Взаиморасчеты с контрагентами в разрезе договоров и документов движения для БП 3.0 без учета оборотов между любыми счетами. Обороты в разрезе одного договора не учитываются, как например между 60.1 и 60.2, 62.2. и 62.1, 60.1 и 76.5 и любыми другими комбинациями счетов.
Субконто "Документы расчетов с контрагентами" в отчете не участвует совсем, только по регистраторам.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Наименование
Скачано
Купить файл
По подписке PRO
Взаиморасчеты с контрагентами в разрезе договоров для БП 3.0 (без учета оборотов между счетами):
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Взаиморасчеты с контрагентами в разрезе договоров и документов движения для БП 3.0 без учета оборотов между ЛЮБЫМИ счетами. Не будут учитывать обороты в разрезе договоров между 60.2 и 60.1, а также между любыми другими счетами, например 60.1 и 76.5 и любой другой комбинацией счетов. В отчете участвуют все счета, в которых есть субконто "Контрагенты" и "Договоры". Остатки формируются на документы движения в т.ч. Также есть возможность сформировать отчет с отбором по конкретным счетам на усмотрение пользователя. Простой и удобный отчет, ничего лишнего. Субконто "Документы расчетов с контрагентами" в отчете не участвует совсем. Полностью на СКД.
Например, анализ субконто и карточка счета выглядят следующим образом: (см.рис)
Ведомость по контрагентам выглядит так: (нет никаких оборотов между счетами)
Возможность установить фильтры
Добавление отчета в систему через дополнительные отчеты:
Обработка тестировалась на платформе 8.3.22.1709. На конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.
Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.
Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.
Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.
Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Доступен API для использования рассчитанной задолженности в других отчетах, обработках, рабочих местах и т.п. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста!
У меня была скачана Ваша доработка
После обновления платформы, перестал работать отчет выдает внутренняя ошибка
1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1498) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.165.21)
Я бухгалтер, не программист. У меня нет программистов.
Подскажите, что править, может я и поправлю
Добрый день!
Скачала Вашу доработку.
По-моему, некорректно формирует долг На начало периода.
По какому принципу (на каком основании) появляется у Вас цифра 400 000,00 на втором слайде - Долг клиента на начало периода? "Тянет" сумму из прихода оборота? Зачем?