Возникла необходимость в конфигурации КА ред.1.1 ввести проводку Дт 91.02.1 Кт 76.АВ. Смысл данной проводки - списание дебеторской задолженности с истекшим сроком долга (мы перечислили НДС с аванса полученного в бюджет, т.е. нам бюджет должен, но он понятно, что не вернет этот НДС). В подсистеме НДС как я понимаю есть регистр "НДС с авансов", так вот с измерением вид ценности равным Авансы полученные, он дублирует проводку в БУ по счету 76.АВ. Данная обработка по выбранному контрагенту списывает сумму по 76.АВ по БУ и НУ и данному регистру (создается кор.записей регистров).
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт