Для формирования отчета необходимо указать Организацию, счет и дату получения остатков по задолженностям. Есть возможность отбора по конкретным субконто. Кредоторская задолженность выводится со знаком "-" и выделяется красным.
Дебиторская/кредиторская задолженность контрагентов в разрезе договоров/расчетных документов/по срокам долга для УПП 1.3
30.05.12
Учетные задачи - Взаиморасчеты
Отчет по дебиторской/кредиторской задолженности реализован в разрезе контрагентов/договоров/расчетных документов и по срокам долга. Кроме того есть возможность формирования задолженности по следующим счетам: 19,68,68,70,71,73,96,97 с детализацией по всем субконто и субсчетам, но без сроков долга. Для корректного отображения данных отчета в договорах должна быть установлена галочка "Вести учет взаиморасчетов по расчетным документам".
Отчет делал на УПП 1.3. Думаю должно подойти и для КА, возможно для Бухгалтерии (не проверял)
Отчет делал на УПП 1.3. Думаю должно подойти и для КА, возможно для Бухгалтерии (не проверял)
Скачать файл
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Наименование | По подписке [?] | Купить один файл | |
---|---|---|---|
ДЗКЗ_СКД.erf
.erf 18,03Kb
266
|
|||
анонс2.jpg
.jpg 319,70Kb
8
|