinitaly; +1 Ответить
Остальные комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Redddy 01.03.17 09:15 Сейчас в теме
Небольшое дополнение.
Налог на прибыль будет считаться отдельно по данным НУ, и отдельно по данным БУ + 09 + 77 + 99, сравниваться, все несовпадения будет отнесены к округлению (99.9 перенос сальдо), обычно там в районе рубля, связано из-за скруглений при расчете, если цифра большая где-то ошибка
maxdmt; vasja_yar; +2 Ответить
2. sansys 74 05.03.17 12:46 Сейчас в теме
Шикарная статья! Побольше бы таких статей, так держать! Однозначно плюс!!!!
3. vadim1011985 91 05.03.17 14:23 Сейчас в теме
сли Вы не используете ПБУ 18\02, а использовать его вы имеете право всегда, то остаток по налогу для его уплаты вы можете увидеть в оборотно-сальдовой ведомости по 68.04. Но тогда при закрытии месяца у Вас будут возникать движения по 77 счету «Отложенные налоговые активы» и 09 счету «Отложенные налоговые обязательства». А также движения по 99 счету по постоянным налоговым активам и обязательствам, но зато налог на прибыть по данным БУ будет этими операциями догоняться до данных НУ по оборотке. Кстати для понимания, Когда мы говорим, про движения по 09 счету, мы исключаем движения по субконто «Убытки текущего периода». Я вообще не знаю, зачем так сделано, но видимо правилами бухгалтерского учёта это как-то трактуется. Но оборот по 09 субконто «Убытки текущего периода» это вообще не «отложенный налоговый актив» в обычном понимании. Во всяком случае, из отчета «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» этот оборот исключается. Если Вы, к примеру, в 1 квартале текущего года получите убыток, то на 09 субконто «Убытки текущего периода» будет движение на сумму финансового результата помноженного на ставку налога на прибыль. А в периоде, когда вы получите прибыль, этот вид актива автоматически закроется


А чего тут знать ? Прибыль считается нарастающим итогом , налоговый период год и убытки текущего периода могут покрыться доходами следующих периодов (и вы это сами в статье указали). поэтому убыток текущего периода никак не должен сказываться на текущем расчете налога на прибыль. Вопрос зачем тогда он нужен ? а нужен он для того чтобы в конце года если был убыток перенести его на следующий год. ведь формула прибыли если записать в простой форме Прибыли = Доходы-Расходы-Убытки прошлых лет. Попробуйте в январе 2017 г. рассчитать налог на прибыль если в 2016 г. у вас на 09 счете будет остаток по статье убыток текущего периода.
maldinitaly; +1 Ответить
4. defender 345 06.03.17 10:47 Сейчас в теме
Не подскажете, расчет налога по разным ставкам, как-то реализован? В бухгалтерии 3.0 корп ничего не нашел.
5. human_new 453 06.03.17 12:10 Сейчас в теме
(4)
авкам, как-то реализ

В Корпе, вроде можно для обособок разные ставки, откройте Регистр сведений "Налог на прибыль"

