Перенос задолженностей работников на другой период (для ЗУП 2.5)

06.12.10

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Обработка предназначена для переноса возникшей задолженности работника на произвольно определяемый период (режим учета ведения расчетов по месяцам образования задолженности).

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Перенос задолженности
.epf 13,46Kb
132
.epf 13,46Kb 132 Скачать

По кнопке "Заполнить" производится заполнение табличной части документа. В выборку попадают все остатки по работникам организации на конец указанного периода.

По кнопке "Выполнить" - формируется документ "Коректировка записей регистров накопления", при этом производятся движения:

 - движение "Расход" старого периода;

 - движение "Приход" на результирующую сумму нового (указанного в шапе обработки)      периода;

 

PS: операция полностью "Обратима". Для этого достаточно удалить автоматически созданный документ.

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22076    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190449    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56478    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81579    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23553    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94495    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30350    117    66    

98
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. tomvlad 3860 20.01.10 15:19 Сейчас в теме
2. director04 3657 20.01.10 15:30 Сейчас в теме
(1). Взаиморасчеты с работниками организаций (при режиме взаиморасчетов по периодам образования задолженности)
3. tomvlad 3860 20.01.10 18:42 Сейчас в теме
4. shape 24.09.10 10:51 Сейчас в теме
не работает, вернее не до конца
не заполняются остальные поля в документе Корректировка записей
из за этого в отчете Структура задолженности все равно висят остатки
5. director04 3657 24.09.10 10:58 Сейчас в теме
(4) Не полностью понимаю что вы имели ввиду, но ничего и не должно само - собою "закрываться", просто задолженность переносится с одного отчетного периода на другой. Если есть предложения, какие поля должны заполняться - готов обсудить рекомендации.
Лично у нас безотказно работает уже более года.
6. shape 24.09.10 11:44 Сейчас в теме
(5)
но ничего и не должно само - собою

об это речь и не идет

просто задолженность переносится с одного отчетного периода на другой.

да, в сам регистр накопления запись идет, но... для того чтобы это потом не было видно в отчете Структура задолженности, необходимо заполнять остальные поля регистра, а именно:
Характер выплаты
Способ выплаты
Ведомость
7. shape 24.09.10 11:45 Сейчас в теме
(5) на втором скриншоте посмотрите - там поля пустые
я об этом речь веду
8. director04 3657 24.09.10 12:13 Сейчас в теме
(7) При начислении заработной платы эти поля не заполняются (посмотрите строчку приход).
Вопрос: какие значения вы предлагаете подставлять по расходу? Откуда брать данные значения?
9. shape 24.09.10 12:18 Сейчас в теме
ну да
это я чего то не то сказал :oops:
10. пользователь 02.11.11 10:44
Сообщение было скрыто модератором.
...
11. пользователь 02.11.11 12:32
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение