Обработка формирует счета-фактуры выданные на основании следующих документов: выписка, выполнение этапа работ, оказание услуг, передача НМА, передача ОС, приходный кассовый ордер, отгрузка товаров и продукции, реализация отгруженной продукции, отгрузка материалов на сторону.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Поддерживается ТС ПИоТ.
Передача дополнительных тегов в чек с 01.09.2025 согласно приказа от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@. Поддерживаются новые ставки НДС 5%, 7% и 22% при продаже через ККТ.
Подключение фискального регистратора к 1С 7.7 в режиме онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ.
Поддержка актуальных версий драйверов ККТ: ДТО 10 и ДТО 8 для Атол, 5.16-5.20 для Штрих-М / Торговый баланс М (PosCenter).
Поддержка операторов ЭДО: Сбис (Тензор), Контур.Диадок, ЭДО лайт, Калуга Астрал, Такском и пр.
Поддержка оптовой и розничной продажи маркированной продукции (алкоголь, табак, обувь, лекарства, шины, одежда, белье, парфюмерия, молочная продукция, вода, пиво, автозапчасти, моторное масло и пр.).
Поддержка онлайн и офлайн (через Локальный Модуль ЧЗ) проверки маркировки в разрешительном режиме (РР).
1C v.7.7 Готовое решение. Не требует настройки. Не требует программирования. Обработка предназначена для автоснятия просроченных заявок (резервов) покупателей.
ПО «Информационный киоск» предназначено для организации offline доступа клиента (покупателя) к информации о товарах, услугах или дисконтных картах посредством сканирования штрих-кода. Основная цель – мгновенно предоставить наиболее актуальную информацию о цене, остатках, наименовании товара (услуги) или накоплениях, держателе, состоянии дисконтной карты.
Отчет написан для Комплексной конфигурации 4.2. Отчет позволяет выполнить сверку кредитовых оборотов счета 76.АВ (НДС с авансов полученных) с книгой покупок, проверить правильность выписки счетов фактур на зачет аванса по счетам БУ в разрезе разных ставок НДС 18% и 20% в комплексной конфигурации 1С:Предприятия 7.7. Позволяет найти и исправить ошибки в процессе перехода на 20% НДС. Помогает с закрытием квартала 18% и 20% НДС. Отчет обновлен для анализа данных 2 квартала 2019 года и всех следующих кварталов (стал более универсальным).
Полностью автоматизированный обмен между конфигурациями 1С 7.7 и ФГИС Меркурий через Ветис.API для всех видов деятельности (Опт, Розница, Производство). Для организации обмена с ФГИС Меркурий требуется минимальная доработка конфигураций (поддерживается "из коробки" 1С: "Торговля и склад ред. 9.2", 1С: "Комплексная ред. 4.5", 1С: "Бухгалтерия 7.7", 1С: "УСН 7.7", 1С Предприниматель, другие конфигурации по заказу, включая нетиповые и самописные). Модуль разработан таким образом, чтобы минимизировать затраты по внедрению в произвольную конфигурацию на базе 1С 7.7. Вы можете БЕСПЛАТНО скачать демо-версию без ограничения по функционалу и опробовать решение в полном объеме перед покупкой. В данном программном продукте реализованы все технические требования Россельхознадзора по обмену в формате 2.0 и 2.1. Решение прошло опытную эксплуатацию и тестирование на крупных объектах всех видов деятельности: Производство, Опт, Розница.
В обработке реализован полный цикл работы с ГИС Меркурий из 1С на платфоме 7.70.027 (поддерживается конфигурация "Торговля и Склад") через Ветис.API: реализованы процедуры обмена с подсистемами заявок и справочников Ветис.API в формате 2.0.
Еще одна поделка на заданную тему. Отличается от аналогичных разработок и от типового решения тем, что не только выводится новая строка в шапке "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)", но и печатается этот самый идентификатор госконтракта.
Может пригодиться тем, кто осуществляет поставки по госконтрактам - с 01.07.2017 они обязаны указывать ИГК в счетах-фактурах и УПД, а не просто печатать пустографку.
1.Разве сейчас по правилам в Счет фактуре на аванс в графе "Товар" прописывается "Аванс (предв. оплата)"- это раньше было.Сейчас надо прописывать ту номенклатуру, какая заявлена в Счете (документ поставки).
2.При формировании Счет фактуры на аванс с Выписки не решен вопрос о частичной оплате товаров, как это сделано в типовой конфигурации (через коэффициент).
Видимо, обработку надо еще привязывать к текущим условиям. Думаю, что алгоритм автоматического (пакетного) формирования Счета фактуры на аванс не должен отличаться от типового в конфигурации, когда "вручную" формируется Счет фактура на аванс через сервис "Ввод на основании ".
Обработку скачал, но применить без переделки не могу.
(1) kurvik,
Я тоже над этим думала
и у меня была идея привязать в счет-фактуре формулировку из полученного платежного поручения "Движение средств по расчетному счету", где назначение платежа, но не получилось.
Скачала, в первую очередь под документ Отгрузка
сейчас пошло очень много!
Спасибо
и немного комментарий!
Что касается авансовый номеров с АВ.. это хорошо!
А что касается номеров для Отгрузок то опция не предусмотрена, если номера счетов-фактур не совпадает с номерами Отгрузок, а так бывает часто !