Прикрепленные файлы:
7. defender 345 07.03.17 11:43 Сейчас в теме
(5) (6) Неправильно сформулировал. Интересует учет доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам - по ставкам 24; 15; 9 и 0%.
Обособленные подразделения можно попробовать прикрутить, но как-то криво
8. human_new 453 07.03.17 14:21 Сейчас в теме
(7) ты прям документ хочешь?, шаблон бух справки использовать сложно? у меня просто нет дохода по ценным бумагам, жаль))
28. user1161032 21.02.19 16:50 Сейчас в теме
(7) Добрый день.
Подскажите, а как вы вышли из ситуации по начислению налог на прибыль по государственным и муниципальным ценным бумагам? Мы купили ОФЗ и как теперь корректно начислить 15 % налога на прибыль не понимаем.
(9)
29. defender 345 21.02.19 17:48 Сейчас в теме
(28) Сделал свою версию закрытия месяца.
30. user1161032 05.03.19 19:39 Сейчас в теме
(29)
А проводки у вас какие по начислению ОФЗ и НКД, можете подсказать?
6. teller 07.03.17 06:18 Сейчас в теме
(4) там и распределение налога по субъектам есть
9. defender 345 07.03.17 16:37 Сейчас в теме
Документов уже есть. Налог на прибыль рассчитывается только по одной ставке (20%), а если в одном подразделении есть еще ОФЗ, с другой ставкой, то приходится корректировать суммы вручную. Статья прочих доходов-расходов с видом расходов "Проценты по государственным ценным бумагам" уже есть, а расчета по ним нет.
Ну купите парочку ОФЗ с погашением в 2033г. и развлекайся сколько хочешь )))
10. human_new 453 09.03.17 09:48 Сейчас в теме
(9)Понятно, ты про вид статьи прочих доходов и расходов "Проценты по государственным ценным бумагам", к сожалению на данный момент это только для заполнения бухгалтерской и налоговой отчётности. На сам расчёт налога это действительно никак не влияет, как и всё остальные виды)))
27. user1161032 21.02.19 16:47 Сейчас в теме
(9) Добрый день!
Подскажите,как в итоге вы учитывали ОФЗ и начисляли доход по льготной ставке в 1С? Сейчас столкнулись с этой проблемой, нигде не можем найти ответ!( Очень благодарны будем за помощь! Если можно ответьте,пожалуйста,на адрес bondarenko9308@gmail.com. Благодарю!
31. user1161032 05.03.19 19:41 Сейчас в теме
(9)Добрый день.
У нас на предприятии аналогичная ситуация с отражением налога на прибыль по льготной ставке с ОФЗ в размере 15%.
Подскажите, можно как-то узнать у вас проводки по налогу на прибыль которые вы делали пока не доработали 1С под себя?
Никак не можем разобраться с этим вопросом...Если это платная консультация - мы готовы!) Уже и запрос подавали аудиторам и в налоговую написали, но ответа адекватного не получили....
11. user940348 22.03.18 11:54 Сейчас в теме
добрый день! ООО на ОСНО+ЕНВД, почему товары проданные в розницу (ЕНВД) попадают а декларацию по налогу на прибыль в стоимость реализованных покупных товаров? учет на сч 41,02, доходы и расходы по операциям с отдельным налогообложением...
12. fktrc171 11.09.18 09:37 Сейчас в теме
Добрый день!
Работаем в Бухгалтерии 3.64.54. Применять ПБУ 18 галка не стоит.
С января по апрель была прибыль . Проводки по 68.04. формируются нормально. В апреле убыток Проводка по 68.04 отрицательная сумма накопленного налога с января.
В мае прибыль. В справке-расчете видим эту прибыль. Но проводок по 68.04 не формируется. Пустышек- неуказанных номенклатурных групп в отчетах нет.
Почему не формируется проводка по расчету налога на прибыль и что посмотреть ?
13. human_new 453 11.09.18 09:51 Сейчас в теме
(12) В справке расчете Вы видите прибыль по НУ, а прибыль по БУ может считаться иначе. Если бы у Вас стояла "ПБУ 18" то я бы посоветовал смотреть разницы, а так вам надо БУ и НУ как-то сравнить по оборотке.
14. fktrc171 11.09.18 10:04 Сейчас в теме
БУ и НУ сравнивали , они ничем не отличаются , что еще посмотреть ?
15. fktrc171 11.09.18 10:06 Сейчас в теме
БУ и НУ сравнивали по 90 счету и 91 . Может что-то еще ?
16. fktrc171 11.09.18 10:38 Сейчас в теме
В анализе состояния налогового учета по налогу на прибыль есть разница в Расходах - по БУ расходов больше , чем в НУ, т.е. есть расходы , которые не принимаются для НУ. Но итого и по БУ и по НУ нарастающим и за месяц есть прибыль и налог должен считаться.
17. fktrc171 11.09.18 11:14 Сейчас в теме
если Вы не поставите галочку, то данные бухгалтерского учёта по счету 68.04 и данные НУ, по которым будет формироваться декларация, в случае если допустим у вас есть хоть один не принимаемый расход разойдутся навсегда

