Альтернативная обработка заполнения табличной части документа «Акт сверки взаиморасчетов» для БП 2.0

30.09.11

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Столкнулись с тем, что при заполнении табличной части «По данным организации» документа «Акт сверки взаиморасчетов» стандартными средствами, часть документов «Корректировка долга» не попадает в табличную часть.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
ЗаполнитьАктСверкиВзаиморасчетов v2.1
.epf 8,50Kb
163
163 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Столкнулся с тем, что при заполнении табличной части «По данным организации» документа «Акт сверки взаиморасчетов» стандартными средствами, часть документов «Корректировка долга» не попадает в табличную часть. А именно не попадают документы с видом операции «Проведение взаиморасчета» по контрагенту между договорами контрагента. Для решения указанной проблемы предлагаю данную обработку. 

Подключение внешней обработки табличной части:

Открываем подменю «Сервис» → «Дополнительные отчеты и обработки» → «Дополнительные обработки табличных частей», в открывшемся списке справочника добавляем новый элемент, выбираем файл обработки, заполняем реквизиты, жмем кнопку «ОК». Готово, можно пользоваться. В документе при нажатии кнопки «Заполнить» в командной панели табличной части «По данным организации» видим дополнительный пункт выпадающего меню с наименованием, указанным при подключении обработки.

 

См. также

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    24665    248    8    

215

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    61099    210    76    

120

Взаиморасчеты Бухгалтер Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет гибко настроить расчет и начисление пени в 1С в организации. Представлена в двух вариантах исполнения: как расширение и как обработка.

7200 руб.

18.10.2017    39345    77    46    

76

Учет доходов и расходов Взаиморасчеты БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Мы доработали типовой платежный календарь, добавив в него планируемые постоянные расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц). Данный отчет подходит для всех основных конфигураций линейки продуктов 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289): 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.95), 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.67), Объединенное решение: Модуль 1С:CRM 3 (3.0.21.3) +1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.111). Также есть возможность адаптации отчета под другие конфигурации. Мобильное приложение работает как на Android, так и на IOS.

2880 руб.

16.03.2021    22236    15    13    

31

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

15120 руб.

28.09.2012    97329    593    288    

145

Взаиморасчеты Анализ учета Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать по документам и сверять по долгам покупателей и поставщиков между базами УНФ 1.6, УНФ 3.0 и Бухгалтерия 3.0,

6000 руб.

24.08.2022    6801    7    1    

10
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. UJF 05.10.11 18:16 Сейчас в теме
Спасибо, идея хорошая
Неплохо бы добавить параметры авторегистрации для удобства подключения,
и еще у меня файл загрузился без версии и даже без расширения. Так и задумывалось или что то не то?
2. ValeraEm 139 05.10.11 18:51 Сейчас в теме
Файл должен выглядеть так: "ЗаполнитьАктСверкиВзаиморасчетов v2.1.epf"
По крайней мере, его так залил.
По поводу авторегистрации - лично у меня к ней нелюбовь, лишнее диалоговое окно при замене обработки на новую версию ...
3. de-grishin 12.01.12 01:33 Сейчас в теме
Спасибо большое!
Пригодилась в деле, хорошо отработала.
Делал сверку по договору в валюте, при этом стандартное заполнение не хватало курсовые разницы (проводки сформированные регл. документом "Переоценка валютных ценностей").
Эта обработка подхватила все.

