() Lukich66,
но учет по док.расчетов вещь спорная, данная методология в Бух имеет больше минусов , чем плюсов , а именно - необходимость многократных перепроведений этих самых доков для восстановления последовательностей и т.с. красоты закрытия.
- это вещь не спорная - а объективная реальность...ни итд. Способа отключить учет по документам без снятия конфигурации с поддержки нет, поэтому использование этой обработки пользователям типовых не поможет, а только навредит. По поводу необходимости многократного перепроведения - это опять же или не знание принципов ведения учета или не знание возможностей, например можно вообще не заморачиваться перепроведением, с точки зрения зачета авансов, если в документах выбирать способ зачета авансов - "Не зачитывать" и зачесть их "чохом" последним днём с помощью корректировок долга - но это - дело вкуса.
Учет по документам, в принципе - это не только
ценный мех, блин, УСН, но и как выше упоминалось, возможность отслеживать задолженность по срокам возникновения, а для некоторых организаций просто жизненная необходимость, когда клиент оплачивает не просто задолженность, а например, реализацию за январь, и июнь с июлем, а за февраль - май оплачивать по каким то причинам не хочет (пример реального учет в в ФГУПе где порядка 15 000 клиентов) (опять же режим расчетов по документам без аналитике в этом случае невозможен).
Сам факт, что без перепроведения всех документов за месяц закрытие месяца (имеется ввиду корректное) невозможно, т.к. окромя зачетов авансов есть ещё стоимость списания ТМЦ (или партии, или НДС, если включен сложный учет) - это всё встает на место только после группового перепроведения (или придумать свои обработки, которые все эти аспекты учета исправят без перепроведения)...
По итогам - поломать типовые механизмы можно, особенно, если нет их полного понимания, только сделать вместо их работоспособные свои - слишком хлопотно...