Это как раз наш случай. Мы всегда считали налог по данным НУ . Почему тогда данные по 68.04(они всегда БУ) и расчет налога по НУ по 90 и 91 счетам разойдутся ?
18. fktrc171 11.09.18 11:15 Сейчас в теме
В этот раз у нас просто не формируется проводка по налогу на 68.04 .
19. human_new 453 11.09.18 11:25 Сейчас в теме
Надо в код регламентной операции лезть и там смотреть, так сказать трудно
(18)
20. human_new 453 12.09.18 05:50 Сейчас в теме
(18) попробуйте сделать реализацию на миллион, неужели не будет прибыли?
21. fktrc171 17.09.18 15:49 Сейчас в теме
Да , даже миллион не исправил ситуацию
23. fktrc171 08.11.18 12:51 Сейчас в теме
(21) Миллион не исправил ситуацию , потому что убыток был на 10 миллионов , при чем создали этот убыток ручками , проводкой Дт 99 Кт 91 , Убрали эти проводки и все считает , как надо.
24. human_new 453 08.11.18 13:09 Сейчас в теме
(23) я образно обозначил большую цифру, видимо у вас совсем другие порядки)))
25. fktrc171 09.11.18 15:54 Сейчас в теме
(24) я тоже не ориентировалась в порядке , и вот результат...
22. A.Sytchev 25.10.18 12:07 Сейчас в теме
Подскажите, пожаулуйста, а каким образом была реализована такая схема? Интересуют вот эти блоки и стрели
26. EliasShy 48 03.12.18 14:56 Сейчас в теме
32. BOlga_11ru 18.03.19 10:17 Сейчас в теме
human_new, спасибо за статью, очень полезная. У меня как раз такая ситуация, когда все контроли ОК, но при закрытии формируется проводка на счете 99.09 и рвет временные разницы. Не могу найти причину. Проверила 90 и 91, во всех заполнены субконто (статьи). Что еще посмотреть?
33. human_new 453 18.03.19 11:19 Сейчас в теме
(32)
ня как раз такая ситуация, когда все контроли ОК, но при закрытии формируется проводка на счете 99.09 и рвет временные разницы. Не могу найти причину. Проверила 90 и 91, во всех заполнены субко


операции ручные убирайте и перезакрывайте месяц, найдёте причину, напишите какой счет дал
34. user1536946 02.02.21 12:24 Сейчас в теме
Добрый день! Анализ по учету на прибыль выдет ошибку- налогт на прибыль по данным БУ- не 20%. Где поискать ошибку?
35. vtbr 11.04.22 14:17 Сейчас в теме
добрый день! Подскажите пожалуйста, как нужно отразить в 1с операцию по отражению реализаций акций в организации (Дт 76.09 Кт 91.01- реализация акций с видом статьи "Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке" и списание стоимости доли акций Дт 91.02 по этой же статьи Кт 58.01.2) чтобы в регламентированный отчет Декларация по налогу на прибыль нашло отражение на листе 5 Расчет налоговой базы по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке?
36. user1647665 18.04.22 11:31 Сейчас в теме
Добрый день, друзья!

Проблема вот какая.
Почему в 1С КА2.4 справке-расчете по налогу на прибыль отражены не все статьи?

В ОСВ статей по 91 счету много, а в Справки-расчеты - Расчеты на прибыль их всего 3. Почему?

То есть у меня не учитываются почти все статьи по 91 счету в расчетах на прибыль (

Сделал отчет "Анализ отчета по налогу на прибыль". Прилагаю.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.14.115)
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение

См. также

Не заполняется субконто счета 10.07 в распределении расходов на себестоимость товаров

Закрытие периода Адаптация типовых решений Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 Бухгалтерский учет Налоговый учет Бесплатно (free)

При выполнении закрытия месяца не заполняется себестоимость в распределении расходов по счёту 10.07, разбираемся, почему, и показываю решение для тех, кто не использует отдельное ведение партнеров и контрагентов.

17.08.2022    415    Volfy    0    

Закрытие месяца в 1С:ERP глазами бухгалтера

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 Бытовые услуги, сервис Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на имущество Налог на прибыль НДС Транспортный налог Бесплатно (free)

Система 1С:ERP все чаще стала использоваться для ведения регламентированного учета. Однако, официальная документация не всегда содержит описание проводок по документам. Решила сделать схему, которая поможет начинающим консультантам и пользователям разобраться в закрытии месяца с точки зрения формируемых документов и проводок.

11.08.2022    1799    murzilka88    6    

Закрытие периода в МСФО

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление холдингом Россия Управленческий учет Бесплатно (free)

Данные по МСФО требуются намного раньше, чем сотрудники бухгалтерии окончательно проверят и занесут первичные документы в программу. Ситуация, когда после сдачи отчетности по МСФО меняются данные РСБУ, не редки. В этом случае корректировки в МСФО должны быть сделаны следующим периодом. В своей статье рассмотрю ситуацию, как это можно сделать в программе 1С «Управление Холдингом» редакции 3.1.

