Выравнивание налогового учета по данным бухгалтерского учета

15.12.16

Задачи пользователя - Закрытие периода

Всем добрый день! Хочу поделиться своим скромным опытом по выравниванию НУ по БУ. Заказчиком ставилась следующая задача. В Бухгалтерии 2.0 велся только бух. учет, налоговые проводки формировались как попало, на них никто не обращал внимания. И вот настал такой прекрасный момент, когда захотелось на конец квартала (30 сентября) обнулить весь налоговый учет и ввести по нему входящее сальдо, равное сальдо бух. учета. Все бы ничего, да только по основным средствам появились дополнительные условия. По ним нужно было сформировать корректные налоговые проводки за следующий квартал в соответствии с данными основных средств. Таким образом, по состоянию на 31 декабря вырисовывалась более-менее приемлемая картина в НУ, что позволяло переходить на использование автоматического расчета налога на прибыль в следующем году.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Выравнивание НУ
.epf 21,68Kb
39
.epf 21,68Kb 39 Скачать

Выравнивание производится с помощью документа "Операция", за основу берутся данные бух. учета по состоянию на "дату ввода остатков".
Предусмотрены дополнительные возможности по основным средствам.

Описание функционала основных кнопок:

  1. Очистить данные НУ: - удаляет все движения по налоговому учету за выбранный период, кроме 01 и 02 счета.
  2. Обнулить начальные остатки НУ: обнуляет суммы постоянных и временных разниц на дату ввода остатков с помощью документа "Операция бух.", кроме данных по основным средствам. Проводки по выбранному документу "Операция" предварительно обнуляются.
  3. Перезаписать проводки - получить суммы НУ: очищает все движения регистра бухгалтерии за период.
  4. Обнулить нач. сальдо по списку ОС: по списку основных средств, указанных в "Таблице ОС", обнуляет сальдо НУ, ПР, ВР датой документа "Операция", включая 23:59:59. Проводки формируются в корреспонденции со счетом 000.
  5. Очистить налоговые проводки по списку ОС: обнуляет налоговые суммы (НУ, ПР, ВР) по указанному списку основных средств за период.
  6. Начислить амортизацию в НУ по списку ОС: имитирует механизм проведения регламентной операции по начислению амортизации, рассчитывая правильные проводки по суммам НУ, ПР, ВР; затем подставляет эти суммы в проводки регламентной операции. То есть сначала считываются бухгалтерские проводки регламентной операции, затем определяются налоговые суммы, которые и будут скорректированы. Данные бух. учета при этом не меняются! Регламентная операция ищется по организации и по периоду, указанному в обработке.

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    85033    267    171    

263

Ускоренное проведение документов в 1С (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    29298    86    151    

61

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    71314    271    58    

296

Инвентаризация основных средств и ТМЦ для конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0

Учет ОС и НМА Сканер штрих-кода Терминал сбора данных Логистика, склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Приложение Инвентаризация ОС и ТМЦ предназначено для инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей, закреплённых за конкретным материально ответственным лицом или складом. В конфигурации 1С:Бухгалтерии 3.0 отсутствуют возможности генерации и работы со штрих-кодами для основных средств. Приложение позволяет генерировать и обрабатывать штрих-коды как для основных средств, так и для товарно-материальных ценностей (материалы, товары). В новом релизе появилась возможность работы с фотографиями объектов учета.

07.07.2023    2938    2    alfanika    0    

5

Переоценка основных средств в 1С для БП 2.0, 3.0, УПП 1.3 с карточкой ОС-6. Отдельная конфигурация на платформе 8.3 с интерфейсом такси.

Учет ОС и НМА Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Переоценка основных средств (ОС) в 1С для БП 2.0, БП 3.0, УПП 1.3. Отдельная конфигурация на платформе 1С Предприятие 8.3 с интерфейсом такси. Позволяет осуществлять переоценку основных средств в автоматическом режиме быстро и безошибочно, а главное, не внося вообще никаких изменений в конфигурацию Вашей рабочей базы. Есть возможность хранения и печати карточек ОС-6 с автоматическим заполнением. Подходит для типовых и измененных конфигураций Бухгалтерия Предприятия 2.0, 3.0 и Управление производственный предприятием 1.3.

19800 руб.

01.10.2014    56446    22    16    

14

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Абонемент ($m)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически ввести основные данные в программу для начала работы. 

10 стартмани

08.12.2011    81999    5    Skaredov    124    

147

Книга доходов и расходов (КУДИР) и кассовая книга для 1С 8.х любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

7788 руб.

15.03.2016    115935    285    157    

276
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. mairon 19.12.16 16:15 Сейчас в теме
Очень интересная тема. А как данная обработка поведёт себя с УПП?
2. purgin 8 19.12.16 18:38 Сейчас в теме
По сути, дописать немного, и будет работать и в УПП.
Учесть нужно два момента:
1. Отдельный налоговый план счетов в УПП, в Бухгалтерии он совмещен с бухгалтерским
2. Проведение Амортизации ОС осуществляется немного другим документом
3. english 23.08.19 12:33 Сейчас в теме
А список ОС вручную добавляется?
4. AleXimO 03.12.19 11:56 Сейчас в теме
Добрый день. А для Бухгалтерии 3.0 нет такой обработки?
Оставьте свое сообщение