Это документ! Не отчет! Почти обычный Акт сверки взаиморасчетов. Но, позволяет выбрать контрагентом ГРУППУ справочника, сформировать и распечатать Акт сверки для группы контрагентов.
При этом в ТЧ документа строки отсортированы по Контрагенту, договору (если есть детализация), дате.
В печатной форме появляется возможность видеть нач.сальдо, оборот и кон. сальдо по каждому контрагенту.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Наименование
Скачано
Купить файл
По подписке PRO
Документ Акт сверки взаиморасчетов по группе клиентов
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже
заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Акт сверки для группы контрагентов (документ) Позволяет сформировать и распечатать Акт сверки для группы контрагентов. В форме документа в поле контрагент возможен выбор группы контрагентов. При этом в ТЧ документа строки отсортированы по Контрагенту, договору (если есть детализация), дате. В печатной форме появляется возможность видеть нач.сальдо, оборот и кон. сальдо по каждому контрагенту.
Выложил два файла:
1. Снимок буфера обмена для вставки в конфигурацию БП 2.0 49.11
2. Программа для работы с буфером обмена. (открываем, открываем файл - в этот момент содежимое файла оказывается в буфере обмена) - > вставляем в конфигурацию.
Никаких других изменений в конфигурацию вносить не требуется.
Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.
Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.
Расширение Директ Маркетинг для 1С:Бухгалтерия с триггерами и роботами для автоматического создания документов, полным набором инструментов для качественных транзакционных, триггерных и маркетинговых рассылок Email, SMS, MAX, WhatsApp, Telegram.
Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.
Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.
Автоматизируйте согласование платежей в 1С.
Модуль "Маршруты согласования заявок на расходование средств" для 1С:ERP устраняет хаос в утверждении платежей, заменяя ручные процессы четким автоматизированным workflow.
Будет полезен для финансовых директоров, бухгалтеров и руководителей, стремящихся исключить потерю заявок и ускорить платежи.
Скачал обработки, но данные в конфигурацию с помощью буфера не вставляются, что могу делать не так. Конфигурация конечно уже не 2.0.49.11, а старше, но это же не должно влиять?
Скачал обработки, но данные в конфигурацию с помощью буфера не вставляются, что могу делать не так. Конфигурация конечно уже не 2.0.49.11, а старше, но это же не должно влиять?
Или конфа на подержке или в клипборде после открытия файла еще что-то делаете. Там не надо после того как файл открыт пытаться еще что-то сделать. Как только открыли - файл в буфере -> сразу идем в конфу и вставляем.
Для проверки скачал сам у себя оба файла - > Взял типовую демку, снял с поддержки, вставил - работает.
там надо то всего два исправления в типовой сделать:
первое - это на форме в реквизите Контрагенты сделать Группы и элементы и ВТОРОЕ
это в запросе везде заменить = &Контрагент на В ИЕРАРХИИ (&Контрагент)
ну и потом если при печати из-за банковских реквизитов будет вылетать поставьте Попытка - Исключение