14.03.2022    539    NataVic    1    

Обзор новшеств редакции БП 2.0 по сравнению с 1.6 Промо

Закрытие периода Внедрение ИТ-системы Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Россия Налоговый учет НДС УСН Бесплатно (free)

Чем отличается редакция БП 2.0 от редакции 1.6. На что нужно обратить внимание при переходе на новую редакцию.

13.12.2010    21383    KapasMordorov    30    

Ошибки при расчете себестоимости в 1С: УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Управленческий учет Бесплатно (free)

Данная статья предназначена для помощи тем, у кого некорректно посчиталась себестоимость в 1С: УНФ при выполнении операции закрытия месяца.

12.05.2021    12895    user1326339    0    

Исправление корректировки стоимости товаров (по средней) за расчетом себестоимости продукции в УПП 1.3

Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет НДС Бесплатно (free)

В учетной политике установлена оценка стоимости МПЗ при выбытии - по средней стоимости. Учет по партиям не ведётся. Используются серии и характеристики номенклатуры. При выполнении корректировки стоимости товаров документом "Расчет себестоимости" не учитываются серии и характеристики товаров. Происходит попытка усреднить стоимость всего пёстрого многообразия различных позиций (SKU) с разными сериями и характеристиками, которые по факту не являются одним и тем же товаром и должны отличаться друг от друга стоимостью. Усугубляет проблему обстоятельство, что на выходе определенных комплектаций может получиться верная, уже имеющаяся в учетной системе карточка номенклатуры, встречающаяся исходными данными других комплектаций. Поэтому результат расчета себестоимости неудовлетворительный, необходимо исправление результата расчета.

20.03.2021    1828    ksnik    0    

Схема закрытия месяца в УПП 1.3

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Налог на прибыль НДС Бесплатно (free)

Закрытие месяца в типовой конфигурации Управление производственным предприятием 1.3.

18.02.2021    8171    ksnik    5    

Ускорение расчета себестоимости УПП 1.3 в несколько раз

Рефакторинг и качество кода Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Бухгалтерский учет Управленческий учет Бесплатно (free)

Как определить причину медленного расчёта себестоимости в УПП 1.3, один из вариантов поиска проблем производительности с помощью инструментов 1С и ускорения расчёта средствами встроенного языка

02.02.2021    4604    RPGrigorev    19    

Механизмы расчета резервов по товарам организаций

Закрытие периода Склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Бесплатно (free)

Если Вы используете подсистему Интеркампани в конфигурациях УТ 11.4, КА 2.4 или ЕРП 2.4, и перед закрытием месяца обнаружили наличие отрицательных остатков по регистру накопления «ТоварыОрганизаций», это, как правило, говорит о том, что придется потратить значительное количество времени на устранение ошибок. Разумеется, величина проблемы зависит от количества организаций и складов, объема документов, наличия учета товаров в разрезе ГТД и других аспектов. Но в любом случае решить эту проблему быстро, получается далеко не всегда.

28.12.2020    4459    ids79    11    

Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Учет в животноводстве

Производство готовой продукции (работ, услуг) Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Сельское хозяйство и рыболовство Россия Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Делюсь опытом работы в конфигурации "1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" от фирмы ООО "Агрософт", сделанной на базе БП 3.0. В статье подробно рассмотрен порядок закрытия 20.01.2 счета (Животноводство). Может быть полезна и для тех, кому интересен принцип расчета себестоимости при закрытии 20 счета безотносительно животноводства, так как в обычной Бухгалтерии 3.0 он похож.

01.12.2020    27195    niko11s    9    

Закрытие 90 и 91 счетов. Формирование финансового результата

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Закрытие 90 и 91 счетов. Формирование финансового результата. На примере Бухгалтерии 3.0, с объяснением смысла операций.

09.09.2020    89320    niko11s    7    

Нестандартное закрытие месяца в Бухгалтерии 3.0

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Хотел бы рассказать вам об интересном опыте решения задачи по доработке штатного закрытия месяца (по 20,23,25,26 счету) в Бухгалтерии 3.0 и Корп.

14.05.2020    4726    user1114962    10    

Опыт перехода на БП 3 с БП 2. Амортизация ОС при УСН

Закрытие периода Учет ОС и НМА Обмен между базами 1C Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет УСН Бесплатно (free)

УСН. В начеле 2019 года перешли с БП 2 на БП 3. В начале 2020 года пытались начислить амортизацию в конце года по правилам УСН. Амортизация "не пришла". Разобрались и поправили. 3.0.75.109.

