Автоматическое формирование закрытия затратных счетов
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Если организация использует раздел учета "Баланс" ("Источники финансирования), то, при закрытии 109 счета необходимо создавать документы для каждой пары Баланс-КБК. Автоматизируем данный процесс...
Если организация использует бюджетную классификацию по КБК, то для начала необходимо будет проставить соответствие расходных КБК на счетах 109 их доходным аналогам для счета 401.10. Поставьте галочку "Сохранять настройки отчета", чтобы выбранные вами соответствестия сохранились.
Главное: способ отнесения затрат. Их пока три -
1. "По направлениям деятельности" - на счете 401.10 будет проставлятся аналитика по названию Номенклатуры (первой аналитики) счета 109.61
2. "Без аналитики" - на счете 401.10 аналитика не проставляется
3. "По видам затрат" - на счете 401.10 будет проставлятся аналитика по названию Видов затрат (второй аналитики) счета 109.61
Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.
Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).
В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно!
Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!
Отчет показывает валовую прибыль, не требуя закрытия месяца. Показатели выручки и количества полностью совпадают с показателями стандартного отчета. Плюс добавлены дополнительные показатели, которых нет в стандартном - процент наценки, средняя цена закупа, средняя цена продажи за период отчета. Себестоимость товаров рассчитывается исходя из цен закупа на дату продажи (предусмотрено три варианта сбора цен закупа). Учитывает упаковки, валюты, с/без НДС, поддерживает обе версии 2 и 2.5 ценообразования, отбор по сегментам, позволяет исключить продажи между собственными фирмами. Возможна адаптация под вашу конфигурацию
Обработка позволяет формировать средствами 1С Налоговую декларацию по НДС (Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) и (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) заполнив файл Excel книгой продаж, покупок по стандарту (Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) или загрузив минимум информации из любой внешней базы. Итог - Декларация в электронном виде для сдачи в ФНС. Повышение с 01.01.2019 ставки НДС с 18 до 20% на основании Федерального закона от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ потребовало внести коррективы и в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.
При выборе второго и третьего способа отнесения затрат обработка вываливается с ошибкой{ВнешняяОбработка.ЗакрытиеЗатртныхСчетов.МодульОбъекта(344)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено ИначеЕсли "ВидыЗатрат" тогда
При выборе первого способа документы формируются, однако субконто "номенклатура" предлагается заполнить вручную.
В чем автоматизация процесса закрытия пока не понял.
формирует документ "Списание затрат по услугам"
Причем не правильно!!!
документ не проводится, не считая того что ошибка:
ошибкой{ВнешняяОбработка.ЗакрытиеЗатртныхСчетов.МодульОбъекта(344)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено ИначеЕсли "ВидыЗатрат" тогда