Отчет по выставленным счетам. Позволяет контролировать оплату. Указание счета в выписке и в кассовых документах обязательно.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Внешний отчет по выставленным счетам. Формируется за выбранный период. Позволяет контролировать оплату определенных счетов. Полностью оплаченные счета выделяются черным. Неоплаченные (неполностью оплаченные) - красным. Видно оплату как по банку, так и по кассе (с указанием документа).
Также можно формировать претензионные письма по неоплаченным счетам.
Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.
Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.
Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Доступен API для использования рассчитанной задолженности в других отчетах, обработках, рабочих местах и т.п. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.
Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.
Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.
Расширение Директ Маркетинг для 1С:Бухгалтерия с триггерами и роботами для автоматического создания документов, полным набором инструментов для качественных транзакционных, триггерных и маркетинговых рассылок Email, SMS, MAX, WhatsApp, Telegram.
В платежный календарь добавлены планируемые доходы и расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц).
(5) оплату часто покупатели отправляют сразу по нескольким счетам. Приходиться разносить списком, подожду скачивать пока исправите :) Очень нужный отчет.
(5) еще возникла проблема с отчетами комитента. Сумма вознаграждения удерживается из общей и оплата фактически проходит взаимозачетом. И в отчете все висит на долгах :(
Огромное спасибо, отдельно за формирование писем - можно оперативно отправлять напоминание должникам и не тратить кучу времени на это.
Вопрос может не совсем в тему - но давно ищу, пока без успеха : Счета выставляются на перечень согласованный по предварительному договору, а отгрузки формируют по факту, часто с учетом дозаказа. Возникает проблема - отследить на что выставлялся счет, а на что нет (или на какое дополнительное количество)? Буду очень признательна за любую информацию
(11) balance,
по докзаказу нужно отдельно и много дописывать, и конкретно на вашей конфигурации нужно отслеживать, как у вас построена работа сведения согласованных позиций и отгруженных по факту (какими документами, когда фиксируцется и т.д.).
так что зовите программиста и на месте допиливайте.
В УТ 10.3 8.2 выходит ошибка
{Форма.Отчет.Форма(124)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Результат = Запрос.Выполнить();
по причине:
{(5, 2)}: Таблица не найдена "Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.РасшифровкаПлатежа"
<<?>>Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.РасшифровкаПлатежа КАК ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа
Интересно, но после теста есть недочеты: 1) Показывает из 200 счетов примерно 50 за заданный месяц 2) некоторые счета выставлены на сумму и оплачены на эту же сумму но все равно горят красным 3) Когда платят одной платежкой по нескольким счетам то сумма проставляется общая и красным подсвечивается (но это не критично)
Недочет № 1) существенно, а 2) и 3) незначительны. Как можно поправить? ((
Понял почему если ставишь период например с 01.05.12 по 31.05.12 то он 31.05.12 не берет, приходится ставить с 01.05 по 01.06