24.03.2020    2964    Gasilin    2    

Расчет ежемесячной премии процентом от общего количества отработанных и оплаченных часов сотрудника. ЗУП 3.1

Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Формула для расчета ежемесячной премии процентом от общего количества отработанных и оплаченных часов сотрудника в ЗУП 3.1.

10.02.2020    13214    VAAngelov    17    

"Секреты" закрытия месяца в 1С:ERP

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Бесплатно (free)

В рамках данной статьи мне хотелось обобщить в одном месте накопленную информацию по закрытию периода в 1С:ERP. Цель – дать консультанту, внедряющему регламентированный учет и расчет себестоимости в 1С:ERP, инструмент, с помощью которого он сможет понять, на основании чего в Закрытии месяца появляются те или иные операции, какие регистры анализирует система, какие действия должны быть выполнены по результатам.

22.01.2020    86921    1СERP    64    

BAS ERP: Рекомендации по ведению учета для успешного закрытия месяца

Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Украина Бухгалтерский учет Управленческий учет Бесплатно (free)

Данная публикация содержит перечень рекомендаций для устранения основных и часто попадающихся ошибок при ведении учета производства (и не только).

26.09.2019    8444    JohnGalt    10    

Закрытие остатков по регистрам накопления

Закрытие периода Механизмы платформы 1С Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Управленческий учет Бесплатно (free)

Гибкий способ закрытия остатков по регистрам накопления. ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ, НЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ.

24.10.2018    7890    kosmo0    3    

Своя операция в закрытии месяца? Легко!

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Россия Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Иногда приходится сталкиваться с задачей включения в пункты закрытия месяца своих операций. В данной статье будет показано – как с минимальными изменениями конфигурации, а также использованием расширений решить такую задачу.

04.09.2018    15892    Shmell    4    

Как исправить код 26 в книге продаж дополнительными листами (НЕОЧЕВИДНОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ НДС)

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Бесплатно (free)

Инструкция для Бухгалтерия Предприятия 3.0 по исправлению в разделе продаж декларации НДС кода 26 на 01 через доплист . (в 2.0 схема та же).

17.06.2017    24794    ansonat    1    

Определение финансового результата (учет на 90 - х счетах в 1С).

Закрытие периода Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Учет на 90 - х счетах в 1С. Особенности учета и закрытие счетов в Бухгалтерии 8. Теория и практический пример.

17.04.2017    112281    niko11s    2    

Расчет себестоимости и его Откат в ERP: практика применения

Закрытие периода Склад и ТМЦ Механизмы типовых конфигураций Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 Россия Управленческий учет Бесплатно (free)

В системе erp отключен партионный учет, метод оценки по средней, учет по видам запаса отключен. Казалось бы, что может быть еще проще, но себестоимость упорно не закрывалась процедурой закрытия месяца

08.02.2017    60458    kristina    34    

Закрытие месяца (Управление торговлей 11) - решение проблемы ненулевой себестоимости при отсутствии товара

Оптовая торговля Закрытие периода Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Бесплатно (free)

Часто при запуске процедуры "Закрытие месяца" выскакивает ошибка следующего содержания: "По номенклатуре ... обнаружен некорректный остаток в регистре "Себестоимость товаров"" и обработка прекращается на пункте "Расчет себестоимости". Данная статья посвящена методам борьбы с указанной ошибкой.

12.12.2016    35685    Mortiferus    18    

Расчёт себестоимости в 1С: УПП 1.3. Инструкция по подготовке

Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Бесплатно (free)

Подготовка к Закрытию месяца и непосредственно Расчёту себестоимости — самый трудный процесс, методических материалов по которому до сих пор недостаточно. Помнить обо всех тонкостях трудно, особенно когда закрытие периода производится не каждый месяц, а раз в квартал.

23.11.2015    92090    Vikki-di    12    

Учет сторонних работ для нужд фирмы

Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Какие-то работы наша фирма сама сделать не может, поэтому мы отдаём материалы и полуфабрикаты другим контрагентам, чтобы те сделали работу за нас и вернули уже готовые изделия. Иначе это ещё называют внешней кооперацией. Наглядная инструкция по учёту сторонних доработок в 1С УПП 1.3.

23.11.2015    17325    Vikki-di    2    

Как в УПП: установка плановой себестоимости по фактической для КА 1.1 (РАУЗ)

Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Механизмы типовых конфигураций Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Бесплатно (free)

В статье описано, как перенести обработку из УПП в КА (только для РАУЗ). Конечного файла обработки в статье нет (есть только описание необходимых изменений).