Еще раз большое спасибо!
4. dyh 4 17.01.12 13:31 Сейчас в теме
Спасибо за обработку.
Но в моем случае, как оказалось, проблема с корректировкой долга решилась добавлением субсчета в фильтр...
18. alina71 30.07.15 15:36 Сейчас в теме
(4) dyh, поясните пожалуйста, что значит "добавлением субсчета в фильтр"?
5. пользователь 16.05.12 10:31
Сообщение было скрыто модератором.
...
6. zayden 18 09.11.12 10:14 Сейчас в теме
в упп к сожалению не взлетело
bluntschi; +1 Ответить
7. gigagr 26.02.13 21:44 Сейчас в теме
Столкнулись с такой проблемой: когда бухи делают корректировку долга по счетам 60 и 62 одного и того же контрагента (учет по нескольким договорам), бухгалтерские проводки получаются правильные. Однако когда формируют Акт сверки взаиморасчетов с этим контрагентом, то эта корректировка долга в нём не отражается, как будто бы её не было. А если сформировать по одному договору, то все видит. Вопрос к автору - это именно та обработка, которая поможет распечатать акт сверки с контрагентом с расшифровкой по договорам и корректировка будет отражена в этих договорах? Вопрос к dyhчто Вы имели ввиду "добавлением субсчета в фильтр"?
8. ValeraEm 139 27.02.13 12:27 Сейчас в теме
(7) да, корректировки будут отражены
9. gigagr 27.02.13 14:24 Сейчас в теме
Спасибо, тогда сейчас скачаю, а то жалко было тратить $m не уточнив.
10. gigagr 27.02.13 15:15 Сейчас в теме
ValeraEm, скачала Вашу обработку, протестировала, корректировки действительно попадают, но есть косяк - не правильно выдает сумму Итого по договору, когда корректировкой уменьшаешь сумму из договора, а когда в другом договоре добавляешь, то правильно - за счет этого обороты получаются больше на эту сумму:
№ 59/12 от 01.10.12г. (котлован ж/д 11)
08.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000154 455 341,00
22.11.12 Поступление на расчетный счет (13847 от 22.11.2012) 1 000 000,00
17.12.12 Поступление на расчетный счет (14773 от 17.12.2012) 455 341,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 1 000 000,00
Итого по договору: 1 455 341,00 1 455 341,00
№ 62/12 от 10.10.12 (сваи ж/д 11)
13.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000158 2 460 634,50
20.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000164 15 897,00
20.12.12 Поступление на расчетный счет (14941 от 20.12.2012) 1 000 000,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 1 000 000,00
25.02.13 Поступление на расчетный счет (500 от 22.02.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 2 476 531,50 3 000 000,00
Обороты за период 22 838 234,12 25 882 121,93
Сальдо конечное 3 000 262,81
Прикрепленные файлы:
Акт сверки взаиморасчетов № 36 от 27 февраля 2013 г.xls
12. ValeraEm 139 28.02.13 21:27 Сейчас в теме
(10) (11) Обработка заполняет табличную часть ПоДаннымОрганизации документа. Итоги по договору собирает печатная форма, при чем собирает по табличной части. Не понятно о каком косяке Вы говорите. Все что вижу - все правильно. Естественно, что те обороты, которые делает корректировка, попадают в обороты по договору и в общие.
11. gigagr 27.02.13 21:54 Сейчас в теме
В моем случае на 1 000 000,00 больше, чем истина. В оригинальном акте обороты за период считаются верно. Исправьте, если можно побыстрее, очень надо...
13. gigagr 28.02.13 21:52 Сейчас в теме
Корректировкой из первого договора убираем сумму излишне перечисленную, итого по договору д.б. не 1 455 341,00, а 455 341,00. Таким образом этот 1 000 000 учитывается в оборотах 2 раза, вместо одного - в оригинальном акте у нас так:
№ 59/12 от 01.10.12г. (котлован ж/д 11)
08.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000154 455 341,00
17.12.12 Поступление на расчетный счет (14773 от 17.12.2012) 455 341,00
Итого по договору: 455 341,00 1 455 341,00
№ 62/12 от 10.10.12 (сваи ж/д 11)
13.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000158 2 460 634,50
20.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000164 15 897,00
20.12.12 Поступление на расчетный счет (14941 от 20.12.2012) 1 000 000,00
25.02.13 Поступление на расчетный счет (500 от 22.02.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 2 476 531,50 2 000 000,00
Обороты за период 21 838 234,12 24 882 121,93
Сальдо конечное 3 000 262,81

Таким образом у Вас и обороты увеличиваются и сумма по первому договору не верна, а д.б. так:

№ 59/12 от 01.10.12г. (котлован ж/д 11)
08.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000154 455 341,00
22.11.12 Поступление на расчетный счет (13847 от 22.11.2012) 1 000 000,00
17.12.12 Поступление на расчетный счет (14773 от 17.12.2012) 455 341,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 1 000 000,00
Итого по договору: 455 341,00 455 341,00
№ 62/12 от 10.10.12 (сваи ж/д 11)
13.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000158 2 460 634,50
20.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000164 15 897,00
20.12.12 Поступление на расчетный счет (14941 от 20.12.2012) 1 000 000,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 1 000 000,00
25.02.13 Поступление на расчетный счет (500 от 22.02.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 2 476 531,50 3 000 000,00
Обороты за период 21 838 234,12 24 882 121,93
Сальдо конечное 3 000 262,81

Может я не очень толково объясняю, поэтому заранее спасибо за терпение.
20. aleks7 24.03.17 13:16 Сейчас в теме
(13) Обороты увеличиваются - это правильно.
Увеличивается оборот по этому договору за счет корректировки.
Попробуйте в Корректировке долга сделать обратную проводку с минусами, тогда в акт сверки попадет один миллион с минусом и тогда обороты по договору не изменятся
14. gigagr 28.02.13 21:56 Сейчас в теме
Т.е. ошибка в сумме Итого первого договора, д.б. 455 341,00, а в вашей обработке получается 1 455 341,00.
15. ValeraEm 139 01.03.13 10:21 Сейчас в теме
Повторюсь: обработка не считает никаких итогов! т.е. она и не может сделать ошибку при подсчете итогов.
Обработка заполняет табличную часть ПоДаннымОрганизации. Это все что она делает!
Вы можете эту табличную часть заполнить просто руками, как Вам нравится.
А вот печатная форма (встроенная или внешняя) уже формирует итоги.
Поэкспериментируйте: заполните табличную часть руками, как считаете нужным и сформируйте типовую (встроенную) печатную форму.
(В общем то эту сформированную печатную форму Вы тоже можете отредактировать вопреки законам математики).
16. gigagr 01.03.13 14:48 Сейчас в теме
Я с Вами не согласна - у Вас получается договор, выполненный на 455 341,00 руб превращается в договор на 1 455 341,00 руб (вопреки законам логики и бухгалтерии), соответственно директор будет требовать и сметы на большую сумму. Как вариант решения этой проблемы вижу так, что Корректировка долга в договоре с которого снимаются деньги д.б в правой колонке (кредит) со знаком "-", тогда все сойдется. А в таком виде печатная форма Акта не может быть предоставлена для сверки по контрагенту с несколькими договорами. Попробуйте спокойно подумать над этим вопросом. Мне очень нужна Ваша обработка.
17. gigagr 19.09.13 08:05 Сейчас в теме
Обработка по-прежнему актуальна. Не появились ли у Вас позитивные идеи по моему вопросу?
19. DedMoroz1983 2 13.10.16 10:55 Сейчас в теме
Спасибо. Бухгалтерия довольна.
Оставьте свое сообщение