Попросили меня бухгалтеры, чтобы при заполнении табличной части документа "Акт сверки взаиморасчетов" отражались не те документы, которыми сделаны движения, а документы расчетов по аналитике (3-е субконто - Документы расчетов с контрагентами).
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Наименование
Скачано
Купить файл
По подписке PRO
Заполнение табличной "Акта сверки взаиморасчетов" по остаткам БУ с реальной аналитикой
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже
заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Чтобы не ломать конфигурацию написала обработку по заполнению табличной части. Если у счета имеется 3-е субконто «Документы расчетов с контрагентом», в колонке «Документ» будет отражен документ аналитики, если такого субконто у счета нет, в этой колонке отразится регистратор – документ, которым произведены движения, т.е как при обычном заполнении.
Теперь бухгалтерам стало гораздой удобнее анализировать все движения по аналитике.
Обработка внешняя и добавляется обычным способом:
сервис -->внешние печатные формы и обработки --> дополнительные внешние обработки табличных частей
Файл обработки с авторегистрацией . Заполнения вида документа и наименования табличной части акта сверки не потребуется. Можно отредактировать представление кнопки по своему усмотрению. У меня «Заполнение по остаткам БУ с аналитикой».
Теперь документ «Акт сверки взаиморасчетов можно заполнить по остаткам БУ с аналитикой по 3-му субконто.
Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.
Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.
Расширение Директ Маркетинг для 1С:Бухгалтерия с триггерами и роботами для автоматического создания документов, полным набором инструментов для качественных транзакционных, триггерных и маркетинговых рассылок Email, SMS, MAX, WhatsApp, Telegram.
Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.
Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.
Автоматизируйте согласование платежей в 1С.
Модуль "Маршруты согласования заявок на расходование средств" для 1С:ERP устраняет хаос в утверждении платежей, заменяя ручные процессы четким автоматизированным workflow.
Будет полезен для финансовых директоров, бухгалтеров и руководителей, стремящихся исключить потерю заявок и ускорить платежи.
В стандартной обработке при заполнении документа "Акт сверки взаиморасчетов", если не выбрано заполнение по определенному договору, не учитываются документы по корректировке долга.В вашей учитываются?