Этот способ предназначен только для опытных пользователей, кто понимает, зачем это необходимо сделать, и почему Вы дошли до этого способа, какие совершены ошибки ранее.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
После чего делаем все то, что там написано, только всего двумя действиями:
1. Удалите все элементы из верхней таблицы, соответствующей кнопкой (Очищение регистра сведений : "Неактуальные регламентные операции").
2. Если закрытие месяца всё ещё требует повторного проведения документов за прошлый год - создайте в нижней таблице записи за каждый месяц (Регистр Сведений "Исключенные из перепроведения месяцы")
Теперь у вас должно получиться провести закрытие месяца.
Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.
Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).
В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно!
Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!
Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.
Закрытие месяца в конфигурации 1С:Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую необходимо выполнять на постоянной основе. Однако, как зачастую бывает, важные и регулярные задачи могут быть упущены из виду. В связи с этим, нами было разработано решение для автоматического закрытия месяца в 1С:УНФ для оптимизации данного процесса.
Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров"
Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.
Можно некоторое время помудохаться и средствами самой БП 3.0 пройтись по каждому периоду требующему перезакрытие и выбирая в вонтекстном меню пунктик что-то типа "Отметить как выполненные все до этого" или как-то так, по памяти пишу, точно не помню как называется пункт в меню..
Вероятно, статья "Как заставить закрытие месяца не ругаться на прошлые периоды в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)" писалась давно. Сейчас этот алгоритм не работает, 3.0.44.203. По крайней мере у меня.
Буду очень благодарен, за работающий совет.
Есть константа "ПроверятьАктуальностьДанныхУчета" если ей установить Ложь( можно через все функции снять флажок), проверка последовательности закрытия отключается.