09.10.2015    11780    Cyberhawk    6    

Восстановление последовательности документов обработкой "Закрытие месяца". Бухгалтерия 3.0

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Иногда попытка восстановления последовательности документов при закрытии месяца заканчивается "ничем". То есть нет ни ошибок, ни сообщений в журнале регистрации. Но граница последовательности так и не сдвигается (поле "Перепроведение документов за месяц" остается серым). В чем возможная причина и как это устранить правильно? - я расскажу вам чуть ниже.

01.09.2015    17201    director04    1    

Инструменты быстрого закрытия отчетного периода по УУ на примере 1С: Управление холдингом

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление холдингом Управленческий учет Бесплатно (free)

Статья делится на две части: • В первой части мы определимся в терминологии того, что будем обсуждать. • Во второй части мы уже рассмотрим концепции и подходы, реализованные в 1С:Управление холдингом, и я расскажу, как мы это поняли и приняли. Данная статья написана по материалам доклада, прочитанного автором на Конференции Инфостарта IE 2014 29-31 октября 2014 года.

19.05.2015    19240    Kaliinka    1    

Расшифровка налоговых активов и обязательств ОНО, ОНА, ПНО, ПНА

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль Абонемент ($m)

Отчет по расшифровке возникающих временных и постоянных разниц

1 стартмани

13.05.2015    54357    617    human_new    24    

Порядок выполнения процедуры закрытия периода

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Бесплатно (free)

Порядок выполнения процедуры закрытия периода в программном продукте Управление производственным предприятием 1.3 в режиме расширенной аналитики учета затрат.

26.03.2015    10410    liberto    5    

Расчет курсовой разницы УТ, УТП

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 Украина Управленческий учет Бесплатно (free)

В связи с резкими прыжками курса валют, актуальным становится расчет курсовых разниц в 1с. Текущая статья не касается вычислений фактической себестоимости товара в связи с изменением курса валют, здесь будет описан алгоритм переоценки остатков сумм взаиморасчетов с контрагентами.

12.03.2015    31954    SlavikOnyx    4    

Разгон РАУЗ в 1С УПП 1.3 (платформа 8.2)

Производство готовой продукции (работ, услуг) Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Бесплатно (free)

В статье рассматривается вопрос повышения быстродействия расчета себестоимости в конфигурации 1С УПП 1.3 при включенном режиме РАУЗ и наличии большого количества материальных затрат. Глубокого погружения в теорию тут ждать не стоит, для этого есть другие хорошо написанные книги и статьи. Тут будет рассмотрен метод "по быстрому".

07.10.2014    30400    DNSokol    56    

Автоматическое перепроведение документов в Бухгалтерии 3.0

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Регламентное задание позволяет запускать перепроведение документов по расписанию. Разрабатывалось в Бухгалтерии КОРП 3.0.32.7

06.09.2014    24150    kholkin    7    

Несколько слов про закрытие 20.01 в случае производства (43 счет)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 Россия Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Анамнез: в БП 2.0 было такое...Было простое производство (отчет производства за смену) и реализация, как услуг, так и готовой продукции. И было всё прекрасно, всё закрывалось, но однажды перестало и никто не знал почему... Случай показателен двойной ошибкой пользователя, причем, первая ошибка компенсировала вторую...

15.07.2014    18154    1cspbru    6    

Советы по Закрытию месяца в Бухгалтерии предприятия 2.0

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Добрый день, уважаемые читатели, в этой статье мы c Вами уделим особое внимание подготовке к закрытию месяца, непосредственно самой процедуре закрытия, рассмотрим наиболее часто встречаемые ошибки и пути их решения, а также, познакомимся с разнообразными сервисами и отчетами, предоставляемыми программой «1С: Бухгалтерия предприятия 8», редакции 2.0.

12.05.2014    80174    OV_GCompany    10    

Ошибка: "Организация не уплачивает ЕНВД, но отражены расходы по видам деятельности, облагаемым ЕНВД" при закрытии месяца в БП 3.0.

Инструкции пользователю Закрытие периода Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Статья объясняет как исправить ошибку "Организация не уплачивает ЕНВД, но отражены расходы по видам деятельности, облагаемым ЕНВД", возникающую при закрытии месяца в БП 3.0.

27.04.2014    18336    elian    11