Оплата банковскими картами часто происходит при продаже товара в рассрочку по договору. В отличие от отчета ККМ, где оплата безналом обезличена, бухгалтеру нужно четко видеть погашение задолженности по контрагентам не только в торговле, но и в бухгалтерии. И здесь возникает проблема. Мы загружаем банковскую выписку с проводками Д 51 - К 57.03 плюс будет проводка списания процентов банку (у меня Д 44 К 57.03). Отчет ККМ делает проводку на 57.03 счет. А оплата покупателя платежной картой в Бухгалтерию предприятия никак не выгружается. Вот здесь и нужен документ Корректировка долга. И обороты по 57 и 62 счету у нас совпадут.
Это хорошо реализовано в обмене УТ 11 БП 2.0. А в УТ 10 нет. Мне попадались публикации по этому вопросу. Но документ Корректировка долга они не делают.
Правила обмена сделаны на основании штатных правил. Итак, по порядку, что нужно сделать.
1. В Конфигураторе Управление Торговлей открыть ПланыОбмена, найти обмен торговля с бухгалтерией(КОРП) и включить авторегистрацию на документ ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой. Если не дает править, включаем возможность изменения. Обычно УТ всегда дорабатывают, и там эта опция включена.
2. В Конфигураторе в ОбщемМодуле в ПроцедурыОбменаТорговляБухгалтерияКОРП найти Процедуру "ЗаполнитьСтруктуруПараметровПоЭлементу(Элемент, ИмяБазовогоТипа, ТипЭлемента, СтруктураПараметров)" и добавить строки, где в комментарии стоит: // Юрис
3. Этот пункт можно не делать! В Конфигураторе Бухгалтерии включить авторегистрацию на документ Корректировка долга. (Планы обменов при обновлениях не меняются, поэтому ничего не слетит при обновлении, хотя лишитесь возможности автоматически обновляться.) Я имею ввиду опцию "Включить возможность изменения". После тестирования на трех базах убедились, что работает и без авторегистрации документа Корректировка долга.
4. Теперь в УТ нужно в плане обмена с бухгалтерией подсунуть ему файл правил обмена и заново расставить, что выгружать, а что нет. (У меня обмен настроен на подключение к базе. Из бухгалтерии загружаются только контрагенты, а в бухгалтерию грузятся приходные и расходные документы). Не забываем сперва сохранить свои правила. А потом загрузить эти.
Теперь на всякий случай выведем список настроек и нажмем кнопку Загрузить настройки. Настройки придется расставить заново.
Радуемся новой строке
Настройка завершена. Если будет ругаться при обмене, тогда придется править файл в конвертации данных. У меня работает УТ 10.3.18.3, БП 2.0.49.10.
Создаем в торговле документ Оплата от покупателя платежной картой или проводим существующий. Делаем обмен. В бухгалтерии получаем документ Корректировка долга (Перенос задолженности) и нужные проводки.
Если банк в бухгалтерии разнесен правильно, то, сформировав оборотку по 57.03 счету, увидите, как закрываются суммы.
Я попытался максимально понятно все расписать, чтобы было понятно для обычных пользователей, так что сильно не ругайте.
И еще. В правилах обмена немного подправлена синхронизация справочников склады, номенклатура и контрагенты (ПоКоду).